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Com configurar desconto ou acréscimo para nota fiscal de entrada ou de saída e contas a pagar/receber.


No exemplo vamos configura o sistema para deduzir o ICMS próprio do valor total da nota fiscal.

Lembrando que as configurações são as mesmas para outros descontos como IR e ISS para nota fiscal de entrada de prestação de serviço.


Configuração do Sispetro para deduzir  o ICMS próprio do valor dos produtos.


Primeiro você deve verificar os perfis de usuário e de empresa: Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.


Ferramentas > Sistema > aba Contas Contábeis > opções Cntabiliza desconto no faturamento e Contabiliza desconto no financeiro.


Criação do tipo de desconto:Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:

Seqüencial - é preenchido automaticamente pelo sistema.

Descrição - nomenclatura do desconto.

Cálculo a efetuar - se é um desconto ou acréscimo

Tipo - se é por formula (o sistema calcula automaticamente), manual (o usuário preenche manualmente) ou através de uma tabela progressiva.

Conta para Contabilização do Desconto - você deve informar as contas onde você vai contabilizar o desconto lembrando que você não pode utilizar a opção Acompanha lançamento de debito ou credito para conta de entidade.  



 
Criação do tipo de documento:

Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.

Clica no + para criar o novo documento marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso e o grupo faturamento.



Em seguida você deve vincular o desconto criado no passo anterior.


Você deve clicar no botão inclusão depois clica nos três pontos para preencher cada campo.

Cód. Desconto - deve ser preenchido com o condigo do desconto que você acabou de criar.

Base Cálculo - você deve informar o campo que será a base de calculo para o desconto, no nosso caso usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.

Na tela Auxiliar Fórmulas Contabilização basta você localizar o campo clicar duas vezes para que ele fique disponível no lado direito da tala, em seguida é só clicar no OK.

Antes do próximo passo, temos que observar o seguinte, a natureza de operação que você vai utilizar gerar ICMS ou não?

Caso gere, o sistema salva a campo ValIcms da tabela NotaFiscal que você pode utilizar como valor do desconto.


Caso não gere, você deve informar uma alíquota fixa para que o sistema faça o calculo, no caso 12%, exemplo ValProd*12/100.


Configuração da natureza de operação.

Na aba dados gerais, você deve vincular o tipo de documento.


Na aba contabilização, você deve configurar o desconto com automático, determinar a regra para rateio do desconto nos itens da nota e as obrigações a receber no caso você deve escolher a opção conta indicada pelo tipo de desconto para crédito e para débito.
 

De acordo com a configuração da natureza na inclusão da nota fiscal os campos Base de Cálculo e Valor calc. estarão livres para você preenche manualmente ou será preenchidos automaticamente pelo sistema.

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