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Com o advento da NF-e 4.0 não basta só informar que a Situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), mas também se é transporte próprio ou contratado de terceiros.

Configurações:

  • Tabela de Frota: Definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
    • Na Aba "Operações Retira" definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Veja maiores detalhes em Painel Operações Retira (Frotas).
    • Na Aba "Detalhes" definimos se o Frota é próprio ou não. Veja maiores detalhes em Tabela Frotas
  • Perfil de Sistema: Definimos qual a Situação do Frete a ser utilizado . Veja maiores detalhes em Painel Fretes.
    Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil "Situação do Frete para venda Retira".

  • Configuração de Usuário, aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil "Pode alterar a Situação do Frete?",  que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Veja mais em Painel Faturamento (Usuários)

Nota Fiscal de Venda

    • Quando o pedido de venda for Retira, é realizado a verificação na seguinte ordem:
      • Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
        • Se estiver como Compara Documentos:
          • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
            • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
            • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
          • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'. 
        • Caso no frota esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção

    • Quando o pedido de venda for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
      • Verifica o Frota principal vindo do Pedido: 
        • Se for Próprio para a empresa - setar Situação do Frete com 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente.
        • Se não for próprio, será informado 1 - Contratação conta remetente.

Nota Fiscal Manual

    • Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
        • Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
          • Se estiver como Compara Documentos:
            • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
              • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros.
              • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros.
            • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa 'Situação do Frete para venda Retira'.
          • Caso esteja como "Considera Próprio" ou "Considera Terceiros" utilizar diretamente essa opção

    • Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
      • Verifica o Frota principal informado na nota:
        • Se for Próprio para a empresa - setar Situação do Frete com 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente.
        • Se não for próprio, será informado 1 - Contratação conta remetente.


Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática

      • O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como "Entrega".
      • O campo Situação do Frete será preenchido sempre como "Contratação Conta Destinatário"


Veja também:

Painel Fretes

Painel Operações Retira (Frotas)

Painel Fretes (Usuários)

Como emitir Nota Fiscal Venda

  • Sem rótulos