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Com o advento da NF-e 4.0 não basta só informar que a Situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), mas também se é transporte próprio ou contratado de terceiros.



Configurações:

  • Tabela de Frota: Definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira.
    • Na Aba "Operações Retira" definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Veja maiores detalhes em Painel Operações Retira (Frotas).
  • No perfil de Sistema, temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil "Situação do Frete para venda Retira".

  • Na tela de Configuração de Usuário, aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil "Pode alterar a Situação do Frete?",  que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete.

Nota Fiscal de Venda

    • Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação do frota, na seguinte ordem:
      • Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
        • Se estiver como Compara Documentos:
          • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
            • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
            • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
          • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'. 
        • Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção

Nota Fiscal Manual

    • Se a NF for de emissão Própria
      • Será Verificado o perfil de usuário "Pode alterar a Situação do Frete?", para habilitar ou não o campo Situação do Frete.
    • Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda
        • Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
          • Se estiver como Compara Documentos:
            • Se houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
              • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
              • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
            • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'.
          • Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção

      • Ao informar que a NF é do tipo Entrega, será sugerido a situação do Frete Contratação por Conta Remetente (Terceiros) ou Transporte Próprio Remetente (Próprio) conforme o tipo do frota utilizado:
        • Se o frota informado for próprio para a empresa da NF, é considerado como Próprio, caso contrario é considerado como Terceiros
  • Nas Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e  Notas de Remessa Automática
      • O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como "Entrega".
      • O campo Situação do Frete será preenchido sempre como "Contratação Conta Destinatário"


Veja também:

Painel Fretes

Painel Operações Retira (Frotas)

Painel Fretes (Usuários)

Como emitir Nota Fiscal Venda

  • Sem rótulos