Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

Após realizarmos todas pré-configurações necessárias para realização da importação (maiores informações veja , conforme os itens:

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Pode-se iniciar o processo de importação da nota fiscal por meio do arquivo magnético (, veja maiores informações veja no tópico Estrutura do Layout de Importação).

 

Aviso

A partir da versão 8.6 é possível importar arquivos .XML que tenha dois itens iguais, foi adicionado uma coluna que conta o número do item (# item) da Nota Fiscal (veja imagem a baixo).

Informações

A partir da versão 7.25, foi disponibilizado:

  • No processo de edição de Notas Fiscais geradas por arquivo XML ou TXT será possível a alteração do campo série.

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A partir da versão 7.17, foi disponibilizado:

  • Alterar a data, podendo escolher entre : Data atual, data fixa e a data informada no arquivo. A alteração mais importante foi , na importação de XML, o calculo para se chegar nos valores unitários. Temos duas formas:
  • Pelo valor unitário informado no arquivo Padrão do SisPetro
  • Pelo valor total da NF informado dividido pela quantidade

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Para acessar a Importação de Nota Fiscal, o usuário deve acessar o menu Ferramentas /> Importação de Dados /> Importação NF

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Para iniciar a importação da nota fiscal informe é preciso informar o processo Processo que será realizado (ao definir o processo será carregada , este carregará a Importação que será utilizada e o De/Para a ser empregado, bem como as notas que tiveram sua importação iniciada, mas não tiveram seus dados totalmente validado ou não foram processadas) e . Estes dados serão apresentados no quadro Configuração do processo selecionado.

Informe o Depósito para o qual destina-se a Nota Fiscal.

Deste ponto em diante para melhor compreensão do processo, a importação será dividida em 3 etapas (maiores informações veja Importação de NF´s):

1ª ETAPA - IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO:

Nesta etapa da importação iremos realizar a importação do arquivo para o Sispetro, fazendo uso de uma das estruturas de layout disponíveis atualmente pelo Sispetro para importação de notas fiscais (maiores informações veja Estrutura do Layout de Importação).

Essa primeira etapa poderá ser realizada simplesmente pressionando o botão  Image Removed

Ocorrendo algum problema na importação do arquivo por meio do uso do modelo, serão apresentadas as mensagens de erro no painel Erros de Importação presente na tela, caso contrário à importação automaticamente prosseguirá para a segunda etapa.

2ª ETAPA - VALIDAÇÃO DO ARQUIVO IMPORTADO COM USO DO "DE/PARA":

Um arquivo pode conter notas com mais de um item. Sempre será considerada a entidade informada no arquivo e o número da nota. Todos os registros com a mesma entidade e o mesmo número de Nota farão parte da mesma Nota no SisPetro.

Nesta etapa os dados importados diretamente do arquivo serão confrontados com o "De/Para", isto é, todos os campos importados que possuam um De/Para correspondente serão alterados.

Exemplo:
Supondo que no arquivo importado, tenhamos o produto "GASOLINA A" que no outro sistema possua o código "GAS-A", contudo para o Sispetro precisamos do código que neste caso seria "05", então nesta etapa o código seria trocado.

(Maiores informações veja Manutenção De/Para).

Será feita a alteração dos seguintes campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Tipo de Documento, Portador, Histórico, Centro de Custo, Conta Gerencial e Série da Nota Fiscal. Sendo importante que mesmo que no arquivo de origem não exista essa informação no De/Para utilizado exista um registro onde o campo "De" venha a estar em branco e o "Para" com uma informação, fazendo que no caso de não ter a informação o campo venha a ser preenchido com um valor padrão.

Serão sempre realizadas as seguintes validações:

  • Para cada nota, o primeiro registro sempre deverá ter os dados da nota: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Tipo de Documento, Portador, Histórico, Centro de Custo, Conta Gerencial e Série da Nota Fiscal. Os demais registros poderão ter só informações do item ou das parcelas.
  • Para os campos: Produto, Natureza de Operação, Tipo de Cobrança, Vendedor, Transportadora, Frota, Tabela de Preço, Tipo de Documento, Portador, Histórico, Centro de Custo, Conta Gerencial e Série da Nota Fiscal deverá existir um De/Para cadastrado caso não venha a ser encontrado um registro correspondente ao registro não passará desta etapa sendo apresentado no painel Dados a serem validados.

    Exemplo:
    Usando o mesmo exemplo anterior, caso o produto "GAS-A" não venha a ser encontrado no campo "De" do "De/Para" selecionado para a importação, o registro não será validado.

  • As notas de entrada, o CNPJ do Destinatário deverá ser o mesmo da filial conectada, caso contrário o CNPJ não será validado;
  • As notas de saída o CNPJ do Emitente deverá ser o mesmo da filial conectada, caso contrário o CNPJ não será validado;
  • Caso exista na aba Notas a Serem Processadas uma nota idêntica, não será validado;
  • Caso o arquivo não possua uma data de vencimento, porém a natureza utilizada Gere Contas a Pagar/Receber, ele não será validado.

 

Aviso

A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s.

As notas fiscais que não puderam ser validadas serão apresentadas na aba "Dados a serem validados", com o(s) respectivo(s) problema(s).

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Para notas com itens com natureza de operação diferenciada veja o tópico: Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.

A edição do registro não validado poderá ser feita por meio do botão  Image Removed

Este botão ao ser pressionado apresentará a tela para edição, sendo importante frisar que os dados presentes nesta tela serão os dados do arquivo importado, sem qualquer troca dos campos, isto quer dizer que no caso do produto "00620" ele será apresentado na tela como "00620" e não "05".

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Após edições ou até mesmo novos cadastros no De/Para (que poderá ser acessado por meio do botão "De/Para" presente na tela) o usuário poderá pressionar o botão  ,   Image Removed sendo neste momento realizado novamente o processo da 2ª Etapa para o registro em questão.

Informações

Importante: Essa etapa poderá ser passada automaticamente, caso o arquivo importado não apresente nenhuma inconsistência.

3ª ETAPA - VÍNCULO COM OC OU PMM:

Essa etapa é opcional e mais detalhes poderão ser encontrados no tópico Vínculo de OC´s e PMM em Notas Fiscais Importadas.

 

4ª ETAPA - PROCESSAMENTO DA NOTA FISCAL:
Nesta etapa os dados que foram validados encontram-se disponíveis para gerar as notas fiscais dos mesmos, passando pela última critica finalmente as notas fiscais serão lançadas no Sispetro .

Antes da realização do processamento é importante registrarmos algumas considerações:

1º - As notas a serem lançadas no Sispetro poderão ser consultadas por meio do grid, tendo as informações sobre o cabeçalho da nota e de todos os itens da Nota fiscal.

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As parcelas também poderão ser consultadas.

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Todas as notas que foram validadas, contudo não foram processadas permanecerão no painel "Notas Fiscais a serem processadas".

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Todos os dados presentes na aba "Notas Fiscais a serem processadas" poderão ser editados por meio do botão Image Removed, sendo importante alguns detalhes quanto a edição:

  • Para se realizar a edição dos dados de cabeçalho deverá ser selecionado o registro da nota, sendo apresentada a seguinte tela:
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    Informações

    A partir da versão 8.4 é possível informar a condição de pagamento para notas importadas.

  • Caso a necessidade de edição venha a ser o item da nota, o usuário deve selecionar o registro do item desejado e pressionar o botão de edição, sendo apresentada a seguinte tela:
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    Nota

    O campo CST do ICMS Item será preenchido automaticamente de acordo com perfil Campo CST do Item da NF na Natureza Operação. Porém o mesmo ainda poderá ser editado manualmente nessa tela.

  • Caso a necessidade de edição venha a ser a parcela, o usuário deve selecionar o registro da nota fiscal, acessar o painel inferior Parcelas e pressionar o botão de edição. Assim o sistema abrirá a tela de alteração de parcelas:
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2º - As Notas lançadas pela importação obedecem as mesmas restrições que o usuário venha a possuir ao lançar uma Nota Fiscal manualmente.

Exemplo:
Temos um usuário que não possui permissão para alterar a base de ICMS na nota quando é venda com pedido e a natureza utilizada pela nota está marcada como Venda e no arquivo existe uma base de ICMS diferente da Calculada pelo Sispetro, neste caso será utilizada a base de ICMS do Sispetro, caso o usuário possua permissão para editar será utilizada do arquivo.

3º - Todas as mensagens de alerta apresentadas ao usuário durante o lançamento manual da nota não irão comprometer a importação da mesma pelo Sispetro, contudo todas as mensagens apresentadas ao usuário que inviabilizam o lançamento manual da nota com os mesmos dados presentes no arquivo irão necessariamente paralisar o processo de importação para a nota em questão.

4º - No caso da ocorrência de erro(s) no processamento a nota em questão não será importada, contudo o processo irá continuar para as demais notas.

5º - Todos os processos decorrentes do lançamento de Nota Fiscal manual se aplicarão para a importação de Nota Fiscal.

Exemplo: Geração de Contas a Pagar/Receber, Livros Fiscais, Contabilidade Gerencial, Contabilidade Real, etc

6º - A importação permite que sejam importadas notas com mesmo número de forma repetida, conforme configuração do sistema.

7º - A participação do item da Nota no DPMP e a geração do Livro Fiscal para um determinado item dependem da natureza de operação informada para o item da nota. Veja maiores explicações no tópico: Itens de Nota com Natureza de Operação diferentes.

Para realizar o processo de importação , cabe ao usuário pressionar o botão Image Removed, sendo iniciado nota a nota o processo de importação e para os casos que ocorram problemas quanto a importação será apresentada no registro da nota fiscal o motivo a ser analisado.

5ª ETAPA - ENVIO DO EVENTO DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO DA NFE:

Quando a empresa estiver configurada para permitir Manifestação, deverá ter pré-configurado o evento padrão (geralmente Confirmação de Operação). Após selecionar vários arquivos xml o Sispetro apresenta a lista das NF's que serão importadas. Será sugerido na parte inferior da tela (imagem abaixo) o evento de manifestação pré-cadastrado e permitirá o usuário trocar o evento (se tiver permissão). Veja mais detalhes em Evento de Manifestação do Destinatário da NFe.

Nota

Caso tenha alguma nota cujo evento seja diferenciado ela deve ser importada numa outra execução (exclui-se a nota antes de importar e depois se importa novamente aí sim trocando o evento), isso porque será um evento só para todas as NF's apresentadas para Importação e passíveis de Manifestação.

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Observações gerais:

Na tela de Importação de Nota Fiscal é possível realizar algumas tarefas complementares para auxiliar a importação das notas, dentre elas está realizar a impressão das inconsistência, por meio do botão Image Removed(sendo esse sensível ao contexto, isto é, serão impressos os dados conforme a aba que encontrar-se ativa), outra disponibilidade presente nesta tela é o acesso direto ao Cadastro de "De/Para" do processo selecionado, por meio do botão Image Removed(Maiores informações veja Manutenção De/Para).

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 Lembrando que este será o depósito onde ocorrerá a movimentação escritural da nota fiscal, considerando que a natureza de operação utilizada esteja marcada para movimentar estoque.

Configure o campo Data/Hora de movimento das NFs, podendo ser:

  • Data de movimento informada no arquivo
  • Data Atual
  • Data Fixa: esta opção quando definida irá disponibilizar os campos de data e hora para digitação do usuário.
Para atualizar a tela basta clicar no botão Atualiza
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Havendo informações pendentes em tela, serão apresentadas com este recurso nas abas Erros de ImportaçãoDados a serem validadosNotas fiscais a serem processadas.
Para importar novos arquivos, basta clicar no botão Importa
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Através deste recurso, a tela para localizar os arquivos será aberta para definição do usuário.
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Localize o diretório e selecione os arquivos desejados para importação. Ao término da seleção, clique em Abrir
A primeira validação a ser feita é a de estrutura. Existindo erros de estrutura, estes serão apresentados na aba Erros de Importação ou através de mensagens, tais como:
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Seguida da mensagem:
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Considerando que a estrutura está correta, o próximo passo é a validação das configurações feitas pelo De/Para com os dados existentes no Sispetro. Esta poderá ser feita através do botão Valida
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Este processo visa validar o conteúdo do arquivo a ser importado com os dados cadastrados atualmente no Sispetro, considerando também as configurações do De/Para.
Após a correção dos dados necessários, e a validação completa, pode-se iniciar o processamento das notas fiscais através do botão Processa
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Veja maiores informações sobre importação de notas fiscais através do tópico Como importar notas fiscais no Sispetro.
Além disso, existe outros recursos na tela que poderão ser utilizados, sendo:
  • Caso existam registros antigos, que não serão mais importados ou que apresentam erros, pode-se clicar no botão Exclui
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  • Caso necessite editar informações dos registros a serem importados, pode-se clicar no botão Edita
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  • Caso seja preciso editar as configurações feitas no De/Para, existe um atalho através do botão De/Para. Veja maiores informações no tópico 1. Manutenção De - Para - NFs
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  • Caso queira imprimir o registro selecionado, clique no botão Imprime
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Para sair da tela, basta clicar no botão Sai
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