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A tela de Seleção de Notas para vínculo visa permitir ao usuário o vínculo de notas fiscais com outros processos, como por exemplo, na inclusão manual de um título do contas a pagar, vinculos de Notas de remessa de venda futura com a nota Principal, Contrato de venda, adiantamento quantificado, entre outros.

Ela poderá ser acionada através das opções:

Vínculo por Nota ou vínculo por Item

O vínculo por Item tem em seu diferencial com relação ao vínculo por nota, a possibilidade de controle de quantidades, o que o torna melhor utilizado em situações de venda para entrega futura, contratos de venda, adiantamento quantificados, etc.

Na tentativa de vincular um item a mais, o Sispetro emitirá a mensagem *Para vínculo de item não é possível selecionar mais de um item*

Já o Vinculo por nota é mais simples, pois não faz nenhum tipo de controle, apenas referencia uma nota a outra.

Para ajustar o sistema a utilização de vínculo por Item ou por Nota, é necessário configurar a Natureza de Operação, no quadro Vínculo de Nota Fiscal a opção Validação de Qtde no vínculo de NF deve estar habilitada, veja mais detalhes no tópico Tabela Natureza Operação.

Utilizando a tela de Seleção de Notas para Vínculos

Através da tela de Seleção de Notas serão listadas todas as notas conforme o período selecionado ou um intervalo de notas e também o tipo de nota, Saída ou Entrada.

Para utilização da tela, o usuário deverá definir os filtros para seleção das notas na tela:

  • Período Data NF: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um período específico das notas. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:

  • Intervalo #Nota Fiscal: esta opção deve estar habilitada caso o usuário deseje utilizar como filtro um intervalo de número de notas fiscais. Ao habilitar este perfil, é obrigatório a digitação dos dados de datas:

  • Tipo NF: definição dos tipos das notas fiscais: Saídas e Entradas.

  • Clicar no botão Atualiza:

As notas fiscais que forem encontradas conforme os filtros definidos anteriormente, estarão disponíveis no quadro de Filtros.

Selecione a nota fiscal desejada, e clique no botão Seleciona.

Caso todas as notas fiscais sejam as desejadas, então clique no botão Seleciona Todos.

As notas fiscais selecionadas aparecerão no quadro de NF(s) Selecionadas.

O usuário tem a possibilidade de excluir da lista as notas fiscais selecionadas por engano. Para isso, deve-se selecionar a nota fiscal no quadro NF(s) Selecionadas e clicar no botão Excluir.

E se for o caso de excluir todas, clicar no botão Excluir Todas, sem a necessidade de selecionar as notas especificas.

Ao finalizar a seleção de notas Fiscais, clicar no botão OK para confirmação.

E assim, a(s) nota(s) fiscal(is) selecionada(s) será vinculada ao item desejado, seja um título do contas a pagar, uma nota de devolução.

Para sair da tela, clique no botão Sair.

Caso clique em Sair sem confirmar a seleção com o botão OK, o sistema enviará uma mensagem para confirmação Confirma o vínculo feito com as NF(s)?:

  • Sem rótulos