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No processo de importação, o Sispetro vai receber um arquivo e passar as informações desse arquivo para dentro do sistema. Porém, nem sempre os dados desse arquivo a ser importado são comuns ao sistema.

Exemplo: No Sistema da PetroBras a "Gasolina A" está com o código "GASO-A" e no Sispetro a mesma "Gasolina A" possui o código "05"*).

Para que o sistema saiba interpretar as informações contidas no arquivo a ser importado, o usuário deve definir parâmetros de transformação através da manutenção do De/Para, ou seja, informar para o sistema que determinado valor no arquivo equivale a outro valor válido dentro do Sispetro.

Para acessar a tela de o usuário deve entrar no menu Ferramentas > Importação de Dados > Manutenção De/Para

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Para iniciar o cadastro do De/Para, o usuário deve clicar no botão de Incluir

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O sistema entrará no painel Detalhes esperando que seja informada uma descrição.

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Estando no painel detalhes, o usuário só conseguirá voltar para o painel Navegação ou De/Para Itens, cancelando ou salvando as alterações desse painel.

Uma vez cadastrada a descrição, o sistema permite que seja cadastrado os Itens do De/Para, através do painel De/Para Itens.

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Por meio deste painel, o usuário definirá os parâmetros de transformação para o item (veja abaixo a lista dos itens disponíveis). Configurar as opções necessárias para a importação desejada, podendo ser:

  • Produto
  • Natureza de Operação
  • Tipo de Cobrança
  • Vendedor
  • Transportadora
  • Frota
  • Tabela de Preço
  • Tipo de Documento
  • Portador
  • Histórico
  • Centro de Custo
  • Conta Gerencial
  • Série da Nota Fiscal
  • Unidade de Medida

É importante ressaltar que as opções não são necessárias para todos os casos de importação. Portanto, vejamos algumas situações:

  • Importação de Notas Fiscais:
    • Produto
    • Natureza de Operação
    • Tipo de Cobrança
    • Vendedor
    • Transportadora: Como no SisPetro já temos transportadoras cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.
    • Frota: Como no SisPetro já temos frotas cadastrados, quando na importação estes dados forem os já cadastrados não é necessário utilizar o DE/PARA. Não é necessário excluir os DE/PARA já existentes, porém são desnecessários para os casos em que são os mesmos dados cadastrados.

      Informações

      Estando o campo Via Transporte (DCP/Sintegra) configurado como Sem Transportes, as informações do XML de Transportadora e Frota não serão exigidas.

    • Tabela de Preço
    • Série da Nota Fiscal: A aplicação do De/Para na Série da Nota Fiscal poderá ser aplicada ou não, isso depende de um perfil de Natureza Operação no quadro Importação NF´s.
    • Unidade de Medida
  • Importação de Títulos
    • Tipo de Cobrança
    • Vendedor
    • Tipo de Documento
    • Portador
    • Histórico
    • Centro de Custo
    • Conta Gerencial
  • Importação de Lote
    • Conta Gerencial
    • Histórico

 

Aviso

Vale lembrar que as informações aqui cadastradas irão influenciar no processo final de importação. O cadastramento não correto pode fazer com que o sistema importe informações erradas ou até mesmo não importe.

Inclusão de De/Para:

Para a inclusão de um De/Para, o usuário deve escolher o item através do campo Item e clicar no botão Incluir.

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O sistema abrirá a tela para inclusão do dados no campo De e campo Para

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Considerando a imagem acima, podemos entender que:

  • De: O código de origem, ou seja, o que vem do arquivo.

    Exemplo:

    Arquivo de Origem (TXT ou XML):  O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)

  • Para: O código de destino existente no Sispetro.

    Exemplo:

    Cadastro existente: 09 (Referente ao óleo Diesel B)

    • Em qualquer item do "De/Para", o usuário pode utilizar a tela de pesquisa quando for cadastrar o "Para", se isso for necessário.

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    • Basta posicionar o cursor no campo Para e teclar <ENTER>. Lembre-se que o campo Para tem que estar em branco.

Para confirmar a inclusão, o usuário deve clicar no botão Ok

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O sistema retorna para o painel De/Para Itens, mostrando o item salvo.

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Aviso

Esse processo deve ser repetido para todos os itens.

O cadastro do De/Para da Natureza de Operação difere dos demais itens, pelo fato do usuário ter que cadastrar além do De e Para, o tipo de Nota Fiscal ao qual se refere aquela natureza de operação, deve também informar o Tipo NF ICMS Retido.

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Nota

Para mais detalhes sobre o campo ICMS Retido encontrado na edição do De/Para da Natureza de Operação, veja o tópico ICMS Retido como ICMS ST na Importação de NF por XML

O campo Tipo NF possui as seguintes opções:

  • Complemento Preço/Imposto
  • Devolução de Clientes
  • Devolução p/ Fornecedor
  • Outras Entradas
  • Outras Saídas
  • Venda
  • Compras

É de extrema importância ressaltar que algumas validações serão aplicadas a determinados tipos de nota, além é claro de definir para o arquivo como será realizada a conferência do Emitente e Destinatário

Exemplo: Para Notas onde a Natureza de Operação estiver com o Tipo "Entrada" o Emitente será o fornecedor e o Destinatário a filial, enquanto que para as Notas onde a natureza de operação estiver como o tipo "Saída" o Emitente será a filial e o Destinatário o Cliente.

...

Para Excluir qualquer item do De/Para, o usuário deve se posicionar sobre o registro e clicar no botão:

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O sistema solicitará uma confirmação de exclusão, antes de apagar o registro:

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O usuário clicando no botão Sim o registro será apagado, caso contrário, o sistema volta para o painel De/Para Itens.

Para Editar o registro, o usuário deve seguir o mesmo procedimento, posicionando sobre o registro e clicando no botão Edita:

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O sistema abrirá a tela de alterações, onde o usuário poderá alterar as informações.

Configurando De como Nulo ou Branco:

Nos arquivos importados, algumas informações podem não vir preenchidas, até por não fazerem parte do layout.

Exemplo:
No layout da Petrobrás não há tipo de cobrança e nem transportadora, no layout da Futura há os dois campos, mais não necessariamente podem estar preenchido.

Na tela acima, o sistema entenderá que toda a vez que não tiver essa informação não arquivo, para a tabela de preço, o sistema deve importar como tabela de preço 01 - Geral. Esse procedimento pode ser feito para todos os itens do De/Para, caso haja necessidade. Apenas o campo De poderá ficar em branco.

Informações

Importante:
Não será permitido o cadastro de mais de um registro usando um conteúdo do campo De igual.

Exemplo: De "GASI" Para "03" e De "GASI" Para "05"

O usuário deve ter muita atenção no momento de cadastrar a descrição dos itens do "De/Para", campo "De". Dependendo do arquivo a ser importado, os campos podem estar em código, porém, outros arquivos podem ter esses mesmos campos descritos em palavras, o que torna o processo de importação mais sensível no momento de comparar a informação do arquivo com a informação do item do "De/Para".

Exemplo:
Editando um arquivo texto pelo bloco de notas, a posição que trás o produto, tem como valor "O.DIESEL AUT. INTERIOR(B)".
Para esse caso, o usuário precisa ter atenção redobrada para cadastrar o campo "De" nos itens do De/Para. Note que no arquivo há um espaço entre a palavra "AUT." e a palavra "INTERIOR(B)", esse detalhe faz com que o sistema veja diferença entre a frase escrita no arquivo e a frase escrita no item do De/Para - campo "De", se o usuário escrever "O.DIESEL AUT.INTERIOR(B)" sem o espaço, não localizando o produto em questão e invalidando a importação da Nota Fiscal.

Veja também:
Estrutura do Layout de Importação
Importação de NF´s
Manutenção de Processos
Manutenção de Importação de Notas Fiscais
Manutenção Importação de DadosVer De/Para Notas Fiscais