Versões comparadas

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Aviso
titleImportante

A partir da versão 10.49 essa tela será desabilitada, devendo ser utilizada a tela de Monitoramento da Importação de NF-e/CT-e.


Aviso

O perfil de Data/hora de movimento das NFs deve ser configurado na Natureza de operação. Veja maiores informações em Para mais informações, ver Importação NF (Painel Geral).

Na versão 9.22 foi criado o perfil Origem da Data/Hora de Movimento onde permite informar uma data fixa ou pegar conforme configurado na Natureza.


Após realizarmos todas pré-configurações necessárias para realização da importação, conforme os itens:

Pode-se iniciar o processo de importação da nota fiscal por meio do arquivo magnético, veja maiores informações no tópico . Para mais informações, ver Estrutura do Layout de Importação.

Para acessar a Importação de Nota Fiscal, o usuário deve acessar o menu Ferramentas > Importação de Dados > Importação NF

...

  • Respeita a natureza de Operação: Marcando esta opção a data de movimento vai vir conforme configuração do perfil "Data/Hora Movimento NF importada" da  da Natureza de operação . Veja Para mais em informações, ver Importação NF (Painel Geral)
  • Informa uma Data Fixa: Esta opção quando definida irá disponibilizar o campo de "campo Data/Hora de Movimento" para  para digitação do usuário.

Para atualizar a tela basta clicar no botão Atualiza

Havendo informações pendentes em tela, serão apresentadas com este recurso nas abas Erros de ImportaçãoDados a serem validadosNotas fiscais a serem processadas.

Para importar novos arquivos temos 2 opções, : através do botão importa, ou via Buscar, veja maiores detalhes abaixo: Importa ou do botão Buscar.

  • Importando arquivo através do

    botão Importa.
Para importar novos arquivos, basta clicar no
  • botão 

Importa 
  • Image Modified

Através deste recurso, a tela para localizar os arquivos será aberta para definição do usuário.

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Localize o diretório e selecione os arquivos desejados para importação. Ao término da seleção, clique em Abrir

A primeira validação a ser feita é a de estrutura. Existindo erros de estrutura, estes serão apresentados na aba Erros de Importação ou através de mensagens, tais como:
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Considerando que a estrutura está correta, o próximo passo é a validação das configurações feitas pelo De/Para com os dados existentes no SispetroSisPetro. Esta poderá ser feita através do botão Valida

Este processo visa validar o conteúdo do arquivo a ser importado com os dados cadastrados atualmente no SispetroSisPetro, considerando também as configurações do De/Para.

Após a correção dos dados necessários, e a validação completa, pode-se iniciar o processamento das notas fiscais através do botão Processa

Veja maiores informações sobre importação de notas fiscais através do tópico Para mais informações, ver Como importar manualmente notas fiscais no Sispetro e também no tópico  Roteiro para Importação de XML.

Além disso, existe outros recursos na tela que poderão ser utilizados, sendo:
  • Caso existam registros antigos, que não serão mais importados ou que apresentam erros, pode-se clicar no botão Exclui
  • Caso necessite editar informações dos registros a serem importados, pode-se clicar no botão Edita
  • Caso seja preciso editar as configurações feitas no De/Para, existe um atalho através do botão De/Para. Veja maiores informações no tópico 1. Image Added. Para mais informações, ver Manutenção De - Para - NFs
    Image Removed
    - NF-e/CT-e
  • Caso queira imprimir o registro selecionado, clique no botão Imprime
    botão 

Para sair da tela, basta clicar no botão Saibotão Image Modified


  • Importando arquivo através do botão Buscar.

Ao acionar o botão  o Sispetro ira abrir SisPetro abrirá a tela de Busca de NF, onde iremos informar uma chave de acesso e um diretório valido, através válido. Através dessas informações o Sispetro ira buscar SisPetro buscará arquivos do tipo .XML cujo a cuja descrição contenha essa chave de acesso. A pesquisa é realizada dentro da pasta que foi informada no campo Diretórios dos Arquivos e em suas Sub-Pastas.

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  • Chave de Acesso:
 Nesse
  • nesse campo é
informado
  • informada uma chave de acesso que contenha 44 caracteres
, essa
  • . Essa chave
sera
  • será utilizada para realizar a busca do arquivo.
  • Diretório dos Arquivos:
 Nesse
  • nesse campo é informado um diretório valido para a realização da pesquisa
, a
  • . A pesquisa
sera
  • será realizada dentro do diretório informado e em suas Sub-Pastas.

Após informar a Chave de Acesso e uma pasta basta clicar em Busca XML para iniciar a busca.
Caso contenha 2 arquivos no diretório informado que possuem a mesma chave de acesso na descrição do arquivo, o Sispetro SisPetro ira abrir a tela abaixo, onde serão apresentado os arquivos. Nesse caso basta selecionar o arquivo que deseja importar e clicar em Escolher Arquivos Selecionados. 

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Caso a Busca da chave de acesso encontre somente um arquivo, ou seja selecionada um dos arquivos e clicado em Escolher Arquivos Selecionados, o Sispetro ira realizar SisPetro realizará as mesmas validações que a importação via botão Importa.

A Inscrição Estadual do Fornecedor da nota a ser importada pode ser considerada a do cadastro do Fornecedor (que é o padrão), ou pode  pegar do arquivo xml, tudo vai depender do perfil 'da opção Obtenção da IE da Entidade na NF' selecionado  selecionado na natureza de operação. Veja maiores informações em Para mais informações, ver Importação NF (Painel Geral)

Vínculo de Frete e Vinculo de Notas Fiscais

A importação de CT-e verificará a chave de acesso da NF-e vinculada a este. Este processo facilitará o vínculo das Notas Fiscais de entrada, de usina por exemplo, com os fretes a serem pagos. 

É possível verificar qual a chave de acesso da NF-e em dois lugares.

  • Aba "Dados a Serem Validados": Caso  caso haja algum erro de "DE/PARA" O , o CT-e ficará nesta aba, até que sejam resolvidas as pendências. Nela é possível verificar a chave de acesso da NF-e vinculada ao CT-e.

  • Aba "Notas Fiscais a serem processadas": Depois  depois de feito todos os "DE/PARA" , o CT-e irá para a aba "Notas Fiscais a serem processadas". Nesta foi criada uma nova aba "Notas Vinculadas", que mostrará todas as chaves de acessos que o CT-e possui. Caso estas chaves de acesso ainda não estejam no SisPetro não nada acontecerá nada, apenas não será feito o vinculo do Frete. 

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Através do botão  é possível realizar o vinculo vínculo da nota, selecionando a nota a ser vinculada através da tela Seleção de Notas Fiscais.

Para realizar o vinculo vínculo manual basta  buscar a nota a ser vinculada, após encontrar a nota selecionar a nota, clicar no botão depois em 

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O vínculo da nota fiscal é realizado de forma automático caso no XML a tag  <RefNF> esteja preenchida com uma chave existente no SispetroSisPetro.

Se houver uma NF no Sispetro SisPetro igual a chave de acesso informado no XML,  é validado se ela:

  • É da mesma Entidade
  • É da mesma Empresa
  • É não cancelada

Estes vínculos podem ser verificados pela Manutenção de Notas Fiscais, aba " Fiscal" sub , aba "inferior Documentos Fiscais Vinculados por Nota". Nela serão exibidos todos os vínculos que a NF possuí, esteja ela vinculada ou referenciada.

Pode ser verificado o vínculo do Conhecimento com os Fretes, através da tela Manutenção de Frete.

A partir da versão 9.31, a importação de NF-e, passará a considerar os dados do FCP de NFs emitidas por terceiros. Os dados serão exibidos no grid da tela de importação e na aba Dados FCP  da tela de Alteração - Importação de NF.

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Informações

Na versão 10.4 foi implementado implementada a opção que possibilita o usuário alterar o tipo de documento na importação de Notas Fiscais.

Para que o campo " Tipo de Documento " fique habilitado na edição da nota é necessário que a  o perfil "a opção Permite alterar Tipo de Documento na nota fiscal " esteja marcado marcada na Natureza de Operação, aba " Geral - Dados Gerais"

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Aba Parcelas

Pode Podem ser visualizado visualizadas, através da aba de Parcelas, todas as parcelas existentes no arquivo XML. 

...

Os valores das parcelas serão distribuídos proporcionalmente entre os itens da Nota Fiscal. A soma das parcelas será igual ao valor contido no arquivo .XML.

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...

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Informações

Para os casos nos quais a natureza de operação gera Contas Pagar/Receber e estiver configurada para usar os vencimentos do arquivo, quando a nota tem mais que um item, ou parcelas com o mesmo vencimento, elas serão agrupadas, somando seus valores, tendo somente uma parcela por data de vencimento.


Alterando as parcelas

Para alterar as parcelas basta acessar aba de Parcelas, selecionar a parcela em questão e acionar o botão Edita.

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Após isso basta informar uma data/valor válidos.

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A mesma lógica se aplica para alterações de parcelas quando a nota se encontra em Dados a serem validados. Basta acessar a aba de parcelas, selecionar a parcela e acionar o botão Edita. 

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Após isso será aberta uma tela de Importação de NF-e/CT-e, onde logo abaixo teremos um grid com todas as parcelas, onde podemos incluir parcelas, alterar ou até mesmo excluir.

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Por essa tela podemos realizar qualquer alteração nas parcelas, porém lembrando que o valor total das mesmas tem que ser igual ao valor total da nota.