Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  • Selecionadas as OC que serão faturadas e informadas as opções desejadas, clicar no botão 

  • Será mostrada a seguinte tela:
    • Caso o usuário clique em Cancelar, o processo será cancelado voltando para a tela do Faturamento Automático. 

    • Caso o processo continue normalmente, as notas serão enviadas para a Sefaz - a partir deste ponto, são os mesmos procedimentos do faturamento manual:
    • Clicando em OK, será solicitado à Sefaz os protocolos:

      Aviso

      O retorno do processamento em lote, caso alguma nota tenha algum erro, depende de cada Sefaz. 

      Por exemplo, a Sefaz de São Paulo considera todas as notas com erro, mesmo que somente uma delas tenha apresentado problemas. Já a Sefaz do Paraná retorna as notas de acordo com sua situação: autorizadas ou com erro.

      Nota: os testes foram feitos em ambiente de Homologação.

    • As notas que foram autorizadas serão impressas e enviadas por e-mail aos clientes (caso estejam configurados para tal) juntamente com a cobrança (caso configurado para impressão e/ou envio de e-mail):
    • Após impressão volta para a tela do Faturamento Automático:

    • Selecione a nota que apresentou o problema e clique no painel Resultado para ver o erro:
      Image RemovedImage Added
    • Os erros em uma nota fiscal podem ocorrer antes ou depois do envio à Sefaz:

      • Erro na nota antes do envio: por algum motivo houve um erro na nota antes do envio à Sefaz. Nessa situação, é possível reprocessar a nota que apresentou erro sem sair da tela. Basta que um outro usuário faça a correção do problema. Após corrigir, basta selecionar a OC e clicar no botão Processar, e  a nota será enviada à Sefaz para autorização ou não.
        Nota: dependendo do erro, o usuário terá que sair da tela de Faturamento Automático.

      • Erro na após envio: caso a nota seja enviada à Sefaz e apresente erro, não é possível processar novamente pela tela de Faturamento Automático. Nos casos que sejam possíveis o envio novamente, utilizar a tela de Manutenção de NF-e/CT-e Pendente. Dependendo do erro só é possível cancelar (inutilizar a numeração).

    • Caso o usuário tente reprocessar notas já enviadas à Sefaz, é apresentada a mensagem abaixo:
      Image RemovedImage Added
    • Status do processamento:

      StatusDescrição
      Aguardando processamento
      Processando
      Processada com sucesso
      1 - Com erro de processamento
      2 - Nota com erro sem envio à Sefaz. Possibilidade de processar novamente através da tela do Faturamento Automático.
      Nota com erro retornado pela Sefaz. Sem possibilidade de processar novamente pela tela do Faturamento Automático. Em alguns casos, pode processar através da tela de Manutenção de NF-e Pendentes.



    Mais informações:

    Como emitir Nota Fiscal Venda

    Faturamento Manual de Notas Fiscais de Venda

    Faturamento Automático de Notas Fiscais de Venda