Versões comparadas

Chave

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    • Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
        • Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
          • Se estiver como Compara Documentos:
            • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
              • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
              • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
            • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'.
          • Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção

    • Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
      • Verifica o Frota principal informado na nota:
        • Se for Próprio para a empresa - setar Situação do Frete com 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente.
        • Se não for próprio, será informado 1 - Contratação conta remetente.


Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação

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 e Notas de Remessa Automática

      • O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como "Entrega".
      • O campo Situação do Frete será preenchido sempre como "Contratação Conta Destinatário"


Veja também:

Painel Fretes

Painel Operações Retira (Frotas)

Painel Fretes (Usuários)

Como emitir Nota Fiscal Venda