No painel Importação NF é configurado toda a parte de importação da nota fiscal.
Aviso |
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Foi adicionado uma nova opção ao perfil Data/Hora Movimento NF importada permitindo agora também deixar pendente para o usuário preencher a data de movimento. |
Quadro Importação NF's
- Campo CST do Item da NF
- Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao ao realizar a Importação de NF-e, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da da Aba "Por Filial/Geral" da da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "o carácter ?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".
Se este campo não estiver preenchido ou o tamanho do conteúdo informado for menos que 3 (três), a nota irá salvar o CST com o CST cadastrado no produto.Exemplo:
CST informado na natureza de operação: ?4?
CST cadastrado no produto: 123
Valor que será salvo ao faturar a nota: 143 - Utiliza CST vindo do arquivo (quando houver): Na na importação será carregado o valor do CST contido no arquivo de Importação. Veja Para mais informações, ver Manutenção de Importação de Notas Fiscais.
- Utiliza Configuração da Natureza ou Produto: Ao ao realizar a Importação de NF-e, o CST do Item será preenchido de acordo com o valor cadastrado no campo "C.S.T Produto" da da Aba "Por Filial/Geral" da da Natureza, caso o mesmo não esteja preenchido, será utilizado o valor definido na "Aba Ficha" Produto do cadastro de Produto. Lembrando que o campo deve ser preenchido com 3 (três) caracteres, podendo informar o carácter "o carácter ?" (interrogação), que indica que no lugar da "?", será substituído pelo valor que estiver cadastrado no CST do produto na mesma posição da "?".
- Geração de Parcelas do Contas Pagar/Receber:
- Através dos vencimentos do arquivo: Na na importação do arquivo, será carregada considera a data que nele contém. Caso não haja o usuário deverá indicar uma manualmente
- Através da condição de pagamento: Na Condição Pagamento PMM (na ausência, do fornecedor ): na importação, o SisPetro não verificará considera a data que contida no arquivo mas sim de acordo com a condição de pagamento informada no PMM (isso quando é realizado o vinculo do PMM direto com a nota), para as demais situações (Notas vinculadas à OC, Notas sem Vinculo com PMM/OC) a data ira considerar a condição de pagamento informada que esta cadastrado no cliente Cliente ou fornecedorFornecedor.
- Através da condição de pagamento se não tiver vencimento: Na na importação, o SisPetro verificará se no arquivo não possuir a data de vencimento, o SisPetro considera o vencimento da condição de pagamento informada no cliente ou fornecedor. Tabela Condições Pagamento
- Série da NF
- Utiliza Configuração da Natureza: Ao ao realizar a Importação de NF-e, a Série vinda no arquivo de importação será ignorada e utilizada considera a série definida na Natureza de Operação.
- Aplica De/Para Quando Possível: Nesse nesse caso o código da Série vinda do arquivo sofre a transformação De/Para previamente cadastrada. Veja Manutenção De/Para Para mais informações, ver Manutenção De/Para.
- Quantidade 0 (zero) na NF
- Salva 0 (zero)- Total será zerado: se estiver configurado para Salva 0, ele manterá a quantidade como zero, exatamente como está na nota.
Salva 1 (um) - Total terá valor: se estiver configurado para Salva 1, mesmo que a nota diga zero, o SisPetro mudará a quantidade para um.
Aviso title Se utilizado o Salva 1 (um) - Total terá valor: Para o SPED é importante que o campo Zera valor da Operação no SPED EFD ICMS/IPI na Natureza de Operação, aba Por Filial/Impostos esteja marcado, para escriturar a Quantidade com 0 e não 1.
- Unidade de Medida Utilizada na Importação
- Cadastrada no produto: Durante durante o processo de importação, a unidade de medida importada será a definida no Cadastro de Produtos.
- Vinda no arquivo ou De/Para: Durante durante o processo de importação, primeiramente o sistema verá se existe algum De / Para cadastrado para o valor lido do arquivo, caso exista fará o De/Para e caso não exista, utilizará considerará o valor lido no arquivo de importação.
- Valor do IPI
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos no arquivo: Ao ao realizar a importação de NF-e, o campo de IPI ira pegar considera os valores do IPI informados no arquivo XML.
- Desconsidera os valores do arquivo (IPI ficará zerado sempre): Ao ao realizar a importação de NF-e, desconsidera desconsidera os valores de IPI informado no arquivo XML.
- Valor do Desconto
- Considera o valor de Desconto vindo no arquivo (não usará os Descontos via Tipo de Documento): Ao ao realizar a importação de NF-e, puxa considera o desconto informado no arquivo XML.
- Desconsidera os valores do arquivo: Na na importação de NF-e desconsidera o valor do desconto informado no arquivo XML.
- Observações
- Salva as observações (Informações Complementares e Informações Adicionais de Interesse do Fisco) vindas no arquivo: Ao ao realizar a importação de NF-e, puxa considera as observações informadas no arquivo XML.
- Desconsidera as observações vindas no arquivo: Na importação de NF-e, desconsidera as observações informadas no arquivo XML.
- Valor do ICMS Próprio
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: O o SisPetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo nenhum qualquer cálculo.
- Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: O o SisPetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NF-e manuais
- Valor do ICMS Substituição
- Considera os valores de Base, Alíquota e Imposto vindos do arquivo: O o SisPetro respeitará, exatamente, o que estiver no arquivo XML, não fazendo nenhum qualquer cálculo.
- Faz o cálculo conforme configurado no SisPetro: O o SisPetro fará o calculo, baseado nas alíquota já cadastradas, utilizadas nas NF-e manuais
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- Valor do Seguro
- Considera o valor do Seguro vindo no arquivo: Ao ao realizar a importação de NF-e, considera o valor do seguro informado no arquivo.
- Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): Ao ao realizar a importação de NF-e, considera o valor do seguro como Zero.
- Valor Despesas Acessórias
- Considera o valor de Despesas Acessórias vindo no arquivo: Ao ao realizar a importação de NF-e, considera o valor das despesas acessórias informado no arquivo.
- Desconsidera os valores do arquivo (valor ficará zerado sempre): Ao ao realizar a importação de NF-e, considera o valor das despesas acessórias como Zero.
- Cancelamento de Frete da NF de origem da devolução
- Nunca cancela: Não não cancela o frete da nota de origem.
- Cancela e para o processo se não for possível cancelar: Realiza realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo é interrompido.
- Cancela e continua o processo se não for possível cancelar: Realiza realiza o cancelamento do frete da nota de origem, caso não seja possível realizar o cancelamento o processo continua normalmente.
- Obtenção da IE da Entidade na NF
- A Partir do cadastro da Entidade: Pega considera a partir da Inscrição Estadual cadastrada na Entidade.
- A Partir do Arquivo: Pega considera a Inscrição Estadual vinda do arquivo referente ao Destinatário no arquivo XML.
- Data/Hora Movimento NF importada
- Utiliza Data Saída/Entrada do arquivo: Utiliza considera a data de saída/entrada vinda do arquivo.
- Utiliza Data/Hora Atual: Ao ao selecionar essa opção é utilizado a Data/Hora atual.
- Utiliza Data Emissão: Ao ao selecionar essa opção é utilizado a data de emissão na data de movimento.
- Deixa pendente para usuário preencher: Ao utilizar essa opção o campo referente a data de movimento ficara em branco, sendo obrigatório o preenchimento pelo usuário. Somente usuários com o perfil de usuário Pode alterar data de movimento da NF marcados vão conseguir realizar a alteração da data.
- Processamento Serviço Importação NF
- Aplica De/Para e inclui NF: Ao ao realizar o serviço de importação, é aplicado o De/Para e caso esteja tudo Okcerto, é realizado realizada a inclusão da nota.
- Aplica De/Para e aguarda confirmação: Ao ao realizar o serviço de importação, é aplicado o De/Para e aguarda a confirmação do usuário.
- Quadro Vínculo de PMM e OC: Veja mais detalhes em Vínculo vínculo de OC e PMM em Notas Fiscais Importadas.
- Data de Movimento X Data Saída Base
- Não altera: Não não realiza alteração na data de movimento da nota importada e continua com a data informada no arquivo.
- Obter Data de Saída da Base - Impede processo caso não exista OC/Carregamento: Essa essa opção pega considera a data de movimento da data do carregamento da OC vinculada, e impede o processo caso não exista um carregamento para a OC vinculada.
- Obter Data de Saída da Base caso exista OC/Carregamento: Essa essa opção pega considera a data de movimento da data do carregamento caso a OC tenha um carregamento, caso contrario pega considera a data do arquivo.
- Não altera: Não não realiza alteração na data de movimento da nota importada e continua com a data informada no arquivo.
- Vínculo Automático OC na Importação
- Não vincula: Não não vincula a OC na importação de NF-e.
- Vincula e aguarda confirmação: Vincula vincula a OC e aguarda a confirmação para concluir.
- Vincula e libera processamento: Vincula vincula e continua com o processamento.
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