Ir para o final dos metadados
Ir para o início dos metadados

Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.

Comparar com o atual Ver Histórico da Página

« Anterior Versão 4 Próxima »

Como configurar e trabalhar no Sispetro com Notas Fiscais de Venda para Entrada Futura?

  • Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal Principal (Mãe)
    • Aba Geral / Perfil Gera Contas a Pagar e Receber desmarcado
    • Aba Geral / Perfil Movimenta Estoque desmarcado
    • Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:
      • Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's marcado
      • Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado Sem Ação
      • Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado para Avisa qtde de vínculo maior que origem ou Barra qtde de vínculo maior que origem
  • Tabela Natureza de Operação para Nota Fiscal de Entrega (Filhas)
    • Aba Geral / Perfil Gera Contas a Pagar e Receber marcado
    • Aba Geral / Perfil Movimenta Estoque marcado
    • Aba Por Filial / Quadro Vínculo de Nota Fiscal:
      • Perfil Permite ser NF de Origem (p/ controle de quantidade) no vínculo entre NF's desmarcado
      • Perfil Permite vincular NF a outra NF Emitida configurado Forçar referência a outras NF(s)
      • Perfil Validação de Qtde. no Vínculo de NF configurado para Avisa qtde de vínculo maior que origem ou Barra qtde de vínculo maior que origem
  • Emissão da Nota Fiscal Principal (Mãe)
    Incluir uma NF através de Outras Saídas utilizando a natureza de operação para Nota Fiscal Principal (Mãe) informando o volume total a quantidade igual a 100.000 litros.

    Não pode ser uma NF de Venda para não duplicar as vendas, que serão calculadas pelas NFs de Remessa.

  • Pagamento Antecipado
    Caso o cliente já tenha pago antecipadamente, o usuário deverá incluir um Adiantamento Quantificado de Cliente no valor total pago.
    Caso o cliente não tenha efetuado o pagamento antecipado, e a empresa quer garantir o preço da Nota Fiscal de Venda, o usuário deverá incluir um Contrato de Venda.
  • Entrega da Mercadoria
    A cada entrega, fazer um pedido de Venda com a quantidade a ser entregue vinculando o Adiantamento Quantificado ou o Contrato de Venda, para maiores informações veja o tópico do help Pedido de Venda

    É importante o vínculo com Adiantamento Quantificado ou Contrato de Venda para garantir o preço da NF de Venda para Entrega Futura. Caso isso seja desnecessário e o preço a ser aplicado seja o preço vigente no ato da entrega, não é necessário fazer o vínculo.

  • Emissão da Nota Fiscal de Entrega (Filhas)
    Faturar o pedido de Venda emitido utilizando a natureza de operação para Notas Fiscais de Entrega (Filhas)
    Ao fazer a nota será exigido o vínculo com uma Nota Fiscal, neste caso devendo ser escolhida a NF de Venda para Entrega Futura (feita por Outras Saídas).
    Além disso será gerado um Título no Contas a Receber. Caso o pagamento tenha sido antecipado, quitar o título utilizando o adiantamento quantificado incluído no passo anterior.
  • Sem rótulos