Geralmente a compra de combustíveis exige o pagamento antecipado. Assim, para se ter o controle financeiro do que está sendo pago ao fornecedor, já que o produto e a Nota Fiscal só vão chegar posteriormente, é possível que o usuário inclua um crédito manual para o fornecedor e conforme for chegando a(s) Nota(s) Fiscal(is), os títulos do Contas a Pagar serão quitados utilizando estes adiantamentos.
Para inclusão é necessário acessar a tela de manutenção de Adiantamentos de Fornecedores (menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Adiantamentos Fornecedores
).
Na tela acima, o Sistema mostra todos os créditos pendentes de cada entidade. Créditos pendentes são todos os créditos que não foram totalmente utilizados. Caso o usuário deseje visualizar os créditos utilizados, basta mudar o Status para Quitados na barra de comandos
Conforme a utilização do adiantamento o saldo é atualizado, portanto tem como saber o valor original adiantado e o saldo restante.
Para incluir um crédito, aperte o botão Inclui
Preencher os seguintes campos:
- Código da Entidade: Código da entidade que será a detentora do crédito.
- Código do Comprador: Código da entidade compradora, será preenchida conforme o código da entidade.
- CC Banco: Conta contábil da onde o montante correspondente ao adiantamento está saindo (normalmente uma conta de banco). Caso seja alguma outra conta que não do tipo Banco, deve-se desabilitar o controle Sugere somente contas de Banco para que o Sistema mostre todo o plano de contas na pesquisa de contas.
- Moeda Informar qual moeda esta sendo utilizado no adiantamento para o fornecedor (no caso de importação a moeda pode ser diferente do real) . Para mais detalhes, acesso o link Conversão de valores para Adiantamento.
- Número do Documento: O Número do documento que originou este crédito. É possível fazer a verificação de número de documento duplicado, mais detalhes vide tópico Verificação de Número de Documento em Adiantamentos.
- Valor Original: Valor Original do adiantamento.
- Informa PMM: Caso o adiantamento seja vinculado a um Pedido de Movimentação de Material deve-se marcar essa opção.
- Pedido Mov. Material: Se foi marcada a opção acima, informe o número do Pedido de Movimentação de Material.
- Código Histórico: Ao informar o código do histórico o sistema preenche a descrição do histórico e as informações adicionais caso haja.
- Histórico: Digite um histórico para este crédito.
- Informações Adicionais: Utilizado para complementar o histórico. Existe uma opção em "Sistema / Históricos / Na inclusão de crédito sugere a razão social do cliente como informações adicionais do histórico" que se for marcada irá copiar a razão social da entidade para o campo de informações adicionais ao informar o cliente ou fornecedor.
Caso o adiantamento tenha sido recebido em cheque, habilite o controle Em Cheque para incluir o cheque ou utilize o botão Lista Cheques Recebidos para vincular mais de um cheque. Maiores detalhes em Cheques Recebidos.
Aperte o botão OK para confirmar o crédito.