- Na Emissão da NF-e a partir da v4.0 é necessário informar se a situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), e informar se é transporte próprio ou de terceiros.
Esta informação é enviada no campo <modfrete> da NF-e para realizar a identificação na Sefaz da modalidade que este frete esta sendo está sendo cobrado, se é por conta do Emitente ou do Destinatário conforme tabela vigente da SEFAZ; - Tabela Vigente Sefaz para encaminhar modfrete na NF-e
- 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF);
- 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
- 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
- 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
- 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
- 9=Sem Ocorrência de Transporte.
- Exemplo de utilização:
- Frete tipo Retira:
Contratação do Frete por Conta do Destinatário: na modalidade de frete será enviado 1 (no Sispetro é 2 - ver quadro abaixo)
Transporte Próprio por Conta do Destinatário: na modalidade de frete será enviado 4 (no Sispetro é 5 - ver quadro abaixo)
Frete tipo Entrega:
Modalidade de frete 0 (por conta do remetente - no Sispetro é 1): será enviado quando o frota utilizado não estiver com a opção Próprio marcada
Modalidade de frete 3 (Transporte próprio por conta do remetente - no Sispetro é 4): será enviado quando o frota utilizado estiver com a opção Próprio marcada
- Frete tipo Retira:
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Configurações:
- Perfil de Sistema: definir qual a Situação do Frete a ser utilizado. Para mais informações, ver Painel Fretes.
Temos que definir a situação do Frete através da aba Frete no perfil Situação definimos uma situação de frete padrão a ser utilizada, através do perfil Situação do Frete para venda Retira, ver Painel Fretes.
- Tabela de Frota: definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
- Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas
- Na aba Operações Retira definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio. Para mais informações, ver Painel Operações Retira (Frotas).Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas
- Compara Documentos: realiza a comparação do documento (CNPJ/CPF) do cliente com os documentos cadastrados no grid 'Documentos utilizadores'.
- CNPJ/CPF igual ao do Cliente: informa a situação de Frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
- CNPJ/CPF NÃO é igual ao do Cliente: informando a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
- Nenhum documento informado no grid "Documentos utilizadores": Segue a regra definida no perfil de Sistema Situação do Frete para Venda Retira, que fica na aba Fretes, ver Painel Fretes - Sispetro - KB Futura (atlassian.net).
- Considera Terceiros: considera sempre como frete por contas de terceiros quando a venda é do tipo retira, informando a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
- Considera Próprio: considera sempre como frete Próprio quando a venda é do tipo retira, informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
- Compara Documentos: realiza a comparação do documento (CNPJ/CPF) do cliente com os documentos cadastrados no grid 'Documentos utilizadores'.
- Configuração de Usuário:
- Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil Pode alterar a Situação do Frete?, que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)
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- Quando o pedido de venda for RetiraRETIRA, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
- Se estiver como Compara Documentos:
Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção
- E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
- Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
- Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Senão será terceiros. Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário.
- Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Senão será terceiros. Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
- Se o Frota tiver um documento cadastrado, e não for igual ao do Cliente: Será considerado de terceiros, e será informado a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
- Quando o pedido de venda for RetiraRETIRA, é realizado a verificação na seguinte ordem:
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- Quando o pedido de venda for EntregaENTREGA, é realizado a verificação na seguinte ordem:
- Verifica o Frota principal vindo do Pedido:
- Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
- Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)
- Quando o pedido de venda for EntregaENTREGA, é realizado a verificação na seguinte ordem:
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