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Como os lançamentos em moeda estrangeira acontecem nos pagamentos parcelados de produtos importados, a nota fiscal vem em reais e as duplicatas é que vêm em outra moeda.

  • É incluída uma pendência no Contas a Pagar em reais. Para chegar no valor em reais, se calcula a quantidade de dólares da pendência pelo valor do dólar do dia.

    Pendência: US$ 100,00
    Dólar do dia: R$ 1,89.
    Pendência lançada no contas a Pagar: R$ 189,00

  • Periodicamente, ao verificar as pendências do Contas a Pagar, se atualiza o valor pendente desse título pelo dólar corrente:

    Pendência lançada no contas a Pagar: R$ 189,00
    Dólar do dia: R$ 1,91.
    Pendência atualizada: R$ 191,00

  • Chegando o dia do vencimento, se faz a baixa pelo valor do dólar do dia, contabilizando a diferença como acréscimo ou desconto

    Pendência lançada no contas a Pagar: R$ 189,00
    Dólar do dia: R$ 1,85.
    Pendência atualizada: R$ 185,00
    Diferença encontrada: -4,00 (desconto)

Este processo se dará somente na inclusão do título (manual) com a indicação de uma moeda diferente da do Sistema neste procedimento e no processo de baixa. É importante salientar que a moeda utilizada pode ser qualquer uma diferente da configurada na tabela Sistema como moeda nacional e que os valores inputados sempre serão em reais (convertidos internamente para a moeda indicada no título).

Inclusão de NF com conversão de Moeda

Para ter uma NF de entrada que gera contas a pagar permitindo o uso de moeda com conversão é preciso que essa nota seja vinculada a um PMM (seja direto do fornecedor ou transferencia entre depósitos).
No momendo da inclusão do PMM, sugere-se qual moeda utilizar, se selecionado uma moeda que tenha conversão, na tela de manutenção de lançamento, o valor e saldo da moeda estará com o valor em dólar e o título com o valor em Real (caso a moeda local for o Real).

Importante ressaltar que a conversão é feita por meio da Data de Referência da Moeda definida na Nota Fiscal. No momento da inclusão da NF, o Sispetro fará a conversão de acordo com a taxa definida na Manutenção de Moedas e a Data de Referência de Moeda preenchida.

Para que o campo Data Ref. Moeda, conforme visto na imagem acima, esteja disponível para alteração, é necessário que um perfil da Natureza de Operação esteja habilitado. O mesmo encontra-se na aba Detalhes \ Geral \ Dados Gerais, dentro do quadro Produtos Importados.

Caso o perfil acima não esteja habilitado, será gravado no campo Data Ref. Moeda a Data da Nota Fiscal

No procedimento de inclusão manual do Contas a Pagar

  • Pela moeda se identifica se há tabela de Conversão, caso tenha:
    • Será habilitado um campo "Valor Bruto na Moeda" onde o usuário digitará o Valor Bruto do Título na moeda correspondente.
    • Será desabilitado o campo "Valor Bruto" que será o resultado da conversão (em Reais) pela Data de Emissão do Título
      • Caso não tenha tabela de conversão, não será possível continuar com a inclusão.
      • O Valor Líquido continuará sendo calculado a partir do Valor Bruto podendo ter descontos ou acréscimos
    • Salva para esse título o Saldo, Valor Bruto e Valor Liquido convertidos na moeda utilizada.

      O Valor Líquido na Moeda deve ser:
      Valor Líquido Reais / Valor Bruto Reais * Valor Bruto na Moeda
      Vejamos a aplicação dessa fórmula:

      Valor Bruto Moeda: 50,00
      Taxa da Moeda: 2,00
      Valor Bruto Reais: 100,00
      Desconto em Reais: 30,00
      Valor Líquido em Reais: 70,00
      Saldo na moeda: 70,00 / 100,00 * 50,00 = 35,00

      ou

      Valor Moeda: 50,00
      Taxa da Moeda: 2,00
      Valor Bruto Reais: 100,00
      Acréscimo em Reais: 20,00
      Valor Líquido em Reais: 120,00
      Valor na moeda: 120,00 / 100,00 * 50,00 = 60,00

  • Sem rótulos