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Emita o balancete de verificação a partir do menu Relatórios / Balancete de Verificação.


O layout A impressão do balancete será gerado gerada conforme o arquivo balancete.rtm que estiver no caminho do executável , sua existência é imprescindívelou nos caminhos auxiliares. Para alterar o layout utilize o botão:botão 

Informaçõeswarning

Importante: Atentaratentar-se as atualizações do arquivo .rtm a cada atualização do SistemaSisPetro. Para que as alterações feitas sejam consideradas, é necessário sobrepor o .rtm existente pelo atual.

Para incluir informações sobre o Responsável Legal pela empresa, veja Dados do Responsável Legal pela empresa nos Relatórios Contábeis.

Informe a filial ou desmarque a opção "Filial específica" para  para emitir o balancete de todas as filiais. No caso de desmarcar esta opção é possível informar , inclusive, se é para "Detalha por filial". Ou seja, você pode imprimir o balancete com os valores somados de todas as filiais ou ter detalhado o valor de cada filial.



Para emitir o balancete por intervalo de contas, basta marcar a opção "Intervalo de Contas" e  e selecionar as contas. Na tela é informado o código reduzido da conta, mas internamente o sistema SisPetro utiliza o código extendido estendido para executar a seleção.

  • "Emite Contas de Fornecedor e Clientes": Permite  permite que as contas de fornecedores e clientes sejam incluídas , clientes, adiantamento de clientes e adiantamento de fornecedores sejam impressas no balancete. Caso não marque a opção, imprimirá somente as contas sintéticas.

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    • No

...

...

    •  tem a mesma opção, que virá

...

    • sugerida na tela de opções do Balancete.

...

  • "
    • No perfil de sistema, Painel Codificação Contas, para que as contas de Adiantamento sejam ou não impressas, no quadro Adiantamento Cliente/Fornecedor, deve estar selecionada a opção Uma Conta por Entidade

  • Emite Contas de Entidade ordenadas pela descrição": Tem  tem por finalidade a ordenação das contas de "Cliente" e "Fornecedor" pela "Razão Social" da mesma.

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Uma vez que o item anterior, "Emite Contas de Fornecedor e Clientes", é marcado nesta tela de "Balancete de Verificação", este perfil fica habilitado.

  • "Clientes, Fornecedores, Adiantamentos de Clientes e Adiantamentos de Fornecedores pela Razão Social.

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    • Esta opção é habilitada somente se a opção Emite Contas de Fornecedor e Clientes estiver marcada

  • Emite somente contas com movimentação": Permite que  emite somente as contas que não tiveram movimentação no período não sejam emitidas.

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  • "foram movimentadas. 

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    • Nota: esta opção torna a emissão do balancete mais demorada
  • Considera contas inativas": Permite que seja emitido o relatório considerando inclusive as contas inativas do plano de contas e seus saldos.

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    "
    • Nota: é obrigatório marcar esta opção
  • Valores de Encerramento": Permite  permite ao usuário definir se "Considera encerramento", se "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentação do período", ou  ou se "Desconsidera somente na Movimentação do período".


    Sendo que
  • Exemplos:

    • Considera Encerramento: O sistema  o SisPetro irá gerar o balancete considerando o encerramento efetuado nas contas de resultado.
      Veja o exemplo:

      Em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Considera Encerramento", teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      0,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      30.000,00

      0,00


    • Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentação do período:
  • O sistema
    •  o SisPetro não irá considerar o encerramento efetuado nas contas de resultado no Saldo Inicial e nem nas movimentações do período.

  • Veja o exemplo:


    • Considerando a mesma operação do exemplo anterior:

  • Em
    • em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      No entanto, iniciamos a operação para o ano de 2007 e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $80.000, e uma movimentação de Débito na conta de Despesa D de $ 40.000. Ao efetuarmos o encerramento para o ano, e considerando a opção de

  • "
    • Desconsidera no Saldo Inicial e Movimentações do período

  • "
    • , teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      50.000,00

      0,00

      80.000,00

      130.000,00

      Despesa D

      30.000,00

      40.000,00

      0,00

      70.000,00

  • "

    • Desconsidera somente na Movimentação do período
  • "
    • :
  • O sistema
    •  o SisPetro não irá considerar o encerramento efetuado nas contas de resultado nas movimentações do período.
  • Veja o exemplo:

    • Ainda considerando a mesma operação dos exemplos anteriores:

  • Em
    • em 2006 começamos a operação da empresa e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $50.000, e uma movimentação de Débito na conta Despesa D de $30.000. No final de 2006 teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      Após efetuar o encerramento e com esta opção de "Desconsidera somente na Movimentações do período", teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      50.000,00

      50.000,00

      Despesa D

      0,00

      30.000,00

      0,00

      30.000,00

      No entanto, iniciamos a operação para o ano de 2007 e tivemos uma movimentação de Crédito na conta Receita A de $80.000, e uma movimentação de Débito na conta de Despesa D de $ 40.000. Ao efetuarmos o encerramento para o ano, e considerando a opção de

  • "
    • Desconsidera somente na Movimentações do período

  • "
    • , teremos o seguinte balancete:

      Conta

      Saldo Inicial

      Débito

      Crédito

      Saldo Final

      Receita A

      0,00

      0,00

      80.000,00

      80.000,00

      Despesa D

      0,00

      40.000,00

      0,00

      40.000,00


  • "Detalha Centro de Custo": será apresentado o valor total de débitos e créditos de cada centro de custo para todas as contas sintéticas e analíticas, que tiverem alguma movimentação em centro de custos no período especificado.

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...

  • "Período de"

    • Essa opção não pode ser utilizada em conjunto com a opção Balancete Real Comparativo
  • Balancete Real Comparativo: permite a emissão de um Balancete Comparativo para a Contabilidade Real, onde apresentará o saldo de dois determinados mês/anos e mostrará a variação em valor e percentual.

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    • Essa opção não pode ser utilizada em conjunto com a opção Detalha Centro de Custo


  • "Nível": A

    Período de: mês/ano ao qual se refere o balancete desejado.

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...



  • Aviso

    É importante lembrar que, se a empresa trabalha com códigos estendidos, a partir do processamento dos novos códigos estendidos, o período da emissão dos relatórios deve ser em função da data inicial deste período. Não é recomendado emitir um relatório com um período que contemple dois ou mais códigos estendidos diferentes, pois os resultados podem ser afetados.

    Para mais informações, ver Manutenção de Códigos Estendidos


    Informações
    titlePeriodo de Verificação

    Se o usuário quiser comparar o mês de Março de 2012 com o mês de Abril de 2012 ele deve colocar no filtro do período: 03/12 a 03/12, pois para o mês/ano inicial é colocado o saldo inicial, ou seja, o saldo final do mês 03/12.


  • Nível: a emissão das contas analíticas dependerão dependerá do nível solicitado. O sistema SisPetro sugerirá o maior nível do plano de contas, o que indica que as contas analíticas serão emitidas. Ao diminuir um nível as contas analíticas já não serão emitidas. Vá diminuindo Selecione o nível conforme a necessidade, mas o nível maior é o nível sugerido pelo sistemaqueira para analisar os saldos e movimentações de forma analítica ou sintética.

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Clique em OK para confirmar e o relatório será apresentado em tela.
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Para desfazer o processo, clique no botão Cancelar
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