O painel Dados gerais também possui configurações por empresa. Para acessar essas configurações, o usuário deve clicar no painel Por Filial.
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Informações |
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Quando a natureza estiver configurada com:
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Fiscal
- Habilita NF-eletrônica: indica que é uma nota fiscal eletrônica, Nota Fiscal de Serviço eletrônica ou se não é Nota Fiscal Eletrônica. Esta opção somente estará disponível se em Painel NF-e/CT-e no quadro Configurações Gerais, o campo Habilita emissão de NF-eletrônica estiver marcado.
- Não é NF-e: para notas que não sejam eletrônicas
- É NF-e: para notas fiscais eletrônicas
- É NFS-e: para notas fiscais de serviços eletrônicas. Para empresas sediadas em São Paulo ou em Guarulhos ou em cidades que utilizam o GINFES igual de Guarulhos. Há 2 padrões do GINFES. Padrão diferente do GINFES de Guarulhos deve consultar a Futura para analisar a possibilidade de implementação no SisPetro.
É NFC-e: para nota fiscal Eletrônica direcionada ao Consumidor Final. Esse tipo de operação é realizado apenas para operações internas.
Aviso Caso seja selecionada essa opção e a natureza seja configurada para ser interestadual, a SEFAZ Sefaz retornará o erro 707 – NFC-e para com operação interestadual ou com o exterior
- Envia Manifestação Destinatário: utilizado para Notas Fiscais de terceiros, será gerado o evento de manifestação ao final da inclusão da NF. Para mais informações, ver Evento de Manifestação do Destinatário da NF-e.
- Nota: esta opção não deve ser marcada para naturezas de operação de aquisição de serviço de frete. Para mais informações, ver Evento de Manifestação do Destinatário do CT-e.
- Nota: esta opção não deve ser marcada para naturezas de operação de aquisição de serviço de frete. Para mais informações, ver Evento de Manifestação do Destinatário do CT-e.
- Participa da DNF: uso de refinarias. Para mais informações, ver Geração DNF.
- Participa da DECLAN RJ Municipal: para empresas localizadas no município do Rio de Janeiro. Para mais informações, ver DECLAN (Municipal).
- Participa do arquivo de Comercialização da ANP: para refinarias, formuladores ou importadores. Para mais informações, ver Geração Arquivo de comercialização ANP.
- Verifica se existe IE Substituição na UF de Faturamento (NF Própria): este perfil foi criado para impedir faturamento para estado de destino na qual a empresa não tenha IE Substituição. Para mais informações, ver Painel IE Substituição
Quadro NFC-e
- Indicador de presença: O usuário deve escolher o usuário deve selecionar uma das opções abaixo, que será levada na tag IndPres do xml da nota. São eles: . Obrigatório.
- 0 Não se aplica
- 1 Presença consumidor
- 2 Operação pela Internet
- 3 Operação pelo Tele Atendimento
- 4 Entrega a domicílio
- 5 Entrega a domicílio
- 9 Outros
- Vincular NF Última Entrada: permite vincular automaticamente uma ou mais notas fiscais de entrada (última nota de entrada) a uma ou mais notas de saídas, de acordo com os produtos. Deve ser configurado nas naturezas de operação de notas de saída.
- Não Salva: não vincula nota
- Salvar somente produto com maior composição: vincula a última nota de entrada do produto de maior composição.
- Exemplo: em nota de venda de gasolina C, será vinculada última nota de entrada da Gasolina A
- Salvar todos os produtos primários: vincula as últimas notas de entrada dos produtos que compõe o produto composto.
- Exemplo: em nota de venda de gasolina C, serão vinculadas as últimas notas de entrada da Gasolina A e do Etanol Anidro
- Para mais informações, ver Vínculo de NF com Última NF de Entrada
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- NF Bombeio: permite a associação da Nota Fiscal a bombeios cadastrados no SisPetro.
- Gera Obrigação Antecipada: não utilizado.
- Inclui itens na Nota Fiscal: se a Nota Fiscal deve ter itens ou somente uma descrição (notas fiscais de ressarcimento por exemplo, não possuem itens, somente uma descrição de seu objetivo). Caso esta opção esteja desabilitada, o Sistema não mostrará, no momento da emissão da Nota, a tela de itens para ser preenchida. Em razão do SPED é obrigatório marcar essa opção.
- Exige dados de Exportação Indireta?: ao marcar este perfil, será carregado o número de registro de importação do perdido de venda na nota fiscal, Para mais informações, ver Como emitir Nota Fiscal exportação indireta.
- Permite Utilizar na Inclusão Manual ?: este perfil prevalece sobre o perfil geral Dados Gerais (Painel Geral). Permite incluir uma nota fiscal manual e/ou somente através de importação.
- Segue o Perfil Geral da Natureza de Operação - perfil padrão: este perfil segue a configuração em Dados Gerais (Painel Geral).
- Não, Só Permite Via Importação: este perfil permite incluir nota fiscal somente via importação. Não considera o perfil geral em Dados Gerais (Painel Geral).
Sim, Permite Manual e Via Importação: este perfil permite incluir nota fiscal manualmente e via importação. Não considera o perfil geral em Dados Gerais (Painel Geral)
Perfil Dados Gerais (Painel Geral)
x
Inclusão Manual
Inclusão Via Importação
Sim, Permite Manual e Via Importação x Segue Perfil Geral da Natureza de Operação Não, Só Permite Via Importação x Segue Perfil Geral da Natureza de Operação Desconsiderado x Não, Só Permite Via Importação Desconsiderado x Sim, Permite Manual e Via Importação
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- Permite ser NF de Origem p/ controle de quantidade) no vínculo entre NFs: permitirá que na tela de Seleção de Notas para Vínculos só apareçam as notas fiscais que foram emitidas com esse perfil marcado.
- Permite vincular NF a outra NF Emitida: permitirá ao usuário vincular uma nova nota com outras existentes. Para mais informações, ver Seleção de Notas para Vínculos.
- Sem ação: não utilizará este perfil na tela de inclusão de notas fiscais.
- Sugere referenciar outras NF: permitirá que o usuário faça vínculo com uma ou mais nota já existente, ficando a critério do usuário vincular ou não as outras notas fiscais.
- Força referência a outras NFs: forçará o vínculo com outras notas, obrigando ao usuário a seleção das notas.
- Validação de Qtde. no Vínculo de NF:i controlará controlará a quantidade dos itens de uma nota fiscal vinculada a outra nota fiscal.
- Não controla qtde. no vínculo: não validará a quantidade na tela de seleção de notas para vínculos.
- Avisa qtde. de vínculo maior que origem: avisará ao usuário caso a nota fiscal a ser vinculada possui uma quantidade do item maior que a nota fiscal de origem, porém permitirá o vínculo.
- Barra qtde. de vínculo maior que origem: não permitirá ao usuário vincular uma nota fiscal com a quantidade do item maior que a nota fiscal de origem.
- NFs vinculadas nas Obs. da NF de Emissão Própria: apresentará ou não os dados da nota vinculada na nota a ser emitida.
- Não são Apresentadas: não informará nos dados adicionais as informações da nota vinculada
- Nas Informações Complementares: apresentará as informações da nota vinculada nas informações complementares.
- Nas Informações para uso do Fisco: apresentará as informações da nota vinculada nas informações para uso do fisco.
- Nas observações livres (não enviadas no XML da NF-e): apresentará as informações da nota vinculada nas observações livres (não vai par ao XML)
- Não são Apresentadas: não informará nos dados adicionais as informações da nota vinculada
- Envia NF(s) referenciada(s) no XML da NF-e (tag <refNFe>)?: permitirá o envio de chave de acesso na tag <refNFe> de NF referenciada, independente de ser NF de devolução. No recibo da NFe será apresentado o vínculo, independente do mesmo ser por NF ou por Item e, caso uma nota fiscal tenha sido referenciada mais do que uma vez, ou tenha mais que um item referenciado, só será apresentada uma única vez (devido validação de duplicidade na SEFAZ)
- Valida Data Emissão da NF com NF referenciadas: validará se a data de emissão do CT-e de entrada é igual às NF referenciadas a ele.
- Exige que tenha um CT-e já lançado com referência à chave de acesso: impede que uma NF-e seja lançada antes que o CT-e, por padrão desmarcado.
- Vincula-se automaticamente a um CT-e que tenha chave de acesso referenciada: fará o vinculo automaticamente entre a NF-e e o CT-e no qual está referenciada.
Dados da NF Referenciada a Serem Enviados: definirá quais informações da NF vinculada que serão impressos na NF de emissão própria.
Data de Emissão: data de emissão da nota fiscal vinculada
Nome Usual do Produto: nome usual, cadastrado no produto, da nota fiscal vinculada.
Razão Social da Entidade: razão social da entidade da nota fiscal vinculada
Quantidade Utilizada no Vínculo: exibirá a quantidade da NF vinculada.
Informações Por padrão, quando definimos que as informações da NF vinculada serão apresentadas na NF de emissão própria, o SisPetro já imprime a série e o número da nota referenciada.
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- #Pedido Cliente: campo preenchido no Pedido de Venda - #Pedido Cliente
- #Item Ped. Cliente: campo preenchido no Pedido de Venda, tela de itens (ao lado do preço do pedido) #Item Ped. Cliente, caso habilitado em Painel Vendas.
Lembrando que estes campos não serão validados pelo SisPetro. Essas informações são opcionais, caso seja marcado para saírem no XML, devem ser informadas no Pedido de Venda. Um dos cenários em que elas seriam úteis é no processo de venda casada, onde a informação é uma referência a um pedido de compra (a Distribuidora compra de um fornecedor e vende exatamente o mesmo item na mesma operação, assim manda o número do Pedido de Compra do Fornecedor em sua Nota de Venda, já que o Motorista irá com ela até a base do Fornecedor para carregar o produto e seguir para a entrega ao cliente)
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- Este perfil define o código do Benefício Fiscal que será informado na nota e no XML, na tag cBenef.
- Código do Benefício: selecione o código do benefício que será enviado na nota.
- Envio de Benefício nas Observações da Nota Fiscal: define se enviaremos o código do benefício, podendo ser:
- Não envia: não envia a informação do benefício
- Nas informações complementares: envia a informação nas informações complementares da nota
- Nas informações para Uso do Fisco: envia a informação no campo para Uso do Fisco
- Nas observações livres (não enviadas no xml da nota): envia a informação nas observações da nota, porém não enviará no xml.
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