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Aviso |
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Os dados aqui definidos serão utilizados no momento do Faturamento de Notas de Venda, bem como nas inclusões a partir do menu Faturamento de Outras Entradas, Outras Saídas, Devolução de Clientes, Devolução de Fornecedores e Complemento de Impostos/Preços. Contabilização: Para contabilizar um conhecimento, na Natureza de Operação, aba Contabilização, a Contabilidade Gerencial deve estar como AUTOMÁTICO e a Contabilidade Real deve informar o Código de Contabilização. No perfil de sistema, aba Contas Contábeis, quadro Contabilização em Conhecimento de Frete, deve informar a conta contábil da receita no campo REC.TRANSPORTES. Caso gere contas a receber, a contrapartida sempre será a entidade pagadora. Caso não gere contas a receber, pode optar por não contabilizar ou contabilizar utilizando uma conta específica: campo AÇÃO CONTÁBIL EM CONHECIMENTO (Não Contabiliza ou Contabiliza na conta específica) e campo CONTRA PARTIDA TRANSPORTES. |
Informações |
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Quando for usar a contabilização como Fórmula não pode ser informado campos que se referem a Itens da NF, a opção Formula só pode ser usada quando é uma única conta de Debito e Credito. |
Informações |
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A partir da versão 9.22 foi implementada a opção de informar outra conta contábil para o SPED. O padrão de envio era da conta de estoque, porém em situações especiais era necessário alterar essa conta no SPED. Agora é possível defini-la diretamente na natureza de operação, sendo que a informação vai para os registros conforme abaixo:
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- Quadro Contabilização Real:
- Pode contabilizar?: esta opção só estará visível para as empresas que utilizam o módulo de Contabilidade Real.
- Código de Contabilização Real é a fórmula de contabilização criada para contabilizar as notas fiscais. Escolha um entre os códigos existentes para o grupo contábil Faturamento.
Desconsidera código de contabilização: somente será habilitado se o tipo de contabilização gerencial for Usuário Informa. Se marcado indica que a contabilidade real não considera o código de contabilização informado e gera a contabilidade real através das contas vinculadas às contas informadas pelo usuário. Caso o tipo de desconto esteja configurado para gerar título automático de desconto, somente será gerado o título se este perfil estiver marcado.
Informações Caso seja utilizada a Contabilização por Centro de Custo e, na importação de uma nota fiscal (por exemplo) essa opção deve estar marcada. Para mais informações, ver Depósitos - Aba Detalhes
Informações |
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Sendo importante frisar que a nota não será finalizada caso haja alguma irregularidade quanto as informações nas tabelas envolvidas no código de contabilização da Natureza, sendo que para isso é preciso apenas marcar o campo "Bloqueia Cód. de Contabilização sem Dados" presente na aba "Contab. Real" da tela de Configurações da Empresa (Ferramentas / Sistema), lembrando que essa configuração influenciará também outros processo que envolvam contabilização, ex.: baixa no contas a receber, adiantamento de clientes, etc. |
Informações |
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Para utilizar a contabilização por centro de custo |
- Quadro Descontos: para configurar corretamente a parte de Descontos, ver Contabilização de Descontos/Acréscimos.