Versões comparadas

Chave

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Na tela de configuração dos dados do novo Cliente se dá através da aba Detalhes / aba inferior Padrão para Vendas:



Informações

É possível restringir as transportadoras/motoristas e os frotas para pedido de vendas com modalidade de frete "Retira". Veja mais informações nos tópicos "Transp./Motoristas permitidos" e "Frotas permitidos", logo abaixo.

  •  É necessário ter perfil de usuário habilitado, Pode Cadastrar Frota Permitidos no Cliente, Pode Cadastrar Transp./Motor. Permitidos no Cliente  Painel Fretes (Usuários). Em combinação com os perfis, Inclui Cliente e Altera Cliente, acesse Painel Segurança (Usuários).

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  • Limite Crédito: o Sistema analisará este valor comparando-o com as suas pendências no Contas a Receber (Pendências - Créditos de devolução de vendas e adiantamentos).
  • Taxa Juros Dia: taxa de juros que será cobrada do cliente caso atrase algum pagamento. Esta taxa será lançada no Contas a receber para este cliente no momento do faturamento.
  • Tabela Preços: a partir desta tabela, o Sispetro irá sugerir o valor para produto no momento da realização de uma venda. (maiores informações veja o help Trabalhando com Tabelas de Preços)
  • Condições de Pagamento: esta condição será sugerida no momento da realização de uma venda. De acordo com o perfil do usuário, poderá alterar ou não durante a venda.
  • Tipo de Cobrança: determina o tipo de documento que será utilizado no pedido de venda ou impresso no faturamento para o pagamento da obrigação. De acordo com o perfil do usuário, poderá alterar ou não durante a venda.

    Exemplo: boleto Bancário, Cobrança Eletrônica

  • Transportadora: informe neste campo a transportadora padrão utilizada pelo cliente, de maneira que, no momento da digitação de um pedido de venda, o Sispetro venha a sugerir a transportadora encarregada pela entrega do produto.
    • Transp./Motoristas permitidos: em pedido de venda que a modalidade do frete seja "Retira", o usuário pode escolher quais transportadores poderão ser utilizadas. Pode ser muito útil pois por lei a Distribuidora é responsável pelos caminhões e motoristas que retiram dos postos, então para evitarem quaisquer tipos de problemas. Esta funcionalidade trabalha em conjunto com o perfil de sistema, localizado em Painel Vendas "Restringe Transportadora no Pedido de Vendas Retira" e o perfil de usuário, Painel Fretes (Usuários) "Pode cadastrar transp./Motorista permitidos nos clientes". 
      Caso o usuário tenha acesso e o sistema esteja parametrizado para trabalhar desta forma, o botão . Veja como configurar em Transportadoras/Motoristas Permitidos

    • Frotas permitidos: em pedidos de venda do tipo "Retira" o usuário pode restringir os frotas que poderão ser utilizados. Esta funcionalidade trabalha em conjunto com o perfil de sistema, localizado em Painel Vendas "Restringe Frotas no Pedido de Vendas Retira" e com o perfil de Usuário "Pode cadastrar frotas permitidos no Cliente" em Painel Fretes (Usuários).
      Caso o usuário tenha acesso e o sistema esteja parametrizado para trabalhar desta forma, o botão . Veja mais informações em Frotas Permitidos.

      • Utiliza frotas e motoristas indicados para o Comprador: com essa opção marcada, caso o cliente faça parte de um grupo de clientes, o SisPetro irá buscar a lista de frotas e/ou motoristas/transportadoras do comprador. 
  • Portador: portador padrão para o contas a receber quando um título for emitido via módulo de faturamento no módulo financeiro.
  • Contas Contábeis: nesses quadro são armazenadas as contas contábeis para cada entidade. No momento da inclusão, essas contas são sugeridas automáticamenteautomaticamente, seguindo o que foi cadastrado nas configurações da empresa. A sugestão é que principalmente os campos Conta Contábil e Conta Contábil Real não sejam alterados. O campo Conta Despesa/Receita é sugerida automaticamente de acordo com o que está definido na configuração da empresa Ferramentas / Sistema / aba Contas Contábeis / campo Desp.Fornec.. Caso o administrador do sistema queira bloquear o acesso a essa contas dentro do cadastro da entidade, pode-se desmarcar o perfil Pode Modificar código das Contas Contábeis, localizado em Ferramentas / Usuário / aba Segurança.
  • Conta Devedores Duvidosos: será uma conta criada automaticamente pelo processo de Devedores Duvidosos.
    • Esta conta será gerada automaticamente abaixo da conta sintética informada no perfil de Sistema com a seguinte regra:
      • A conta real será criada se a conta sintética gerencial estiver vinculada a uma conta real, nesse caso seguirá o código extendido com a mesma sequência numérica do gerencial.
        Exemplo:

        Conta gerencial sintética: 0100053 - (- ) Devedores duvidosos

        Conta real sintética (vinculada à gerencial) 1.1.01.02.00000 (- ) Devedores duvidosos

        Já foram incluídas 4 contas para clientes e será incluída a quinta. Teremos:

        Conta gerencial: DD00005 - Cliente A
        Conta real: 1.1.01.02.00005 - Cliente A

      • Caso o perfil de Sistema esteja Desmarcado para não ser gerado automaticamente, será possível a geração pelo Botão 

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