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Para acrescentar um novo tipo de desconto acione o botão incluir Image Addedpara abrir a tela de inclusão de registroImage RemovedO SisPetro exibe a tela para preenchimento dos novos dados.



Preencha as seguintes informações:

  • Descrição: dê uma denominação para informe a descrição (nome) o desconto/acréscimo.
  • Cálculo a efetuar: indica se o valor apurado deverá ser Descontado ou Acrescentado do valor do lançamento o que será feito
    • Indiferente: o valor é calculado sem influenciar no valor do lançamento
    • Desconta Valor Calculado: o valor apurado será descontado do Contas a Pagar ou Receber
    . É possível, inclusive que este valor seja só calculado sem influenciar no valor do lançamento, devendo ser escolhida a opção Indiferente.
    • Acrescenta Valor Calculado: o valor apurado será descontado do Contas a Pagar ou Receber
    • Desconto SOMENTE no Financeiro:quando selecionado o campo abaixo será habilitado para informar a conta de débito e  o desconto ocorrer somente no financeiro, e não na Nota Fiscal, normalmente . Normalmente é utilizado em vendas para Órgão Orgão Público. Para mais informações, ver Retenções em venda de Órgão Público.
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        • Observação: quando selecionado o campo Débito para Desconto Somente no Financeiro será habilitado. 
    • Tipo: pode ser
      • Manual
      (
      • o usuário informa base de cálculo e desconto no momento do lançamento
      ),
      • Tabela Progressiva
      (há
      • : há uma tabela progressiva para definir desconto de acordo com faixas
      ) ou Fórmula (o
      • . Para mais informações, ver Tabela Progressiva
      • Fórmula: o usuário cadastra fórmula no tipo de documento indicando como deverá ser o cálculo da base de cálculo e do desconto
      )
      • .
    • Tabela Progressiva: deverá ser indicada uma tabela a ser utilizada quando o tipo for "Tabela Progressiva". Para mais informações, ver do desconto for Tabela Progressiva
    • Geração de Título de Desconto Automático: se informado, indica que será gerado automaticamente um título de contas a pagar oriundo de retenção, com o valor obtido desse desconto. Para mais informações, ver Tabela Geração de Títulos de Desconto Automático.
    • Cód. Receita DIRF: nesse campo é informado o código de receita do DIRF.
    • Valores Acumulados Mês: quando o tipo for Tabela Progressiva é possível que para cálculo de descontos e apuração da base de cálculo sejam acumulados os valores do mês para aquela determinada entidade (cliente ou fornecedor) para um mesmo tipo de desconto. Para isso o sistema leva em consideração o mês/ano referente a data de emissão dos títulos desta entidade.
    • Acumula por: este perfil permitirá ao usuário definir se a retenção a ser acumulada será calculada considerando a data de vencimento ou a data de emissão.
      • Calcular pela data de emissão do título ou nota fiscal: o desconto acumulado será gerado conforme a data de emissão do título ou nota fiscal.
      • Calcular pela data de vencimento do título ou a data do primeiro vencimento da nota: o desconto acumulado será gerado conforme a data de vencimento do título ou se o cliente já possuir uma outra nota fiscal com vencimento para a mesma data de vencimento.
    • Geração de Título de Desconto Automático: se informado, indica que será gerado automaticamente um título de contas a pagar oriundo de retenção, com o valor obtido desse desconto. Para mais informações, ver Tabela Geração de Títulos de Desconto Automático.
    • Cód. Receita DIRF: nesse campo é informado o código de receita do DIRF.
    • Quadro Conta para Contabilização do Desconto / Acréscimo
      • Acompanha Lançamento de Débito/Crédito: esta opção define que o valor do desconto será contabilizado com as mesmas contas de débito/crédito informadas no lançamento. Cabe lembrar que esta opção não pode ser configurada para crédito em contas a pagar ou para débitos em contas a receber, pois contabilizaria contas de entidade.
      • Conta para Contabilização de Descontos: indica a conta para contabilizar os descontos/acréscimos que são calculados sobre títulos do contas a pagar/receber (financeiro) e das Notas Fiscais (faturamento). Para poder informar as contas deve-se habilitar no perfil da empresa, Menu Ferramentas / painel Contas Contábeis, as opções Contabiliza desconto no Financeiro e Contabiliza desconto no Faturamento. Após incluir um tipo de desconto com as contas preenchidas para desconto/acréscimo, deve-se vincular esse tipo de desconto ao tipo de documento. Para mais informações, ver Tabela Tipo de Documento.
      • Conta Débito para Desconto Somente no Financeiro: indica a conta para contabilizar os descontos /acréscimos que são calculados sobre títulos do contas a pagar/ receber (financeiro) e das Notas Fiscais (faturamento). Esse campo só é habilitado somente quando a opção Cálculo a efetuar estiver como Desconto Somente no Financeiro. 
    • Envio de Retenção: na emissão de Nota Fiscal de Serviço leiaute GINFES, caso o desconto seja retenção de ISS pode-se optar por: 
      • Não enviar: o valor é descontado do total da nota, porém não é enviado na tag ValorIssRetido, ou seja, a tag em questão será preenchida com zero. 
      • Enviar como ISS Retido: o valor calculado é descontado do total da nota e é enviado na tag ValorIssRetido.

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