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Chave

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Objetivo

Mostrar como configurar o processo de contabilização e do CMV do Frete, quando a Empresa deseja diminuir o valor do ICMS do Frete da NF de Compra. Além disso, é possível também deduzir os valores a crédito de PIS e COFINS, caso tenha, calculados na inclusão do CT-e (depende da correta configuração na natureza de operação > Outros Impostos (Painel Por Filial))

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Antes de começarmos a fazer a contabilização é necessário criar uma conta do Transitória (Tipo Resultado). Essa conta será creditada na Entrada da NF e no momento que for incluído o CT-e será debitada o mesmo valor, ficando sempre zerada.

Nota Fiscal de Compra

 Para a Contabilização Gerencial:

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  • Opção 1
    • Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
    • Na Natureza, aba Contabilização
      • No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado

  • Opção 2
    • Na Natureza, aba Contabilização
      • Marcar Desconsidera Código de Contabilização (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial) 

CT-e de Compra


Contabilização Gerencial

Natureza de Operação

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  • Opção 1
    • Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
    • Na Natureza, aba Contabilização
      • No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado

  • Opção 2
    • Na Natureza, aba Contabilização
      • Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial) 

Contabilizando CtContabilização de CT-e de Compra entrada a partir do item da Nota Fiscal de Compra vinculada 

Existe uma Foi criada a função GetCCEstoqueNFVinc que foi criada com  com o objetivo de contabilizar o valor do frete na conta de estoque (CCEstoque) do item da Nota de Compra. Quando entramos lançamos no Sispetro com SisPetro o CtCT-e de Compra, no xml não vem especificado qual produto foi carregado, então precisamos . É necessário buscar na Nota de Compra que foi vinculada a esse CtCT-e qual o produto dessa nota. Dessa forma, para assim a função ir no cadastro desse produto e verificar criada utilizará a Conta de Estoque ( CCEstoque) que está cadastrada gravada na nota fiscal e contabilizar o frete na mesma.Abaixo um exemplo


Exemplo de uso da função:

D/CContaValor
DébitoContaReal(GetCCEstoqueNFVinc(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF.Sequencial>))ArredondaDelphi(((<ItensNF.Precoreal>)*<ItensNF.Qtde>),2)
Crédito<Entidade.SeqConta>ArredondaDelphi(((<ItensNF.Precoreal>)*<ItensNF.Qtde>),2)

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Informações

1 - A função tem que ser colocada na coluna Conta conforme exemplo acima.

2 - Onde estiver se referenciando à tabela e ao campo (por exemplo, <ItensNF.CodEmpresa>), localizar na janela de Fórmulas a tabela/campo correspondente e utilizá-lo com o sequencial do campo (ainda neste exemplo ficaria <729>).

3 - A Nota de Compra já tem que estar dentro do Sispetrodeve estar lançada no SisPetro 


Custo

A Fórmula do Custo deve ser configurada na Natureza da NF de Compra

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