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Um Pedido de Venda, após aprovado pelas áreas encarregadas (Vendas / Financeiro / Transporte), é disponibilizado para o Faturamento.

Para consultar os pedidos de venda aprovados para faturamento, acione a partir do menu principal as opções Menu Consulta / Pedidos Aprovados p/ Faturamento.

O Sistema exibe a tela com a lista dos pedidos de venda.

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  • O pedido só poderá ser faturado após a Emissão da Ordem de Carregamento. Exceto Pedidos de Venda Direta.
    • Os pedidos em negrito, como na imagem acima, ja foram emitas as OCs e estão aguardando faturamento
  1. Escolher o pedido que se deseja faturar
  2. Escolher o Item a ser faturado, no painel "Itens Pedido"
  3. Caso o Pedido não tenha Ordem de Carregamento, é preciso fazer a OC, clicar no botão "Faz OC"
  4. Depois de emitida a OC, é preciso emitir a Nota Fiscal, clicar no botão "Fatura"
Nota

É possível que para um pedido de Venda seja feita mais de uma OC, em consequência, também é possível que seja faturado cada OC individualmente, para mais detalhes veja logo abaixo em Emitindo Nota Fiscal por OC

O Sistema apresenta os dados de acordo com o pedido de venda: Natureza Operação (conforme o produto vendido e seu destino) e Cliente Faturado.

Atente-se ao valor que será faturado, pois esse valor pode ser o mesmo valor que irá para o Financeiro ou diferente, dependendo do perfil do Sistema. Isso é definido no momento da inclusão do Pedido de Venda, portanto para maiores informações vide tópico Valor Faturamento X Valor Financeiro.

Após a finalização da Nota Fiscal dependendo da forma de pagamento combinada para a venda, o Sistema pode exibir um aviso, para mais detalhes veja o tópico Pré-Pagamento - Aviso

Emitindo Nota Fiscal por OC

Por exemplo, se tenho um pedido de venda que será faturado parcialmente, porém todas as OC´s serão criadas antes de faturar a primeira:

Pedido 1: Qtde 30000 litros
OC 1: Qtde 20000 litros
OC 2: Qtde 10000 litros

Nessa situação, caso seja utilizado o botão padrão de Faturamento que fica na parte inferior da tela, será gerado uma nota com dois itens, sendo que cada item corresponderá a uma OC, mas não é esse o objetivo e sim faturar individualmente a cada uma delas, para isso devemos utilizar o botão Faturamento que está disponível na aba OC´s Pedido, conforme pode ser visto na imagem abaixo:

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Deixe selecionado a OC que deseja faturar e clique no botão Faturamento citado acima, com isso será faturada apenas a OC desejada.