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  • Na Emissão da NF-e a partir da v4.0 é necessário informar se a situação do Frete é por conta do Emitente (empresa) ou Destinatário (cliente), e informar se é transporte próprio ou de terceiros.
    Esta informação é enviada no campo <modfrete> da NF-e para realizar a identificação na Sefaz da modalidade que este frete está sendo cobrado, se é por conta do Emitente ou do Destinatário conforme tabela vigente da SEFAZ;

  • Tabela Vigente Sefaz para encaminhar modfrete na NF-e
    • 0=Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF); 
    • 1=Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB);
    • 2=Contratação do Frete por conta de Terceiros;
    • 3=Transporte Próprio por conta do Remetente;
    • 4=Transporte Próprio por conta do Destinatário;
    • 9=Sem Ocorrência de Transporte.


  • Exemplo de utilização: 
    • Frete tipo Retira: 
      • Contratação do Frete por Conta do Destinatário: na modalidade de frete será enviado 1 (no Sispetro é 2 - ver quadro abaixo)

      • Transporte Próprio por Conta do Destinatário: na modalidade de frete será enviado 4 (no Sispetro é 5 - ver quadro abaixo)

    • Frete tipo Entrega:

      • Modalidade de frete 0 (por conta do remetente - no Sispetro é 1): será enviado quando o frota utilizado não estiver com a opção Próprio marcada

      • Modalidade de frete 3 (Transporte próprio por conta do remetente - no Sispetro é 4): será enviado quando o frota utilizado estiver com a opção Próprio marcada


Configurações:

  • Perfil de Sistema: definimos uma situação de frete padrão a ser utilizada, através do perfil Situação do Frete para venda Retira, ver Painel Fretes.
  • Tabela de Frota: definimos o tipo de operação a ser utilizado para operações do tipo retira, e se o frota é próprio ou não.
    • Na aba Detalhes definimos se o Frota é próprio ou não. Para mais informações, ver Tabela Frotas
    • Na aba Operações Retira definimos se vai Comparar Documentos, Considerar Terceiros ou Considera Próprio.
      • Compara Documentos: realiza a comparação do documento (CNPJ/CPF) do cliente com os documentos cadastrados no grid 'Documentos utilizadores'.
        • CNPJ/CPF igual ao do Cliente: informa a situação de Frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
        • CNPJ/CPF NÃO é igual ao do Cliente: informando a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
        • Nenhum documento informado no grid "Documentos utilizadores": Segue a regra definida no perfil de Sistema Situação do Frete para Venda Retira, que fica na aba Fretes, ver Painel Fretes - Sispetro - KB Futura (atlassian.net).
      • Considera Terceiros: considera sempre como frete por contas de terceiros quando a venda é do tipo retira, informando a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
      • Considera Próprio: considera sempre como frete Próprio quando a venda é do tipo retira, informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
  • Configuração de Usuário: 
    • Aba Faturamento, grupo Notas Próprias temos o perfil Pode alterar a Situação do Frete?,  que vai definir se o usuário vai poder alterar a Situação do Frete. Para mais informações, ver Painel Faturamento (Usuários)

Não temos a opção de alterar a situação do Frete em notas emitidas pelo Faturamento automático.

Nota Fiscal de Venda

    • Quando o pedido de venda for RETIRA, é realizado a verificação na seguinte ordem:
      • Verificar o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
      • Se estiver como Compara Documentos:
      • Caso no frota esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção

      • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
      • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
      • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário.
      • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
      • Se o Frota tiver um documento cadastrado, e não for igual ao do Cliente: Será considerado de terceiros, e será informado a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
  •  
    • Quando o pedido de venda for ENTREGA, é realizado a verificação na seguinte ordem:
      • Verifica o Frota principal vindo do Pedido: 
      • Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
      • Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)



Nota Fiscal Manual

    • Se a NF for de emissão Própria e não for de Venda.
      • Será verificado o perfil do frota principal (truck, toco ou cavalo)
      • Se estiver como Compara Documentos:
      • Caso esteja como Considera Próprio ou Considera Terceiros utilizar diretamente essa opção

      • E houver algum registro na lista de Documentos do Utilizador do Frota:
      • Se não tem documentos cadastrados, utilizar o perfil de empresa opção Situação do Frete para venda Retira.
      • Se o Cliente tiver CPF: será próprio se seu CPF estiver na lista de documentos do frota. Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário.
      • Se o Cliente tiver CNPJ: será próprio se a raiz do seu CNPJ (8 primeiros dígitos) estiver na lista de documentos do frota (também pela Raiz). Dessa forma informando a situação de frete 5 - Transp. Próprio Destinatário (no XML será enviado 4).
      • Se o Frota tiver um documento cadastrado, e não for igual ao do Cliente: Será considerado de terceiros, e será informado a situação de frete 2 - Por conta do Destinatário (no XML será enviado 1).
  •  
    • Quando a nota for Entrega, é realizado a verificação na seguinte ordem:
      • Verifica o Frota principal informado na nota:
        • Se for próprio para a empresa: a situação do frete será 4 - Transporte Próprio por conta do Remetente (no XML será enviado 3)
        • Se não for próprio, a situação do frete será 1 - Contratação conta remetente (no XML será enviado 0)

Notas de Nacionalização a partir de PMM Importação e Notas de Remessa Automática.

      • O campo Retira/Entrega será preenchido sempre como Entrega.
      • O campo Situação do Frete será preenchido sempre como Contratação Conta Destinatário.

Tabela referencia no sispetro:

Situação de FreteNo Sispetro selecioneNa NFe (XML) será enviado
Por conta do Remetente.10
Por conta do Destinatário.21
Por conta de Terceiros.32
Transporte Próprio por conta do Remetente.43
Transporte Próprio por conta do Destinatário.5

4

Sem Frete.99


Para mais informações, ver:

Painel Fretes

Painel Operações Retira (Frotas)

Painel Fretes (Usuários)

Como emitir NF-e Venda

  • Sem rótulos