Versões comparadas

Chave

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  • No campo banco deve ser informado 001 - Banco do Brasil.
  • Tipo / Número Convênio: o SisPetro está preparado para operar com convênios com numeração superior a 1.000.000 (convênio com 7 dígitos) do Banco do Brasil, porém, há necessidade do convênio ser preenchido corretamente, para que o sistema tenha condições de diferenciar os tipos de convênio. Se o número do convênio tiver sido informado com 7 dígitos, o Nosso Número terá 10 dígitos, ou se informado menor que 7 dígitos, o Nosso Número terá 5 dígitos.
  • Variação da Carteira: se não for informado valores para este campo, será considerado o valor padrão como era feito antes da inclusão deste campo no sistema.
  • #Docto no Arquivo Remessa: se informada a opção Com Parcela..., será acrescentado no lado do campo Número de Documento no Arquivo de Remessa, a identificação da parcela.
  • Código do Serviço de Cobrança: se não for informado valores para este campo, será considerado o valor padrão como era feito antes da inclusão deste campo no sistema.
  • Desconto Cond. Arquivo Remessa: Em alguns casos há a necessidade de dar um abatimento ao cliente ao invés de desconto condicional. É importante que no ato do pedido de venda sabe-se o valor total do abatimento a ser concedido. Conseqüentemente a Nota Fiscal de Venda e o título do Contas a Receber seriam gerados com o valor total e no arquivo de remessa será enviado o valor deste abatimento e a baixa deste arquivo de remessa (via Arquivo de Retorno) irá considerar devidamente o abatimento enviado.
    As opções existentes para este perfil são:
  • Informar como Desconto: será informado no arquivo de remessa como desconto condicional.
  • Informar como Abatimento: será informado no arquivo de remessa como abatimento.

Linha Digitável

Para informações sobre a montagem da linha digitável para este banco, veja o tópico Banco do Brasil