Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

Esta tela é acessada pelo menu Movimentação/ Faturamento/ Documentos de Arrecadação/ Manutenção de Documentos de Arrecadação

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Para alguns Estados é a GNRE e é específica para o ICMS Substituição. Dispõe de um webservice para gerar os dados da GNRE.

Informações
titleGNRE RJ

Já é possível emitir GNRE para o Estado do Rio de Janeiro apenas na versão 2.0

Na manutenção de UF’s, possui um parâmetro Versão da GNRE que deve ser aplicado para 2.0


Para o Estado do Rio de Janeiro essa regra vale para qualquer NF-e emitida.  Esse documento é a DARJ e a SEFAZ do RJ dispõe de um webservice que permite o envio dos dados da NF-e que precisa do pagamento e retorna a linha digitável a ser paga.

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  1. Tabela ICMS
    1. Preencher a alíquota FECP FCP (Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais)
  2. Painel Documento Arrecadação
    1. Preencher o % Exigido de pagamento do ICMS " e "e  Alíquota do Imposto a ser considerada". Além das URLs para processamento, caminho dos arquivos RTMs.
  3. Tabela Unidades Federativas - UF
    1. É preciso conferir as Naturezas/Receitas da geração da DARJ em:Para mais informações. Para mais informações, ver Natureza/Receita arrecadação
    2. Também é preciso conferir os Produtos da DARJ:Para mais informações, ver  Produto Arrecadação
  4. Natureza de Operação/ aba UF's
    1. Na aba "UFs" será necessário informar alguns parâmetros, veja o help Para mais informações, ver  UF's (Painel Por Filial)


  • GNRE

Foi criado na versão 9.4 a transmissão da GNRE. Para isso são necessárias algumas configurações:

  1. Painel Painel Documento Arrecadação
    1. Informar o ambiente de emissão do GNRE, se será Produção ou Homologação.
    2. Configurar as URL´s de Recibo e Protocolo conforme informadas pela Sefaz PE.
    3. Definir o tempo de espera para realizar a consulta do recibo.
    4. Informar o caminho e o nome do rtm a ser utilizado na impressão do boleto.
  2. Natureza de operação
    1. Informar se ira gerar o GNRE, se sim de onde vai pegar o valor do ICMS ST se da nota ou usuário irá informar.
    2. Definir o tipo do período de apuração.
    3. Informar a receita de arrecadação:Para mais informações, ver  Natureza/Receita arrecadação
    4. informar o Produto de arrecadação caso tenha:Para mais informações, ver  Produto Arrecadação

  • DARJ/GNRE
  1. Perfil de Usuário
    1. Dará permissão aos usuários de processar, alterar dados, alterar valores entre outros. Veja em  Para mais informações, ver  Painel Faturamento (Usuários) o quadro Documento de Arrecadação.

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Feito todas as configurações iniciais, o SisPetro gerará as DARJs e GNRE´s. Image Removed

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Na tela de manutenção é possível adicionar mais colunas para facilitar a visualização, basta clicar no botão do lado esquerdo da tela para que as colunas disponíveis sejam exibidas.

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Podemos realizar a consulta de uma invalidação da GNRE através do site: http://www.gnre.pe.gov.br/gnre/portal/GNRE_LoteConsultar.jsp

Botões

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Filtros
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  1. Período para exibição de dados: O usuário poderá informar um período maior ou menor, podendo indicar apenas um dia.
  2. Tipo Doc. Arrecadação:
    1. Todos: Todos os Documentos serão exibidos, tanto as com ICMS Próprio quanto as com ICMS Substituição
    2. DARJ ICMS Próprio: apenas os registros que geraram ICMS Próprio serão exibidos
    3. DARJ ICMS ST: apenas os DARJ´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
    4. GNRE ICMS ST: apenas os GNRE´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
  3. Status:
    1. Todos: Serão exibidos Documentos em todos os estados, seja "aguardando envio, aguardando confirmação" e etc..
    2. Aguardando Envio: Serão exibidos apenas os itens que ainda não foram enviados a SEFAZ.
    3. Aguardando confirmação: Serão exibidos apenas os itens que estiverem Pendente Protocolo, junto a SEFAZ.
    4. OK: Serão exibidos os itens que foram processados com sucesso.
    5. Com Erro: Serão exibidos apenas os itens com erros no processamento

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  • Altera: Permite: alterar registro gerado.
  • Pendentes: este botão tem a funcionalidade de processar os Documentos junto a SEFAZ.
  • Imprime: permite a impressão diretamente, sem prévia visualização, usuário pode selecionar mais de um registro para impressão.
  • Impressão: visualiza impressão antes de direcionar para impressora.


#Altera 


Este botão tem a funcionalidade de alterar qualquer registro gerado, se o usuário estiver com perfil para tal

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Para mais informações. Para mais informações, ver   Painel Faturamento (Usuários). Podendo servir também para conferir os valores, data de vencimento, natureza, produto e Declaração de Importação (caso seja necessário na NF). Veja abaixo:

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Caso seja preciso alterar quaisquer informações, clicar em

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OK

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para salvar a operação.


Informações
Na alteração da GNRE, a partir da versão 10.4 é possível informar o Código de Barras/Linha Digitável do GNRE manualmente.

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Ao selecionar o perfil Finaliza GNRE? se o usuário possuir permissão (para mais detalhes veja Painel Faturamento (Usuários)) vai poder   o usuário pode informar o Código de Barras/Linha Digitável do GNRE para encerrar manualmente o . necessário possuir permissão. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários).

O Processamento do Documento, liberando desta forma a impressão do Documento e Boleto.

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Informações

Não é permitido alterar GNRE processadas ou com status de NF cancelada.

Pendentes


Este botão tem a funcionalidade de processar os Documentos junto a SEFAZ. Como elas não são processadas ao finalizar a NF é preciso acessar esta tela. Para o usuário ter acesso a esta tela é preciso dar acesso

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Para mais informações, ver  Painel Faturamento (Usuários), quadro

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DARJ

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  • O primeiro passo é clicar no botão

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  • Atualiza

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  • , assim o SisPetro trará todas os Documentos ainda não processados. Note que é possível filtrar

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  • o Tipo de Pendência, veja abaixo:


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Assim caso deseje, o SisPetro

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tratará apenas os registros que estejam pendentes de Recibo ou Protocolo. Caso queria todos os registros pendentes, desmarcar a opção

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Filtra Tipo de Pendência

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  • O segundo passo é marcar quais registros serão processados. Há o botão Image Modified, para marcar ou desmarcar todos os registros. Caso deseje apenas alguns registros específicos, marque diretamente na coluna da esqueda, como na imagem abaixo.


Image Modified

Processa


O processamento da DARJ se dá em dois passos, Recibo e Protocolo (assim como na Nota Fiscal). depois Depois de escolhido o registro, clicar no botão "Processa"|. A seguinte tela será aberta:Image Removed


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Clicar em "OK". O sistema voltará para a tela de "Documentos de Arrecadação Pendentes". Selecionar novamente o registro que deseja obter o Protocolo.



clicar em "Processa".Image Removed


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Estando tudo certo com a DARJ, o próximo passo é a impressão. Caso a DARJ contenha algum erro, ficará com a legenda vermelha, será necessário ajustar os dados. Normalmente a SEFAZ valida apenas valores zerados, ou seja, não aceita valores de imposto zerados. Se este for o caso, clicar no botão "Ajusta", na tela de manutenção de documento de arrecadação e ajustar os erros.

  • Caso o usuário deseje, é possível alterar a ordem das colunas. Para

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  • alterar basta arrastar para esquerda ou direita. Se for preciso voltar ao Layout original, clicar no botão

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  • Layout Default

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  • .
  • Depois de processadas as DARJs, clicar no botão

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  • Sair

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  • .

Imprime


Apenas depois de Processada, é possível imprimir a DARJ. Para isso basta clicar no botão "Imprime". Será aberta a seguinte tela:



  • Imprime Documento de Arrecadação: este é o boleto de pagamento

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  • Imprime DIP:

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  • este é o Demonstrativo de Item de Pagamento, onde há todas as informações sobre o item.

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Layout Padrão


O usuário pode ajustar as colunas como desejar, basta "arrasta-las" arrastar para o lado. Caso deseje voltar ao layout padrão, clicar neste botão.

Legenda


As DARJs poderão ter 6 tipos de status:

  1. Item OK
  2. Item vencido e não processado (em itálico na legenda)
  3. Item pendente de protocolo (com fundo azul na legenda)
  4. Item com erro (com fundo vermelho na legenda)
  5. Item pendente de envio a Sefaz (com fundo cinza na legenda)
  6. Item Com NF Cancelada (Com fundo amarelo na legenda)




Informações

Para realizar o cancelamento de uma nota que esteja vinculada a um documento de arrecadação já processado, o usuário terá que ter o perfil "perfil  Cancela NF com Documento de Arrecadação Processado" Processado habilitado. Veja mais em  Para mais informações, ver  Painel Faturamento (Usuários).

Lembrando que é de responsabilidade do usuário ver o que fazer com o documento, já que o mesmo pode ter sido processado e já estar pago.

Filtros


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  1. Período para exibição de dados: o usuário poderá informar um período maior ou menor, podendo indicar apenas um dia.
  2. Tipo Doc. Arrecadação:
    1. Todos: todos os Documentos serão exibidos, tanto as com ICMS Próprio quanto as com ICMS Substituição
    2. DARJ ICMS Próprio: apenas os registros que geraram ICMS Próprio serão exibidos
    3. DARJ ICMS ST: apenas os DARJ´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
    4. GNRE ICMS ST: apenas os GNRE´s que geraram ICMS Substituição serão exibidos
  3. Status:
    1. Todos: serão exibidos Documentos em todos os estados, seja aguardando envio, aguardando confirmação e etc..
    2. Aguardando Envio: serão exibidos apenas os itens que ainda não foram enviados a SEFAZ.
    3. Aguardando confirmação: serão exibidos apenas os itens que estiverem Pendente Protocolo, junto a SEFAZ.
    4. OK: serão exibidos os itens que foram processados com sucesso.
    5. Com Erro: serão exibidos apenas os itens com erros no processamento

Cálculos da DARJ

1 - Cálculo da DARJ - ICMS Próprio

  • Valor Total: Valor valor do ICMS Próprio * (% Exigido no Pagamento de ICMS/100) 
  • Valor do FCP: Valor valor do FCP * (% Exigido no Pagamento de ICMS/100) 
  • Valor do Imposto: Valor valor Total - Valor do FCP

Nota: % Exigido no Pagamento de ICMS é definido no perfil de Sistema -Para mais informações, ver  Painel Documento Arrecadação.

2 - Cálculo da DARJ - ICMS ST

  • Valor ICMS ST: Valor  valor do ICMS ST da nota emitida
  • Valor do FCP: Valor  valor do FCP ST da nota emitida
  • Valor Total do imposto ST: Valor valor ICMS ST + Valor do FCP

Nota: para o ICMS ST não é feito qualquer cálculo. Os valores são da nota fiscal

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