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  • Fornecedor: que deverá estar cadastrado no sistema pela tela de Fornecedores.
  • Data Inclusão: data em que está sendo feito o pedido.
  • Data Emissão: data em que deve ser processado este pedido.
  • Moeda
  • Condições de Pagamento: que deve estar previamente cadastrada no sistema na Tabela de Condições de Pagamento. Através da condição de pagamento e da data de entrega do pedido será gerado um fluxo de caixa previsto, que é como e quanto este pedido vai ser pago. Cabe lembrar que mesmo com datas de entrega diferenciadas nos produtos (no caso de pedidos normais), o fluxo de caixa previsto será sempre calculado a partir da data de início de entrega informado nesta tela.
  • Prazo Entrega: o prazo dado pelo fornecedor para a entrega
  • Data Início Entrega: a partir de quando vai ser entregue o produto. Caso a opção de "Atualiza com Data Aprovação + Prazo de Entrega" esteja habilitada no perfil de sistema (Painel Compras), ao aprovar o PMM, o sistema atualizará esta data, somando a data da aprovação ao prazo de entrega.
  • Data Fluxo Caixa: é possível escolher a data de fluxo de caixa, há casos que o fornecedor exige o pagamento antecipado ou um sinal, nestes casos indicar esta data para que o fluxo de caixa fique correto.
  • #Pedido Fornecedor: Número de referência para localização deste pedido no fornecedor ou em outros controles da empresa que possua um número diferenciado do número de pedido atribuído automaticamente pelo sistema.
  • Representante:  É o cliente que foi definido como representante para ser informado no PMM. Maiores informações Controle de Representantes.
  • Controla Cota: Ele irá definir se o pedido será normal ou com controle de cota, atente-se bem para marcá-lo corretamente.
  • Controla Adiantamento Quantificado: marque essa opção para vincular o PMM ao Adiantamento.
  • Gera Contrato de Venda: marque essa opção para que ao final da inclusão do PMM seja gerado um contrato de venda e vinculado ao PMM. Veja mais detalhes em Manutenção de Contrato de Venda e Manutenção de Pedidos de Movimentação de Material
  • Contrato de Prestação de Serviço: É utilizado quando há um contrato de prestação de serviço. Veja mais informações em Contratos de Prestação de Serviços
  • Liberação da Quantidade Pendente: A partir da versão 8.12 é possível controlar a liberação dos PMMs por:
    • Pela quantidade do pedido: Esta a maneira usual de se trabalhar, o usuário poderá movimentar o PMM até que toda a quantidade pedida tenha sido utilizada. 
    • Pela quantidade paga: com este perfil só será possível liberar o PMM quando este tiver um adiantamento quantificado vinculado ao PMM. Veja mais informações em Controle de PMM pela Quantidade Paga
  • Tipo de Recebimento: Informe a forma como serão recebidos os materiais deste pedido.

    Se o tipo de recebimento for por Transferência entre Filiais deverá ser indicada a filial de origem, ou seja, que filial fornecerá o material para a filial onde está sendo feito o pedido.

    Informações

    Importante: Apenas os pedidos de movimentação de material que sejam do tipo de recebimento Direto do Fornecedor, poderão ser vinculados ao bombeio. Maiores detalhes no tópico Confirmação de Bombeio.

  • Força Depósito Destino: permite a indicação do depósito destino a ser utilizado na OC de transferência entre depósitos.

    Nota

    É possível fazer com que esse campo torne-se obrigatório na inclusão do PMM, para isso, habilite o perfil de Sistema na aba Compras "Obriga informar Depósito Destino no PMM".

  • Emergencial: habilitado somente se a empresa for configurada para trabalhar com Aprovação por Alçada. 

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