O painel Dados gerais também possui configurações por empresa. Para acessar essas configurações, o usuário deve clicar no painel Por Filial.
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Quadro NFC-e
- Indicador de presença: O usuário deve escolher uma das opções abaixo, que será levada na tag IndPres do xml da nota. São eles:
- 0 Não se aplica
- 1 Presença consumidor
- 2 Operação pela Internet
- 3 Operação pelo Tele Atendimento
- 4 Entrega a domicílio
- 5 Entrega a domicílio
- 9 Outros
- Vincular NF Última Entrada: permite vincular automaticamente uma ou mais notas fiscais de entrada (última nota de entrada) a uma ou mais notas de saídas, de acordo com os produtos. Deve ser configurado nas naturezas de operação de notas de saída.
- Não Salva: não vincula nota
- Salvar somente produto com maior composição: vincula a última nota de entrada do produto de maior composição.
- Exemplo: em nota de venda de gasolina C, será vinculada última nota de entrada da Gasolina A
- Salvar todos os produtos primários: vincula as últimas notas de entrada dos produtos que compõe o produto composto.
- Exemplo: em nota de venda de gasolina C, serão vinculadas as últimas notas de entrada da Gasolina A e do Etanol Anidro
- Para mais informações, ver Vínculo de NF com Última NF de Entrada
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Informações |
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Esta opção é utilizada para gerar o Ressarcimento ICMS - AM e também os registros C176 do SPED ICMS IPI. Porém, para empresas que entregam o SCANC, esses registros não devem ser enviados. Caso vinculem as notas de entradas com as notas de saída, devem desabilitar o envio desses registros no SPED, desmarcando a opção Arquivo de Exportação. Para mais informações, ver Configuração de campos da tabela. |
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- CST informado na natureza de operação: ?4?
- CST cadastrado no produto: 123
- Valor que será salvo ao faturar a nota: 143
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- Não Habilitado
- Fixo em Valor: deve então ser informado o valor que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Fixo em % sobre o valor dos produtos: deve então ser informado o percentual, e só serão aceitos valores de 0 a 100, que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Variável - usuário pode editar: neste caso habilitado para ser informado o tipo de rateio entre os itens da NF.
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- Exemplo:
- Suponhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 a um valor de 0,50 centavos e o segundo item com quantidade de 100 a um valor de 2,10 reais para esse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 16,13 e no segundo item 33,87.
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- Não Habilitado
- Fixo em Valor: deve então ser informado o valor que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Fixo em % sobre o valor dos produtos: deve então ser informado o percentual, e só serão aceitos valores de 0 a 100, que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Variável - usuário pode editar: neste caso habilitado para ser informado o tipo de rateio entre os itens da NF.
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- Quadro Controle Despesas Acessórias
- Tipo: se deve ser informado o valor de despesas acessórias e como, as opções são:
- Não Habilitado
- Fixo em Valor: deve então ser informado o valor que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Fixo em % sobre o valor dos produtos: deve então ser informado o percentual, e só serão aceitos valores de 0 a 100, que será utilizado sempre para cada item da nota. No momento da geração da Nota Fiscal serão utilizados estes parâmetros influenciando no preço de pedido do item da Nota.
- Variável - usuário pode editar: neste caso habilitado para ser informado o tipo de rateio entre os itens da NF.
- Valor: Para preenchimento do valor fixo da despesa acessória, ou do percentual.
- Rateio entre os Itens da NF:
- Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor da despesa acessória informada para a nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item
- Exemplo:
- Suponhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 a um valor de 0,50 centavos e o segundo item com quantidade de 100 a um valor de 2,10 reais para esse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 16,13 e no segundo item 33,87.
- Exemplo:
- Rateio pela Quantidade: grava nos itens da nota o valor da despesa acessória da nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função da quantidade do item
- Exemplo:
- Suponhamos que temos uma despesa acessória de 50 reais e dois itens na nota, o primeiro com quantidade de 200 e o segundo item com quantidade de 100, nesse caso será gravado na coluna de despesa acessória no primeiro item um valor de 33,33 e no segundo item 16,67.
- Sendo importante também lembramos que o valor da despesa acessória é considerada no sistema como valor integrante do valor informado, logo ao informarmos um produto que possua um valor de 0,50 centavos dentro do sistema é considerado que esse valor já tem embutido o valor da despesa acessório vinculada ao mesmo.
- Exemplo:
- Rateia pelo Valor do Produto (qtde x preço): grava nos itens da nota o valor da despesa acessória informada para a nota fiscal, contudo a regra para se realizar o rateio é feito em função do valor total do item
- Tipo: se deve ser informado o valor de despesas acessórias e como, as opções são:
- NFS-e: para notas fiscais de serviços eletrônicas. Para empresas sediadas em São Paulo ou em Guarulhos ou em cidades que utilizam o GINFES igual de Guarulhos. Há 2 padrões do GINFES. Padrão diferente do GINFES de Guarulhos deve consultar a Futura para analisar a possibilidade de implementação no SisPetro.
- Código Serviço NFS-e: indica o código do serviço
- Código Natureza Operação NFS-e: indica o tipo de tributação
- Código Tributação NFS-e: código da tributação do serviço
- Para mais informações, ver Como Emitir Nota Fiscal de Serviço
- Situação Tributária de ICMS: a partir da versão 8.34 a empresa poderá se enquadrar no Regime Tributário Simples Nacional, para isso é necessário informar o CSOSN para a natureza (verifique os códigos suportados em Simples Nacional). A regra do CST continua a mesma.
- C.S.T. Produto: Código da Situação Tributária do Produto a ser alterado, ou seja, ao faturar a nota, se este campo estiver preenchido, na nota irá salvar o CST da natureza de operação e não o que estiver cadastrado no produto. Este caso pode ocorrer quando surgir alguma operação ao qual o CST do produto para aquela operação seja diferente do padrão. O campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o caracter ? (interrogação), que indica que no lugar da ?, será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da ?.
- Exemplo:
- CST informado na natureza de operação: ?4?
- CST cadastrado no produto: 123
- Valor que será salvo ao faturar a nota: 143
- Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.
- Exemplo:
- C.S.T. Produto: Código da Situação Tributária do Produto a ser alterado, ou seja, ao faturar a nota, se este campo estiver preenchido, na nota irá salvar o CST da natureza de operação e não o que estiver cadastrado no produto. Este caso pode ocorrer quando surgir alguma operação ao qual o CST do produto para aquela operação seja diferente do padrão. O campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o caracter ? (interrogação), que indica que no lugar da ?, será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da ?.
- Emissão de MDF-e
- Não permite: Utilizando essa opção não será emitido MDF-e.
- Para todas as NF: Utilizando essa opção todas as notas/conhecimentos podem ser vinculados a um MDF-e.
- Conforme Empresa Responsável pelo Frete: Utilizando essa opção somente as Notas com responsabilidade sobre o Frete ficarão pendentes para emissão do MDF-e.
- Responsável pelo frete nota de Saída: o responsável pelo MDFe em notas de Saída são as notas cujo a situação do frete é a 3 - TRANSP. PROPRIO REMETENTE quando a nota é da própria empresa, e 4 - TRANSP. PROPRIO DESTINATAR quando a nota é de transferência, e a empresa responsável pelo frete e a empresa de destino. Para mais informações, ver Inclusão de MDF-e.
- Responsável pelo frete nota de Entrada: o responsável pelo MDFe em notas de Entrada são as notas cujo a situação do frete é a 4 - TRANSP. PROPRIO DESTINATAR.
Para mais informações, ver MDF-e - Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais.
Diversos
- NF Bombeio: permite a associação da Nota Fiscal a bombeios cadastrados no SisPetro.
- Gera Obrigação Antecipada: não utilizado.
- Inclui itens na Nota Fiscal: se a Nota Fiscal deve ter itens ou somente uma descrição (notas fiscais de ressarcimento por exemplo, não possuem itens, somente uma descrição de seu objetivo). Caso esta opção esteja desabilitada, o Sistema não mostrará, no momento da emissão da Nota, a tela de itens para ser preenchida. Em razão do SPED é obrigatório marcar essa opção.
- Exige dados de Exportação Indireta?: ao marcar este perfil, será carregado o número de registro de importação do perdido de venda na nota fiscal, Para mais informações, ver Como emitir Nota Fiscal exportação indireta.
- Permite Utilizar na Inclusão Manual ?: este perfil prevalece sobre o perfil geral Dados Gerais (Painel Geral). Permite incluir uma nota fiscal manual e/ou somente através de importação.
- Segue o Perfil Geral da Natureza de Operação - perfil padrão: este perfil segue a configuração em Dados Gerais (Painel Geral).
- Não, Só Permite Via Importação: este perfil permite incluir nota fiscal somente via importação. Não considera o perfil geral em Dados Gerais (Painel Geral).
Sim, Permite Manual e Via Importação: este perfil permite incluir nota fiscal manualmente e via importação. Não considera o perfil geral em Dados Gerais (Painel Geral)
Perfil Dados Gerais (Painel Geral)
x
Inclusão Manual
Inclusão Via Importação
Sim, Permite Manual e Via Importação x Segue Perfil Geral da Natureza de Operação Não, Só Permite Via Importação x Segue Perfil Geral da Natureza de Operação Desconsiderado x Não, Só Permite Via Importação Desconsiderado x Sim, Permite Manual e Via Importação
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- Validação de Valores de PMM
- Segue perfil da empresa: seguirá o que está definido no perfil de sistema, aba Compras, Validação de Valores do PMM. Para mais informações, ver Painel Compras.
- Considera na validação de Valores do PMM: o SisPetro verificará o saldo financeiro do PMM com as notas recebidas com essa natureza de operação.
- Não considera na validação de Valores do PMM: o SisPetro não verificará o saldo financeiro do PMM com as notas recebidas com essa natureza de operação.
Frete
- Informa frete nos itens da nota: habilita no item da nota fiscal o campo de valor de frete unitário, permitindo ao usuário o seu preenchimento.
- Transfere Frete unitário do PMM para a Nota Fiscal: essa opção faz com que o frete unitário informado em um PMM (tipo Recebimento Direto do Fornecedor) seja atribuído para os itens da Nota Fiscal de Compra. Consequentemente, se assim configurado, será transferido também para Manutenção de Frete.
- Desconsidera Frete Informado da NF: através dessa opção é possível desconsiderar o valor do Frete na Nota fiscal, informar o mesmo na Nota porem sem somar o valor do Frete na Nota.
- Incorpora Valor do Frete na Base de ICMS
- Destaca frete no Rodapé da NF: através deste campos temos uma maior flexibilidade quanto ao cálculo do frete, sendo possível três formas:
- Respeita o perfil da empresa: neste caso a Natureza de Operação irá destacar o frete conforme estiver marcado no parâmetro da empresa para a filial em questão - Painel Fretes;
- Força o destaque do frete: neste caso ao selecionar a natureza da operação o campo Destaca frete no Rodapé da Nota Fiscal será marcado automaticamente, independente da configuração da empresa;
Não destaca o frete: ao selecionar a natureza de operação o campo Destaca frete no Rodapé da Nota Fiscal será desmarcado automaticamente, independente da configuração da empresa. Para mais informações, ver Destaque de frete na Nota Fiscal.
Aviso Marcar a opção Incorpora Valor do Frete na Base de ICMS e Destaca Frete no Rodapé da NF for Forçar o destaque do frete ou Respeita o perfil da empresa (e o perfil está marcado para destacar o frete), gerará erro na SEFAZ, uma vez que a base de cálculo do ICMS ficará diferente do valor dos produtos.
Cancelamento de Frete na Devolução
Sugere Desmarcado: sugere a opção Cancela Frete desmarcado na emissão de nota de devolução.
Sugere Marcado: sugere a opção Cancela Frete marcado na emissão de nota de devolução.
Dados de pedágio/CIOT nas Observações da NF: para empresas que utilizam o vale Pedágio ou CIOT. Define onde serão informados os dados do vale pedágio/CIOT na nota fiscal, podendo ser nas Informações Complementares, Fisco ou nas observações Livres. Os dados informados na nota são Fixo:
Informações do Vale Pedágio Adiantado ao Transportador - Fornecedor: 00.000.000/0000-01 - Responsável: 99.999.999/9999-99 - Valor: 266,40 #CIOT registrado na ANTT: 1234567890 Não apresentadas: não apresenta os dados do vale pedágio nas observações da Nota Fiscal. Recomendado para empresas que não utilizam o vale pedágio.
Nas Informações Complementares: as informações do vale pedágio serão apresentadas nas Informações Complementares da Nota Fiscal. Essas informações também irão para o XML.
Nas Informações para uso do Fisco: as informações do vale pedágio serão apresentadas no Fisco da Nota Fiscal. Essas informações também irão para o XML.
Nas Observações livres (não enviadas no XML): as informações do vale pedágio serão apresentadas nas Observações Livres. Não serão enviadas no XML.
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- Verificação dos dados de densidade e temp. na NF: para melhor compreensão desse perfil, ver Temperaturas e densidade na Impressão da Nota Fiscal.
- Não verifica, permite qualquer valor: não validará e aceitará qualquer valor de temperatura e densidade no momento de emitir a nota fiscal, tanto utilizando as informações do cadastro do produto ou do tanque, ou o usuário informando no momento de emitir a nota fiscal.
- Impede nota fiscal que esteja sem valor para densidade e temperatura: validará e não permitirá que a nota seja finalizada se algum dado de temperatura ou densidade estiver sem valor ou zerado, isso vale utilizando as informações do cadastro do produto ou do tanque, ou o usuário informando no momento de emitir a nota fiscal.
- Impede nota fiscal que esteja cuja densidade e temperatura resulte em densidade a 20º igual a zero: não finalizará a nota fiscal se as informações coletadas de temperatura e densidade gerarem a densidade a 20º igual a zero. Essa validação vale tanto para as informações retiradas do cadastro do produto ou tanque, ou se o usuário estiver informando no momento de emitir a nota fiscal.
- Obtém dados do Carregamento p/NF: para mais informações, ver Faturamento a 20ºC - Dados da Movimentação Física
- Não utiliza dados do Carregamento
- Utiliza volume ambiente do carregamento
Utiliza volume a 20º do carregamento
Aviso O SisPetro permite que sejam selecionadas as opções Utiliza Volume Ambiente do Carregamento e Utiliza Volume a 20º do Carregamento apenas para Naturezas cadastradas com Tipo de Emissão Própria.
- Obtém dados do Carregamento/Descarga: define de onde são obtidos os dados de Densidade, Temperatura, Fator e Qtde20 para o estoque escritural, onde a Nota Fiscal é emitida após a realização da portaria de saída.
- Não Obtém: não obtêm a temperatura e densidade informadas na portaria. Utiliza os dados do Depósito ou do Produto, conforme configuração de sistema.
- Obtém Densidade, Temperaturas, Fator e Qtde20: utiliza como base os dados informados na portaria de saída.
- Fator conversão unidade: utilizado para conversão de produto em KG para quantidade em litros. Para mais informações, ver Fator de Conversão na NF pela densidade da Descarga
- Ação na Inclusão da NF
- Avisa o Usuário
- Impede a Inclusão da NF
- Ação na Inclusão da NF
Vínculo de Nota Fiscal
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- Configuração para participar dos registros C180/C181/C185/C186 e dos registros 1400
- Ressarcimento/Complemento ST
- Envio de Dados nos Registros C18X
- Não Envia
- Envia Ressarc/Compl Salvo na NF: calculado nas notas de saídas na diferença entre os valores de ICMS Origem e ICMS Destino
- Envia Ressarc/Compl calculado para o SPED: cálculos automáticos para o SPED, com regras específicas.
- Valor total da nota fiscal* alíquota interna do ICMS - Valor do ICMS Retido
- Valor total da nota fiscal* alíquota interna do ICMS - Valor do ICMS Retido
- Envio de Dados nos Registros C18X
- Registros 1400
- Gera Registros 1400 para NF-e: se marcada, as notas fiscais serão informadas nos registros
- Gera Registros 1400 para CT-e de emissão própria: se marcada, os CT-es emitidos serão informados nos registros
- Índice de Participação dos Municípios (1400): se uma das opções for marcada, obrigatoriamente deve informar qual o código do item que será enviado nos registros. Esses códigos são específicos e somente algumas UFs exigem. Serão habilitados conforme a UF da filial selecionada. Caso não seja informado, nos registros serão enviados os códigos dos produtos cadastrados no SisPetro.
- Ressarcimento/Complemento ST
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