A tela de manutenção de bens é exibida a partir do painel Bens na tela de Produtos. Serão apresentados todos os bens já cadastrados para o produto selecionado.
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Na versão 8.32 foi incluído os botões "NF Baixa" e "Desv. NF Bx.". Veja o funcionamento abaixo. |
Nesta tela será permitido fazer a manutenção de bens. Eis o detalhamento dos botões disponíveis:
- Inclui: permite incluir bens manualmente.
- Inclui pela NF: permite selecionar uma Nota Fiscal de Entrada para que a partir dela sejam incluídos os bens.
- NF Baixa: Veja mais informações em NF Baixa
- Desv. NF Bx.: Veja mais informações em Desvincula NF de Baixa
- Altera: altera um dado de um bem anteriormente cadastrado. É apresentada a mesma tela utilizada na Inclusão Manual.
- Exclui: exclui um bem que ainda não tenha qualquer tipo de movimento ativo: depreciação, CIAP, baixa, alteração de valor ou fechamento financeiro. Caso tenha, deve-se providenciar a baixa do bem.
- Visualiza: só permite a visualização dos dados do bem selecionado.
- Atualiza: atualiza os dados da tela.
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NOTA; a partir de janeiro de 2011, todos os bens OBRIGATORIAMENTE devem estar vinculados a uma nota fiscal. Isso se deve em razão do CIAP. A inclusão pode ser feita através de opção configurada na natureza de operação ou através da tela de cadastro de bens, botão INCLUI PELA Nota Fiscal. |
Serão apresentados os dados do bem, seja incluído manualmente ou por Nota Fiscal.
Se Natureza de Operação estiver configurada para incluir bens quando o faturista estiver incluindo a NF de um produto imobilizado, o bem deste será incluído de acordo com a quantidade especificada na Nota Fiscal.
Para isso, é necessário ter o perfil Permite alterar valor do bem na inclusão via NF. Para mais detalhes veja o tópico Natureza de Operação.
Para melhor entendimento do processo, consulte o tópico Como Emitir Fiscal de Bem Patrimonial.
Para inclusão manual é necessário preencher os dados conforme segue:
- Data de aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com a data da nota.
- Docto aquisição: Informar. Caso tenha o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, é preenchido com o número da nota.
- Taxa Depreciação (% ao ano): Taxa anual para depreciação do bem, conforme legislação.
- Vida útil (em meses): Vida útil (em meses) do bem em decorrência da taxa anual de depreciação. Ex.: Se um bem tem uma taxa de depreciação de 20% ao ano, sua vida útil é de 5 anos, portanto 60 meses. O sistema já sugerirá os meses de acordo com a taxa informada.
- Valor original: Valor de aquisição do bem.
- Número ativo: Informar caso tenha. Não é gerado pelo Sispetro.
- Setor: Setor da empresa onde o bem foi alocado. Utiliza a tabela Setores.
- Local: Local dentro do setor onde o bem foi alocado.
- Observações: Qualquer informação que o usuário julgar importante.
- Suspende Depreciação: Se marcado, o bem não será depreciado.
- Data Início Depreciação: Data que será dado início a depreciação, caso não seja preenchida o sispetro usará a data de inclusão do bem.
- Data Término Depreciação: Incluída automaticamente pelo Sispetro de acordo com tempo de vida útil informado. Utilizado para consultas. Não permite alteração direta no campo.
- CC Depreciação Acumulada: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
- CC Despesa Depreciação: Conta contábil a ser utilizada no processo de depreciação do bem.
- CC Custo Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua baixa.
- CC Receita Alienação: Conta contábil a ser utilizada no processo de alienação do bem, no momento da sua venda.
- CC Imobilizado: Conta contábil que indica a conta de ativo onde é registrada a aquisição do bem.
- CC ICMS a Recuperar: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter crédito.
- CC ICMS a Recolher: Conta contábil a ser utilizada no caso de ter débito.
- Nº Meses CIAP: Caso participe do CIAP, informar o número de meses. Normalmente são 48 meses a partir da data de aquisição.
- Base ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a base será a que foi informada na nota.
- Alíquota ICMS: Informar. Caso o bem tenha sido gerado através de nota fiscal, a alíquota será a que foi informada na nota.
- ICMS: Valor do ICMS calculado de acordo com a base e alíquota informada. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.
- ICMS Substituição: Informar o valor do ICMS Substituição. Se o bem foi gerado através de nota fiscal, o valor será o que foi informado na nota.
- ICMS Frete: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
- ICMS Diferencial de Alíquota: Informar o valor, mesmo que o bem tenha sido gerado através de nota fiscal.
- Último CIAP ICMS Próprio: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
- Suspende CIAP: Se marcado, o bem não participará do CIAP.
- Centro de Custo SPED: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - bem alocado na área Administrativa ou Operacional.
- Funcionalidade: Obrigatório informar para o SPED Fiscal - descrever a função/utilização do bem.
Origem Bem: Por padrão é 1 (sequencial) que indica 0 - Aquisição no Mercado Interno. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.
Data Início Apropriação Dif. Alíquota: data inicial da apropriação do ICMS Diferencial de Alíquota. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
Data Início Apropriação ICMS Próprio: data inicial da apropriação do ICMS Próprio. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
Data Início Apropriação ICMS Subst.: data inicial da apropriação do ICMS Substituição. Pode ser alterada pelo usuário de acordo com suas necessidades. Não pode ser MENOR que a data de aquisição.
Último CIAP Dif. AlíquotaPróprio: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.Último CIAP ICMS Subst.: Somente para consulta. Gerado automaticamente de acordo com o módulo de Patrimônio - CIAP.
Aviso É de responsabilidade do usuário definir a partir de que data o CIAP do ICMS Diferencial de Alíquota deve ser calculado. Isso ocorre em função de diferentes Estados definirem a data de apropriação de forma diferente. Existem Estados que definem a data de apropriação como a data de aquisição do bem, outros Estados definem a data de apropriação o mês seguinte ao do mês de aquisição, ou seja, na data de pagamento do ICMS do diferencial de alíquota.
- Utilização Bem: Por padrão é 4 (sequencial) que indica 9 - Outros. Utilizado para o SPED PIS/COFINS: registro F120.
- Sai no SPED PIS/COFINS: Caso participe do SPED PIS/COFINS, deve marcar esta opção. Na inclusão de um novo produto, por padrão, já vem marcada esta opção.
Os itens acima podem ser sugeridos através da tabela Produtos do Sispetro Controladoria.
E também na parte inferior da tela pode-se optar visualizar a movimentação do bem selecionado. Para isso, clique no painel Movimento. Será apresentada a tela a seguir:
Serão apresentados os dados de movimentação do tipo Depreciação ou Baixa que este bem participou. Por padrão o sistema exibe a movimentação de um ano atrás, mas é possível alterar a data inicial do filtro e em seguida clicar no botão Atualiza para visualizar a movimentação a partir da nova data informada.