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Um Pedido de Venda, após aprovado pelas áreas encarregadas (Vendas / Financeiro / Transporte), é disponibilizado para o Faturamento.

Para consultar os pedidos de venda aprovados para faturamento, acione a partir do menu principal as opções Menu Consulta / Pedidos Aprovados p/ Faturamento.

O Sistema exibe a tela com a lista dos pedidos de venda.

  • O pedido só poderá ser faturado após a Emissão da Ordem de Carregamento. Exceto Pedidos de Venda Direta.
    • Os pedidos em negrito, como na imagem acima, ja foram emitas as OCs e estão aguardando faturamento
  1. Escolher o pedido que se deseja faturar
  2. Escolher o Item a ser faturado, no painel "Itens Pedido"
  3. Caso o Pedido não tenha Ordem de Carregamento, é preciso fazer a OC, clicar no botão "Faz OC"
  4. Depois de emitida a OC, é preciso emitir a Nota Fiscal, clicar no botão "Fatura" - ver Faturamento Manual de Notas de Venda.
  • Sem rótulos