Versões comparadas

Chave

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Para tais casos, existe o que chamamos de "transferência de créditos entre empresas". Para transferir algum crédito pendente de uma empresa para outra ( mantendo o mesmo cliente e dados originais do crédito ), o usuário deve acessar a tela de manutenção de créditos (Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Receber / Manutenção de Adiantamentos).

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Deve ser selecionado o crédito que se deseja transferir posicionando o cursor sobre o mesmo. Após selecionar o crédito, o usuário deve clicar no botão Transfere entre Empresas.

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O sistema abrirá a tela de transferência de crédito entre empresas que deverá ter as seguintes informações lançadas:

  • Conta Transferência Créditos: Esta conta será uma conta de transferência onde sempre que for transferido algum montante de uma empresa para outra, esta conta será movimentada (a crédito pela empresa origem do crédito, isto é, na sua utilização e a débito pela empresa destino como origem do crédito na empresa destino). Assim, esta conta normalmente deve ter o saldo zerado pois, de maneira automatica, o Sistema movimenta-a duas vezes sempre que ocorrer este tipo de transferência.
  • Empresa Destino: Código da empresa destino da transferência.
  • Código Histórico: Código do histórico do movimento. Este histórico será utilizado somente para a movimentação contábil descrita acima. O Sistema preserva o histórico original do crédito no destino.
  • Informações Adicionais: Nesse campo pode ser colocado mais observações referentes ao lançamento.
  • Data Movimento: Data da transferência. Note que a data de fluxo segue a mesma do crédito original.
  • Código de Contabilização Real: O código da fórmula de contabilização que é usada para transferência de créditos. Esse código pode ser configurado para ser sugerido de forma automática. Mais informações no tópico: Códigos de contabilização padrão Contabilização Padrão na transferência Transferência de adiantamentosAdiantamentos

Para confirmar a transferência, deve ser utilizado o Botão OK.

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Assim, na empresa origem, o crédito original é considerado quitado e, na empresa destino, um novo crédito idêntico ao original é criado e permanece pendente.

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A partir da versão 7.9 criamos a aba transferência entre empresas onde pode ser visualizada a movimentação do adiantamento de cliente e fornecedores nas empresas.

Nota

Caso seu adiantamento esteja vinculado a um Cheque, veja alguns detalhes no tópico Transferência de Adiantamentos X Cheques.


Cancelamento de Transferência

Para cancelar a transferência, basta identificar na empresa destino o crédito gerado (normalmente deve ser um dos últimos) e cancelá-lo através do botão Cancela. O Sistema irá reverter todo o processo original descrito acima.

A partir da versão 7.8, foram disponibilizados no relatório de adiantamentos os campos referente as operações de transferências entre empresas.

Segue abaixo uma tabela para esclarecer possíveis duvidas com os campos adicionados.

Nome do campo no Pipeline

Esclarecimentos

NumReciboOrigem

Adiantamento que gerou o adiantamento posicionado dentro da mesma empresa

CodEntOrigem

Entidade do Adiantamento que gerou o adiantamento posicionado dentro da mesma empresa

NumReciboDestino

Adiantamento que foi gerado pelo adiantamento posicionado dentro da mesma empresa

NumReciboOrigTrEmp

Adiantamento da outra empresa que gerou o adiantamento posicionado

CodEmpOrigTrEmp

Outra empresa que gerou o adiantamento posicionado