Versões comparadas

Chave

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  • Primeiro você deve verificar os perfis de usuário e de empresa:
    • Ferramentas > Usuário > aba Faturamento > opção Pode incluir desconto/acréscimo.

    • **Ferramentas > Sistema > aba Contas Contábeis > opções Cntabiliza Contabiliza desconto no faturamento e Contabiliza desconto no financeiro.


  • Criação do tipo de desconto:
    • Tabelas auxiliares > Controladoria > Tipos de Descontos:
      • Seqüencial - é preenchido automaticamente pelo sistema.
      • Descrição - nomenclatura do desconto.
      • Cálculo a efetuar - se é um desconto ou acréscimo
      • Tipo - se

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      • será por

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      • fórmula (o sistema

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      • calculará automaticamente), manual (o usuário

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      • preencherá manualmente) ou através de uma tabela progressiva.
      • Conta

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      • para Contabilização do Desconto - você deve informar as

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      • contas onde você vai

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      • contabilizar o desconto, lembrando

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      • que você não pode utilizar a opção Acompanha lançamento de

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      • débito ou crédito para conta de entidade.

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      • Image Modified

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  • Criação do tipo de documento:
    • Tabelas auxiliares > Financeiro > Tipos de documento.
      • Clica no '+' para criar o novo documento, marque a opção Calcula Desconto e selecione o grupo contábil, no caso

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      • o grupo

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      • Faturamento.
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      • Em seguida você deve vincular o desconto criado no passo anterior.
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      • Você deve clicar no botão de inclusão, depois

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      • clicar nos três pontos para preencher cada campo.
        • Cód. Desconto - deve ser preenchido com o

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        • código do desconto que você acabou de criar.
        • Base Cálculo - você deve informar o campo que será a base de

...

        • cálculo para o desconto. Neste caso,

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        • usaremos o campo ValProd da tabela NotaFiscal.
        • Na tela Auxiliar

...

        • dFórmulas Contabilização, basta você localizar o campo, clicar duas vezes sobre ele para que ele fique disponível no lado direito da

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        • tela, em seguida

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        • clique em OK.
        • Antes do próximo passo, temos que observar o seguinte

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        • : a

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        • Natureza de

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        • Operação que você vai utilizar gerar ICMS ou não?
          Caso gere, o sistema salva a campo ValIcms da tabela NotaFiscal que você pode utilizar como valor do desconto.
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          Caso não gere, você deve informar uma alíquota fixa para que o sistema faça o calculo

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        • . Por exemplo: uma aliquota de 12% = ValProd*12/100.

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        • Image Added

  • Configuração da natureza de operação.
    • Na aba

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    • Dados Gerais, você deve vincular o tipo de documento.
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    • Na aba

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    • Contabilização, você deve configurar o desconto

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    • como automático, determinar a regra para rateio do desconto nos itens da nota e as obrigações a receber

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    • . Neste caso, você deve escolher a opção

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    • Conta indicada pelo

...

    • Tipo de

...

    • Desconto, para crédito e para débito.

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    • De acordo com a configuração da natureza DE OPERAÇÃO, na inclusão da nota fiscal os campos Base de Cálculo e Valor calc. estarão livres para você

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    • preencher manualmente ou

...

    • serão preenchidos automaticamente pelo sistema (isso conforme configuração do tipo de desconto criado anteriormente).
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