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Objetivo

O objetivo principal é permitir a distinção entre vendas normais e vendas diferenciadas (sem Nota Fiscal real), algo comum em empresas de representação. Em alguns casos, a empresa não é distribuidora e não gera a Nota Fiscal, sendo necessário registrar o pedido de venda sem essa exigência.

Este novo tipo de operação visa facilitar esse processo, sem a necessidade de ajustes manuais no sistema, especialmente no campo de Natureza de Operação, pelo faturista.

Solução

Foi criado o tipo de operação Vendas Cupom, que será utilizado para pedidos de venda diferenciados. Esse tipo de operação será identificado facilmente no sistema, permitindo que a Natureza de Operação seja configurada de forma automática, sem necessidade de ajustes manuais. A solução abrange os seguintes pontos:

  1. Cadastro de Produtos: Inclusão do tipo de operação vendas cupom.

    1. No qual poderá definir a natureza de operação quando for utilizado a vendas cupom. Para mais informações, ver Natureza de Operação - Produto

  2. Pedido de Venda: Inclusão de Vendas cupom como opção no campo Tipo de Operação.

  3. Integração com Sistema: Funcionalidade disponível tanto no SisPetro Normal, API e App, com as devidas permissões para alteração do tipo de operação.

Configuração Inicial

Para que a solução funcione corretamente, os seguintes passos devem ser seguidos:

  1. Cadastro de Produtos:

    • Acesse a aba Natureza de Operação no cadastro de produtos.

    • Defina uma natureza de Operação configurada para o tipo de operação Vendas Cupom.

  2. Configuração de Perfis:

Exemplos de Utilização

Exemplo 1: Pedido de Venda com Tipo de Operação Vendas Cupom

Um representante realiza um pedido de venda para um cliente sem a necessidade de emitir Nota Fiscal. O tipo de operação selecionado será Vendas cupom. O sistema, ao registrar esse pedido, não exigirá o ajuste manual da Natureza de Operação, uma vez que o tipo de operação já estará configurado para não requerer a Nota Fiscal.

Exemplo 2: Pedido de Venda Normal com Tipo de Operação Padrão

Em uma venda tradicional, em que a Nota Fiscal é gerada normalmente, o tipo de operação utilizado será o tipo de operação padrão. Neste caso, o sistema seguirá o fluxo habitual de emissão de Nota Fiscal, sem a necessidade de intervenção manual no campo Natureza de Operação.

  • Sem rótulos