No painel Importação NF é configurado toda a parte de importação da nota fiscal.
A partir da versão 10.11 foi adicionado uma nova opção ao perfil "Data/Hora Movimento NF importada" permitindo agora também Deixar pendente para usuário preencher a data de movimento.
Quadro Importação NF's
- Campo CST do Item da NF
- Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao realizar a Importação de NF-e, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da Aba "Por Filial/Geral" da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".
Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.Exemplo:
CST informado na natureza de operação: ?4?
CST cadastrado no produto: 123
Valor que será salvo ao faturar a nota: 143 - Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): Na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Veja Manutenção de Importação de Notas Fiscais.
- Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao realizar a Importação de NF-e, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da Aba "Por Filial/Geral" da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".
- Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber:
- Através dos vencimentos do arquivo: Na importação do arquivo, considera a data que nele contém. Caso não haja o usuário deverá indicar uma manualmente
- Através Condição Pagamento PMM (na ausência, do fornecedor ): Na importação, o Sispetro considera a data de acordo com a condição de pagamento informada no PMM (isso quando é realizado o vinculo do PMM direto com a nota), para as demais situações (Notas vinculadas à OC, Notas sem Vinculo com PMM/OC) a data ira considerar a condição de pagamento que esta cadastrado no Cliente ou Fornecedor.
- Através da condição de pagamento se não tiver vencimento: Na importação, o SisPetro verificará se no arquivo não possuir a data de vencimento, o SisPetro considera o vencimento da condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. Tabela Condições Pagamento
- Série da NF
- Utiliza Configuração da Natureza: Ao realizar a Importação de NF-e, a Série vinda no arquivo de importação será ignorada e considera a série definida na Natureza de Operação.
- Aplica De/Para Quando Possível: Nesse caso o código da Série vinda do arquivo sofre a transformação De/Para previamente cadastrada. Veja Manutenção De/Para.
- Unidade de Medida Utilizada na Importação
- Cadastrada no produto: Durante o processo de importação, a unidade de medida importada será a definida no Cadastro de Produtos.
- Vinda no arquivo ou De/Para: Durante o processo de importação, primeiramente o sistema verá se existe algum De / Para cadastrado para o valor lido do arquivo, caso exista fará o De/Para e caso não exista, considerará o valor lido no arquivo de importação.
- Valor do IPI
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos no arquivo: Ao realizar a importação de NF-e, considera os valores do IPI informados no arquivo XML.
- Desconsidera os valores do arquivo (IPI ficará zerado sempre): Ao realizar a importação de NF-e, desconsidera os valores de IPI informado no arquivo XML.
- Valor do Desconto
- Considera o valor de Desconto vindo no arquivo (não usará os Descontos via Tipo de Documento): Ao realizar a importação de NF-e, considera o desconto informado no arquivo XML.
- Desconsidera os valores do arquivo: Na importação de NF-e desconsidera o valor do desconto informado no arquivo XML.
- Observações
- Salva as observações (Informações Complementares e Informações Adicionais de Interesse do Fisco) vindas no arquivo: Ao realizar a importação de NF-e, considera as observações informadas no arquivo XML.
- Desconsidera as observações vindas no arquivo: Na importação de NF-e, desconsidera as observações informadas no arquivo XML.
- Valor do ICMS Próprio
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: O SisPetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo qualquer cálculo.
- Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: O SisPetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NF-e manuais
- Valor do ICMS Substituição
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: O SisPetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo qualquer cálculo.
- Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: O SisPetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NF-e manuais
- ICMS Retido na Importação
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: respeita os valores vindos do arquivo xml, que podem ser alterados pelo usuário antes da aba de Processamento.
- Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: despreza qualquer valor vindo do arquivo xml ou informado pelo usuário
- Valor do Seguro
- Considera o valor do Seguro vindo no arquivo: Ao realizar a importação de NF-e, considera o valor do seguro informado no arquivo.
- Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): Ao realizar a importação de NF-e, considera o valor do seguro como Zero.
- Valor Despesas Acessórias
- Considera o valor de Despesas Acessórias vindo no arquivo: Ao realizar a importação de NF-e, considera o valor das despesas acessórias informado no arquivo.
- Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): Ao realizar a importação de NF-e, considera o valor das despesas acessórias como Zero.
- Cancelamento de Frete da NF de origem da devolução
- Nunca cancela: Não cancela o frete da nota de origem.
- Cancela e para o processo se não for possível cancelar: Realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo é interrompido.
- Cancela e continua o processo se não for possível cancelar: Realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo continua normalmente.
- Obtenção da IE da Entidade na NF
- A Partir do cadastro da Entidade: Considera a Inscrição Estadual cadastrada na Entidade.
- A Partir do Arquivo: Considera a Inscrição Estadual vinda do arquivo referente ao Destinatário no arquivo XML.
- Data/Hora Movimento NF importada
- Utiliza Data Saída/Entrada do arquivo: Considera a data de saída/entrada vinda do arquivo.
- Utiliza Data/Hora Atual: Ao selecionar essa opção é utilizado a Data/Hora atual.
- Utiliza Data Emissão: Ao selecionar essa opção é utilizado a data de emissão na data de movimento.
- Deixa pendente para usuário preencher: Ao utilizar essa opção o campo referente a data de movimento ficara em branco, sendo obrigatório o preenchimento pelo usuário. Somente usuários com o perfil de usuário 'Pode alterar data de movimento da NF' marcados vão conseguir realizar a alteração da data.
- Processamento Serviço Importação NF
- Aplica De/Para e inclui NF: Ao realizar o serviço de importação, é aplicado o De/Para e caso esteja tudo certo, é realizada a inclusão da nota.
- Aplica De/Para e aguarda confirmação: Ao realizar o serviço de importação, é aplicado o De/Para e aguarda a confirmação do usuário.
- Quadro Vínculo de PMM e OC: Veja mais detalhes em Vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.
- Data de Movimento X Data Saída Base
- Não altera: Não realiza alteração na data de movimento da nota importada e continua com a data informada no arquivo.
- Obter Data de Saída da Base - Impede processo caso não exista OC/Carregamento: Essa opção considera a data de movimento da data do carregamento da OC vinculada, e impede o processo caso não exista um carregamento para a OC vinculada.
- Obter Data de Saída da Base caso exista OC/Carregamento: Essa opção considera a data de movimento da data do carregamento caso a OC tenha um carregamento, caso contrario considera a data do arquivo.
- Não altera: Não realiza alteração na data de movimento da nota importada e continua com a data informada no arquivo.
- Vínculo Automático OC na Importação
- Não vincula: Não vincula a OC na importação de NF-e.
- Vincula e aguarda confirmação: Vincula a OC e aguarda a confirmação para concluir.
- Vincula e libera processamento: Vincula e continua com o processamento.