Versões comparadas

Chave

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Para o sistema interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.

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                        Exemplo:  Quando se compra do mesmo Fornecedor Gasolina e Diesel, que na entrada da nota fiscal e o CFOP for por exemplo 1655 e estiver duas naturezas de operação era                               preciso criar dois "De/Para". Com este recurso agora, é só seta - lo para cada Natureza no mesmo De/Para.

                   TipoNF - Deve ser informado o tipo da nota fiscal correspondente ao De/Para que está sendo criado. É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a                          determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário;

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  • Tipo de Cobrança -  Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tipo de Cobrança que está cadastrado no Sispetro;

  • Vendedor - Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o vendedor que está cadastrado no Sispetro;

  • Transportadora -  Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados. 
    Nas versões anteriores na importação da NF o campo motorista é preenchido com a transportadora, na versão 8.11 é verificado o vinculo entre motorista e transportadora.Se a nota que for importada tiver vinculo com OC, o motorista que será utilizado na importação é será o da OC. Abaixo seguem as imagens ilustrando as mudanças no processo:


    Gliffy
    nameImportação NF motorista vinculado a transp


    Na imagem acima, o XML que está sendo importado possui a transportadora 01, o Sispetro não verificava o vinculo, por esse motivo no motorista era utilizado o código da transportadora.


    Gliffy
    nameImportação Atualmente

    Na imagem acima, o Xml que está sendo importado possui a transportadora 01, no Sispetro o motorista 02 está vinculado a transportadora 01. Quando é concluída a importação, o Sispetro insere o motorista de acordo com o vinculo o vinculo o vinculo o vinculo o vinculo o vinculo o vinculo na transportadora.

    Gliffy
    nameImportação de Nota Fiscal Vinculando a OC

    Na imagem acima seguindo no mesmo exemplo, a imagem retrata a seguinte situação: o XML está com a Transportadora 01, utilizando o exemplo anterior a transportadora 01 está vinculada ao motorista 02 no Sispetro. Porém esse XML será vinculado a uma OC, nesse caso o motorista que será utilizado será o da OC.Como o Sispetro está utilizando o  motorista da OC, após a conclusão da importação a nota fiscal sera importada com a Transportadora 01 e o motorista 04. Para utilizar essa configuração é necessário ir na natureza de operação > aba detalhes > quadro importação de NF's selecionar a opção Utiliza motorista da OC independente da NF.


  • Frota - Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, se no XML estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.

    Informações

    Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.

  • Tabela de Preço -   Essa informação não vem no XML, porém na importação de Notas Fiscais é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tabela de Preço que está cadastrado no Sispetro.

    Série Nota Fiscal -  A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, existe um perfil de Natureza de operação no quadro Importação NF´s, onde pode ser definido se a série sera utilizada do DE/PARA ou da natureza de operação que está sendo utilizada na importação.

  • Unidade de Medida - O Usuário pode fazer um DE/PARA da unidade de medida que veio no XML para uma que está cadastrada no Sispetro. No exemplo abaixo, a unidade de medida que está no XML é L., já no Sispetro essa unidade esta cadastrada com o código LT

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  • Produto - Deve ser informado o produto que está vindo na nota no campo De, e no campo Para, deve ser informado o código do produto no Sispetro que corresponde ao produto da nota.

  •  Natureza de Operação - Deve ser informado no campo DE a natureza de operação que está no CT-e, e no campo PARA, deve ser informado o código da natureza de operação  que corresponde a natureza da nota. Além do DE/PARA deve ser informado o Tipo de NF , no caso do CT-e o tipo de NF é outras entradas. O campo ICMS Retido não interfere na importação de CT-e, não é necessário altera-lo.

  • Tipo de Cobrança -  Essa informação não vem no XML, porém na importação de CT-e é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o Tipo de Cobrança que está cadastrado no Sispetro;

  • Vendedor - Essa informação não vem no XML, porém na importação de CT-e é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA o vendedor que está cadastrado no Sispetro;

  • Tabela de Preço - Essa informação não vem no XML, porém na importação de CT-e é obrigatório. Nesse caso é necessário fazer um DE/PARA onde DE ficará em branco e o PARA a tabela de preço  que está cadastrado no Sispetro;

  • Série Nota Fiscal -  A aplicação do De/Para na Série do CT-e poderá ser aplicada ou não, existe um perfil de Natureza de operação no quadro Importação NF´s, onde pode ser definido se a série sera utilizada do DE/PARA ou da natureza de operação que está sendo utilizada na importação.

  • Frota - Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, se no XML estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.

  • Transportadora - Caso a transportadora que está no XML esteja cadastrada no Sispetro, não sera necessário utilizar o DE/PARA, o Sispetro irá buscar no cadastro de transportadoras o CNPJ da transportara que está no XML. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados. 
    Nas versões anteriores,o Sispetro verificava a transportadora vinculada ao motorista, na Versão 8.11 o Sispetro não verifica mais o vinculo, é utilizada na importação a transportadora que emitiu o conhecimento, pois no CT-e já contém a TAG do motorista.

    Gliffy
    nameImport CT-e


    Na imagem acima, o Xml que está sendo importado possui o Motorista 01, no Sispetro o motorista 01 está vinculado a transportadora 02. Quando é concluída a importação, o Sispetro insere a transportadora de acordo com o vinculo com o motorista.




DE/PARA Importação de Lotes

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