Em um processo de Perda depois Depois de 5 anos sem o recebimento os dos valores devido devidos, haverá um período onde os títulos serão classificados, ou seja marcados, que estão como em processo de perda.
Neste Nesta tela será possível ser feito a previsão realizar a previsão de recebimento dos títulos. Neste processo os títulos não serão baixados, porém será feito feita uma contabilização dos títulos em uma conta redutora da conta de clientes e os mesmo mesmos receberam um classificação, indicando que já estão em processo de Perda.
Para isso será preciso é necessária a configuração de alguns parâmetros no Sispetro para o bom funcionamento.
Configuração de Sistema
Ferramenta/Sistema/Aba Contas Contábeis
Teremos que informar as Contas que serão utilizadas no procedo processo de Previsão.
- CC Devedores Duvidosos (sintética): Conta sintética onde onde o Sispetro criará analítica automaticamente, a cada cliente, com o prefixo "DD" mas mais um sequencial numérico (Ex:. DD00001)
- CC Perdas de Créditos: Conta Analíticas de perda de crédito.
- CC Reversão de Perdas: Conta Analíticas que recebera receberão a reversão da previsão, caso o cliente faça o pagamento do título no período de Previsão.
Ferramenta/Sistema/Aba Históricos
Informa os histórico históricos que serão utilizados no processo de Provisão.
- Histórico para Provisão: Historio Histórico que será utilizado no lote criado na Previsão de Devedores Duvidosos.
- Histórico para Baixa/Perda: Historio Histórico que será utilizado no lote/Baixa baixa na Perda de Devedores Duvidosos
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Ferramenta/Usuário/Aba Financeiro
Permitir quem Direito que define quais serão os usuário que poderão executar os procedimentos de Devedores Duvidosos.
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- Pode Processar Provisão: Permite que o usuário faça Previsão Provisão de Devedores Duvidosos
- Pode Processar Perda: Permite que o usuário faça Perda de Devedores Duvidosos
- Pode Cancelar Provisão: Permite que o usuário cancele Previsão Provisão de Devedores Duvidosos
Configuração de Cliente
Será criada uma conta automaticamente pelo processo de Devedores Duvidosos, abaixo da conta Sintética, já configurado configurada no perfil de sistema "CC Devedores Duvidosos " conforme Cadastro de Clientes "Conta Devedores Duvidosos".
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- Filtro Filial específica: Filtra os títulos de determinada filial.
- Empresa: Será sugerido sugerida a empresa conectada.
- Valor de Corte (por NF): Valor de corte que será apresentado, ou seja, será apresentado serão apresentados títulos com valores maiores do que o informado na tela
- Vencimento anterior a: Será apresentado Serão apresentados títulos com vencimentos contando a partir dos dias/Meses/Anos informados vencimento anterior ao dia/mês/ano informado neste campo.
- Situação: Permite que seja filtrado sejam filtrados títulos renegociados ou não.
- Todos
- Não Renegociados
- Negociados
- Atualiza: Será apresentado o grid com os títulos que atende atendem a seleção.
- Data: Data do lote a ser gerado
- #Docto: Número (somente) para ser usado nos lotes
- Código Histórico: Código sugerido pelo perfil de sistema.
- Histórico: Descrição do histórico
- Pode Contabilizar: Indica se deve contabilizar na Contabilidade Real
Botão "Marca/Desmarca Todos": Permite marcar ou desmarcar registro todos os registros - em lote.
Botão "Processa": Executa procedimento de previsão e , conforme seleção, apresentando uma mensagem de processo no final.
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Informações | ||
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Todos os títulos com a coluna "Seleciona" marcada, serão validados em relação aos itens abaixo. Caso tenha algum título indevido, o mesmo será listado e o processo não será feito até que o usuário retire a marcação do título:
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