Objetivo
Mostrar como configurar o processo de contabilização e do CMV do Frete, quando a Empresa deseja diminuir o valor do ICMS do Frete da NF de Compra. Além disso, é possível também deduzir os valores a crédito de PIS e COFINS, caso tenha, calculados na inclusão do CT-e (depende da correta configuração na natureza de operação > Outros Impostos (Painel Por Filial))
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Antes de começarmos a fazer a contabilização é necessário criar uma conta do Transitória (Tipo Resultado). Essa conta será creditada na Entrada da NF e no momento que for incluído o CT-e será debitada o mesmo valor, ficando sempre zerada.
Nota Fiscal de Compra
Para a Contabilização Gerencial:
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- Opção 1
- Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
- Na Natureza, aba Contabilização
- No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
- No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
- Opção 2
- Na Natureza, aba Contabilização
- Marcar Desconsidera Código de Contabilização (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial)
- Na Natureza, aba Contabilização
CT-e de Compra
Contabilização Gerencial
Natureza de Operação
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- Opção 1
- Criar um código de Contabilização similar ao Desdobramento de Contas
- Na Natureza, aba Contabilização
- No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
- No campo Código de Contabilização indicar o código de Contabilização criado
- Opção 2
- Na Natureza, aba Contabilização
- Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial)
- Marcar "Desconsidera Código de Contabilização" (com isso a contabilização real será idêntica à gerencial)
- Na Natureza, aba Contabilização
Contabilizando CtContabilização de CT-e de Compra entrada a partir do item da Nota Fiscal de Compra vinculada
Existe uma Foi criada a função GetCCEstoqueNFVinc que foi criada com com o objetivo de contabilizar o valor do frete na conta de estoque (CCEstoque) do item da Nota de Compra. Quando entramos lançamos no Sispetro com SisPetro o CtCT-e de Compra, no xml não vem especificado qual produto foi carregado, então precisamos . É necessário buscar na Nota de Compra que foi vinculada a esse CtCT-e qual o produto dessa nota. Dessa forma, para assim a função ir no cadastro desse produto e verificar criada utilizará a Conta de Estoque ( CCEstoque) que está cadastrada gravada na nota fiscal e contabilizar o frete na mesma.Abaixo um exemplo
Exemplo de uso da função:
D/C | Conta | Valor |
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Débito | ContaReal(GetCCEstoqueNFVinc(<ItensNF.CodEmpresa>,<ItensNF.Sequencial>)) | ArredondaDelphi(((<ItensNF.Precoreal>)*<ItensNF.Qtde>),2) |
Crédito | <Entidade.SeqConta> | ArredondaDelphi(((<ItensNF.Precoreal>)*<ItensNF.Qtde>),2) |
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Informações |
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1 - A função tem que ser colocada na coluna Conta conforme exemplo acima. 2 - Onde estiver se referenciando à tabela e ao campo (por exemplo, <ItensNF.CodEmpresa>), localizar na janela de Fórmulas a tabela/campo correspondente e utilizá-lo com o sequencial do campo (ainda neste exemplo ficaria <729>). 3 - A Nota de Compra já tem que estar dentro do Sispetrodeve estar lançada no SisPetro |
Custo
A Fórmula do Custo deve ser configurada na Natureza da NF de Compra
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