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A tela de manutenção de bens é exibida a partir do painel Bens na tela de Produtos. Serão apresentados todos os bens já cadastrados para o produto selecionado.Image Removed

Aviso

Na versão 8.32 foi incluído os botões "NF Baixa" e "Desv. NF Bx.". Veja o funcionamento abaixo.


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Nesta tela será permitido fazer a manutenção de bens. Eis o detalhamento dos botões disponíveis:

  • Inclui: permite incluir bens manualmente.
  • Inclui pela NF: permite selecionar uma Nota Fiscal de Entrada para que a partir dela sejam incluídos os bens.
  • NF Baixa: Veja mais informações em NF Baixa
  • Desv. NF Bx.: Veja mais informações em Desvincula NF de Baixa
  • Altera: altera um dado de um bem anteriormente cadastrado. É apresentada a mesma tela utilizada na Inclusão Manual.
  • Exclui: exclui um bem que ainda não tenha qualquer tipo de movimento ativo: depreciação, CIAP, baixa, alteração de valor ou fechamento financeiro. Caso tenha, deve-se providenciar a baixa do bem.
  • Visualiza: só permite a visualização dos dados do bem selecionado.
  • Atualiza: atualiza os dados da tela.


Aviso

NOTA; : a partir de janeiro de 2011, todos os bens OBRIGATORIAMENTE devem estar vinculados a uma nota fiscal. Isso se deve em razão do CIAP. A inclusão pode ser feita através de opção configurada na natureza de operação ou através da tela de cadastro de bens, botão INCLUI PELA Nota Fiscal.

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Para isso, é necessário ter o perfil Permite alterar valor do bem na inclusão via NF. Para mais detalhes veja o tópico Natureza de Operação.

Para melhor entendimento do processo, consulte o tópico Como Emitir Fiscal de Bem Patrimonial.

Para inclusão manual é necessário preencher os dados conforme segue:Image Removed


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  • Produto: Código do produto já cadastrado no SISPETRO
  • Descrição: Descrição do produto já cadastrado no SISPETRO
  • Código do bem: é dado pelo sistema, sequencialmente.
  • Data de aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com a data da nota.  


Informações

A partir da versão 9.16 é possível alterar data de aquisição mesmo que tenha fechamento financeiro. Ver Alteração de data de aquisição dentro de um período com fechamento financeiro.


  • Docto aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com o número da nota.
  • Taxa Depreciação (% ao ano): Taxa anual para depreciação do bem, conforme legislação.
  • Vida útil (em meses): Vida útil (em meses) do bem em decorrência da taxa anual de depreciação. Ex.: Se um bem tem uma taxa de depreciação de 20% ao ano, sua vida útil é de 5 anos, portanto 60 meses. O sistema já sugerirá os meses de acordo com a taxa informada.
  • Valor original: Valor de aquisição do bem, não permitindo inclusão de bens com valor zerado.
  • Número ativo: Informar caso tenha. Não é gerado pelo SispetroSISPETRO.
  • Setor: Setor da empresa onde o bem foi alocado. Utiliza a tabela Setores.
  • Local: Local dentro do setor onde o bem foi alocado.
  • Observações: Qualquer informação que o usuário julgar importante.
  • Suspende Depreciação: Se marcado, o bem não será depreciado.
  • Data Início Depreciação: Data que será dado início a depreciação, caso não seja preenchida o sispetro SISPETRO usará a data de inclusão do bem.
  • Data Término Depreciação: Incluída automaticamente pelo Sispetro pelo SISPETRO de acordo com tempo de vida útil informado. Utilizado para consultas. Não permite alteração direta no campo.
  • CC Depreciação Acumulada: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
  • CC Despesa Depreciação: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
  • CC Custo Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua baixa.
  • CC Receita Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua venda.
  • CC Imobilizado: Conta contábil que indica a conta de ativo onde é registrada a aquisição do bem.
  • CC ICMS a RecuperarRecolher: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter créditodébito.
  • CC ICMS a RecolherRecuperar: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter débitocrédito.

CIAP

  • Suspende CIAP:
    • Ativo: participará do CIAP.
    • Suspenso: não participará do CIAP;
    • Interrompido devido Transf. Entre Filiais: não participará mais do CIAP pois o bem foi transferido para outra filial. Válido a partir do mês em que a transferência foi feita.
  • Nº Meses CIAP: Caso participe do CIAP, informar o número de meses. Normalmente são 48 meses a partir da data de aquisição.Base

ICMS

  • Início Apropriação ICMS Próprio: data inicial da apropriação do ICMS Próprio. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
  • Último CIAP ICMS Próprio: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
  • Alíquota ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a base alíquota será a que foi informada na nota.
  • Alíquota Base ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a alíquota base será a que foi informada na nota.
  • ICMS: Valor do ICMS calculado de acordo com a base e alíquota informada. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.ICMS Substituição: Informar o valor do

ICMS Substituição

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  • ICMS Frete: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
  • ICMS Diferencial de Alíquota: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
  • Último CIAP ICMS Próprio: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
  • Suspende CIAP: Se marcado, o bem não participará do CIAP.
  • Centro de Custo SPED: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - bem alocado na área Administrativa ou Operacional.
  • Funcionalidade: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - descrever a função/utilização do bem.
  • Origem Bem: Por padrão é 1 (sequencial) que indica 0 - Aquisição no Mercado Interno. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.

  • Data Início Apropriação Dif. Alíquota: data inicial da apropriação do ICMS Diferencial de Alíquota. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
    Data Início Apropriação ICMS Próprio: data inicial da apropriação do ICMS Próprio. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
    Data Início Apropriação ICMS Subst.: data inicial da apropriação do ICMS Substituição. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
  • Último CIAP Dif. AlíquotaPróprio: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.Último CIAP ICMS Subst.: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP. 


Aviso

É de responsabilidade do usuário definir a partir de que data o CIAP do ICMS Diferencial de Alíquota deve ser calculado. Isso ocorre em função de diferentes Estados definirem a data de apropriação de forma diferente. Existem Estados que definem a data de apropriação como a data de aquisição do bem, outros Estados definem a data de apropriação o mês seguinte ao do mês de aquisição, ou seja, na data de pagamento do ICMS do diferencial de alíquota

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  • Utilização Bem: Por padrão é 4 (sequencial) que indica 9 - Outros. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.

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  • ICMS Substituição: Informar o valor do ICMS Substituição. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.

Diferencial de alíquota

  • Início Apropriação Dif. Alíquota: data inicial da apropriação do ICMS Diferencial de Alíquota. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.  
  • Último CIAP Dif. Alíquota: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP. 

  • ICMS Diferencial de Alíquota: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.

  • ICMS Frete: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.

SPED Contribuições

  • Sai no SPED PIS/COFINS: Caso participe do SPED PIS/COFINS, deve marcar esta opção. Na inclusão de um novo produto, por padrão, já vem marcada esta opção.
  • Centro de Custo SPED: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - bem alocado na área Administrativa ou Operacional.
  • Funcionalidade: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - descrever a função/utilização do bem.
  • Origem Bem: Por padrão é 1 (sequencial) que indica 0 - Aquisição no Mercado Interno. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.

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  • Tipo de Utilização:  Por padrão é 4 (sequencial) que indica 9 - Outros. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.

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  • Tipo de Bem: Pode ser classificado como Individual, Principal e componente.
    • Individual: Podemos dizer que é aquele bem que ja foi comprado pronto, por exemplo uma mesa, cadeira
    • Bem Principal: É o bem oriundo da composição de outros bens, sejam bens físicos ou não.
    • Bem Componente: É o bem, ou conjunto de bens, que irá compor um bem principal. 
  • Bem principal:  quando o tipo de bem for componente informar o código de qual bem principal este bem pertence. 

Os itens acima podem ser sugeridos através da tabela Produtos do Sispetro SISPETRO Controladoria.

E também na parte inferior da tela pode-se optar visualizar a movimentação do bem selecionado. Para isso, clique no painel Movimento. Será apresentada a tela a seguir:

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Serão apresentados os dados de movimentação do tipo Depreciação ou Baixa que este bem participou. Por padrão o sistema exibe a movimentação de um ano atrás, mas é possível alterar a data inicial do filtro e em seguida clicar no botão Atualiza para visualizar a movimentação a partir da nova data informada.



Aba NF Comodato/Outros, controla o vinculo de notas de Remessa e Retorno de Comodato, possibilitando o vinculo manual através do botão "Vincula" ou desvincular uma nota já existente através do botão "Desvincula, para mais detalhes.

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  • #NF: Numero da Nota Fiscal Vinculado ao Comodato.
  • Data NF: Data da Nota Fiscal Vinculado ao Comodato.
  • #Produto: Código do Produto Comodato.
  • #Entidade: Código do Fornecedor.
  • Razão Social: Razão Social do Fornecedor.
  • Tipo Pedido: Tipo da Operação realizada no SisPetro.
  • ES: Operação de Entrada ou Saída.
  • Preço Real: Valor do Comodato informado na inclusão da Nota Fiscal.
  • Qtde: Quantidade do Comodato.
  • Valor Produtos: Valor do Produto Informado na Nota Fiscal.
  • Valor NF: Valor informado na Nota Fiscal.
  • #Empresa: Código da Empresa/Filial.
  • Descrição: Descrição do Produto informado na Nota Fiscal.
  • Sequencial: Sequencial de Registro de Inclusão de Nota Fiscal.
  • Data Movto: Data de Inclusão da Nota Fiscal.
  • Cancelada: Informa se a nota fiscal esta cancelada.
  • #Item: Numero do item na nota fiscal.
  • Descrição NF Nat. Operação: Descrição da natureza de operação utilizada na inclusão da nota fiscal.
  • CFOP: Código da operação fiscal da nota fiscal.