Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

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Aviso

O perfil de Data/hora de movimento das NFs deve ser configurado na Natureza de operação. Veja maiores informações em Importação NF (Painel Geral).

Na versão 9.22 foi criado o perfil Origem da Data/Hora de Movimento onde permite informar uma data fixa ou pegar conforme configurado na Natureza.

 


Após realizarmos todas pré-configurações necessárias para realização da importação, conforme os itens:

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Informe o Depósito para o qual destina-se a Nota Fiscal. Lembrando que este será o depósito onde ocorrerá a movimentação escritural da nota fiscal, considerando que a natureza de operação utilizada esteja marcada para movimentar estoque. 


Configure o campo Origem da Data/Hora de Movimento, podendo ser:

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Para sair da tela, basta clicar no botão Sai


 

  • Importando arquivo através do botão Buscar.

Ao acionar o botão  o Sispetro ira abrir a tela de Busca de NF, onde iremos informar uma chave de acesso e um diretório valido, através dessas informações o Sispetro ira buscar arquivos do tipo .XML cujo a descrição contenha essa chave de acesso. A pesquisa é realizada dentro da pasta que foi informada no campo Diretórios dos Arquivos e em suas Sub-Pastas.
Chave de Acesso: Nesse campo é informado uma chave de acesso que contenha 44 caracteres, essa chave sera utilizada para realizar a busca do arquivo.
Diretório dos Arquivos: Nesse campo é informado um diretório valido para a realização da pesquisa, a pesquisa sera realizada dentro do diretório informado e em suas Sub-Pastas.
Após informar a Chave de Acesso e uma pasta basta clicar em Busca XML para iniciar a busca.
Caso contenha 2 arquivos no diretório informado que possuem a mesma chave de acesso na descrição do arquivo, o Sispetro ira abrir a tela abaixo, onde serão apresentado os arquivos. Nesse caso basta selecionar o arquivo que deseja importar e clicar em Escolher Arquivos Selecionados. 
Caso a Busca da chave de acesso encontre somente um arquivo, ou seja selecionada um dos arquivos e clicado em Escolher Arquivos Selecionados, o Sispetro ira realizar as mesmas validações que a importação via botão Importa.

 


A Inscrição Estadual do Fornecedor da nota a ser importada pode ser considerada a do cadastro do Fornecedor (que é o padrão), ou pode  pegar do arquivo xml, tudo vai depender do perfil 'Obtenção da IE da Entidade na NF' selecionado na natureza de operação. Veja maiores informações em Importação NF (Painel Geral)

 


Vínculo de Frete e Vinculo de Notas Fiscais

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  • Aba "Notas Fiscais a serem processadas": Depois de feito todos os "DE/PARA" o CT-e irá para a aba "Notas Fiscais a serem processadas". Nesta foi criada uma nova aba "Notas Vinculadas", que mostrará todas as chaves de acessos que o CT-e possui. Caso estas chaves de acesso ainda não estejam no SisPetro não acontecerá nada, apenas não será feito o vinculo do Frete. 

Através do botão  é possível realizar o vinculo da nota, selecionando a nota a ser vinculada através da tela Seleção de Notas Fiscais.

Para realizar o vinculo manual basta  buscar a nota a ser vinculada, após encontrar a nota selecionar a nota, clicar no botão  depois em 

O vínculo da nota fiscal é realizado de forma automático caso no XML a tag  <RefNF> esteja preenchida com uma chave existente no Sispetro.

Se houver uma NF no Sispetro igual a chave de acesso informado no XML,  é validado se ela:

  • É da mesma Entidade
  • É da mesma Empresa
  • É não cancelada

Estes vínculos podem ser verificados pela Manutenção de Notas Fiscais aba "Fiscal" sub aba "Documentos Fiscais Vinculados por Nota". Nela serão exibidos todos os vínculos que a NF possuí, esteja ela vinculada ou referenciada.

Pode ser verificado o vínculo do Conhecimento com os Fretes, através da tela Manutenção de Frete.

A partir da versão 9.31, a importação de NF-e, passará a considerar os dados do FCP de NFs emitidas por terceiros. Os dados serão exibidos no grid da tela de importação e na aba Dados FCP  da tela de Alteração - Importação de NF.

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Aviso

Na versão 10.4 foi implementado a opção que possibilita o usuário alterar o tipo de documento na importação de Notas Fiscais.

Para que o campo "Tipo de Documento" fique habilitado na edição da nota é necessário que a  o perfil "Permite alterar Tipo de Documento na nota fiscal" esteja marcado na Natureza de Operação, aba "Geral - Dados Gerais"

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