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Emita o balancete de verificação a partir do menu Relatórios / Balancete de Verificação.

O layout do balancete será gerado conforme o arquivo balancete.rtm que estiver no caminho do executável, sua existência é imprescindível. Para alterar o layout utilize o botão:

Importante: Atentar-se as atualizações do arquivo .rtm a cada atualização do Sistema. Para que as alterações feitas sejam consideradas, é necessário sobrepor o .rtm existente pelo atual.

Informe a filial ou desmarque a opção "Filial específica" para emitir o balancete de todas as filiais. No caso de desmarcar esta opção é possível informar, inclusive, se é para "Detalha por filial". Ou seja, você pode imprimir o balancete com os valores somados de todas as filiais ou ter detalhado o valor de cada filial.

Para emitir o balancete por intervalo de contas, basta marcar a opção "Intervalo de Contas" e selecionar as contas. Na tela é informado o código reduzido da conta, mas internamente o sistema utiliza o código extendido para executar a seleção.

  • Emite Contas de Fornecedor e Clientes: Permite que as contas de fornecedores e clientes sejam incluídas no balancete.

No Sispetro Local, na tela "Sistema", painel "Contab.Real" há o mesmo parâmetro, que virá sugerido nesta tela do Balancete.

  • Emite Contas de Entidade ordenadas pela descrição: Tem por finalidade a ordenação das contas de "Cliente" e "Fornecedor" pela "Razão Social" da mesma.

Uma vez que o item anterior, Emite Contas de Fornecedor e Clientes, é marcado nesta tela de Balancete de Verificação, este perfil fica habilitado.

  • Emite somente contas com movimentação: Permite que as contas que não tiveram movimentação no período não sejam emitidas.
  • Considera contas inativas: Permite que seja emitido o relatório considerando inclusive as contas inativas do plano de contas e seus saldos.
  • Valores de Encerramento: Permite ao usuário definir se "Considera encerramento", se "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentação do período", ou se "Desconsidera somente na Movimentação do período".

Sendo que:

    • Considera Encerramento: O sistema irá gerar o balancete considerando o encerramento efetuado nas contas de resultado.
      Veja o exemplo:

      Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Considera Encerramento", teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      0,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      30.000,00

      0,00

    • Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentação do período: O sistema não irá considerar o encerramento efetuado nas contas de resultado no Saldo Inicial e nem nas movimentações do período.
      Veja o exemplo:

      Considerando a mesma operação do exemplo anterior: Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      No entanto, iniciamos a operação para o ano de 2007 e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $80.000, e uma movimentação de Débito na conta de Despesa D de $ 40.000. Ao efetuarmos o encerramento para o ano, e considerando a opção de "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      50.000,00

      0,00

      80.000,00

      130.000,00

      Despesa D

      30.000,00

      40.000,00

      0,00

      70.000,00

    • Desconsidera somente na Movimentação do período: O sistema não irá considerar o encerramento efetuado nas contas de resultado nas movimentações do período.
      Veja o exemplo:

      Ainda considerando a mesma operação dos exemplos anteriores: Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Desconsidera somente na Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      No entanto, iniciamos a operação para o ano de 2007 e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $80.000, e uma movimentação de Débito na conta de Despesa D de $ 40.000. Ao efetuarmos o encerramento para o ano, e considerando a opção de "Desconsidera somente na Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      80.000,00

      80.000,00

      Despesa D

      0,00

      40.000,00

      0,00

      40.000,00

  • Detalha Centro de Custo: será apresentado o valor total de débitos e créditos de cada centro de custo para todas as contas sintéticas e analíticas, que tiverem alguma movimentação em centro de custos no período especificado.
  • Balancete Real Comparativo:Permite a emissão de um Balancete Comparativo para a Contabilidade Real, onde apresentará o saldo de dois determinados mês/anos e mostrará a variação em valor e percentual.

    Essa opção não poderá ser utilizada em conjunto com a opção "Detalha Centro de Custo

  • Período de: mês/ano ao qual se refere o balancete desejado.
  • Periodo de Verificação

    Se o usuário quiser comparar o mês de Março de 2012 com o mês de Abril de 2012 ele deve colocar no filtro do período: 03/12 a 03/12, pois para o mês/ano inicial é colocado o saldo inicial, ou seja, o saldo final do mês 03/12.

 

  • Nível: A emissão das contas analíticas dependerão do nível solicitado. O sistema sugerirá o maior nível do plano de contas, o que indica que as contas analíticas serão emitidas. Ao diminuir um nível as contas analíticas já não serão emitidas. Vá diminuindo o nível conforme a necessidade, mas o nível maior é o nível sugerido pelo sistema.

Clique em OK para confirmar e o relatório será apresentado em tela.

Para desfazer o processo, clique no botão Cancelar

Para imprimí-lo clique no botão

  • Sem rótulos