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Para configurar a parte de impostos, gerenciados pela natureza de operação, o usuário deve clicar painel Por Filial e depois no painel Impostos, localizado na parte inferior da tela da manutenção de natureza de operação.

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  • Quadro Endereço/UF:
    • UF utilizada para Impostos:
      • UF de Faturamento: padrão. É utilizada em conjunto com as informações do Cadastro de Clientes: Padrão para Vendas (Clientes) - campo Endereço de Consumo e Outros Endereços (Clientes). Caso a Empresa tenha Inscrição Estadual Substituta e seja da mesma da UF utilizada para impostos, não será enviada a tag <IEST>
      • UF de Consumo: em alguns estados, quando se trata de vendas a consumidor final, o cliente é de uma UF diferente da UF onde o produto será consumido, por questões fiscais, é obrigatório calcular os impostos de acordo com a UF de consumo. Caso opte pela UF de Consumo, no DANFE, o endereço do cliente será o endereço de faturamento ou endereço principal e os impostos serão calculados de acordo com a UF de consumo.
    • Endereço do Consumo:
      • Esta configuração só afetará o faturamento caso a UF utilizada para Impostos for a UF de Consumo
        • Endereço conforme cadastro do Cliente: padrão.  Esta opção permanece como é atualmente: o SisPetro irá calcular os impostos de acordo com a UF de consumo definida no cadastro de clientes em Padrão para Vendas (Clientes) - campo Endereço de Consumo.
        • Endereço do Depósito: o SisPetro irá considerar a UF do depósito utilizado no pedido de vendas para cálculo dos impostos e o endereço de entrega será o do depósito utilizado. Essa situação ocorre em operações de venda de combustível cujo consumo ocorrerá no ponto de venda, ou seja, o endereço de entrega do cliente será o endereço do depósito da distribuidora, permanecendo o endereço de faturamento do cliente. Para mais informações, ver Como emitir nota fiscal com consumo no ponto de venda.
          • Esta opção é aceita somente para notas fiscais de venda, ou seja, geradas através de pedidos de venda

  • Quadro ICMS/IPI:
    • Gera ICMS: se a Nota Fiscal que utilizar esta natureza de operação gera ICMS, isto é, se pode-se calcular o ICMS da Nota Fiscal de acordo com a alíquota e código do ICMS cadastrado no produto.
    • Mostra valores de ICMS nos itens da NF: para os casos onde deseja-se ocultar os campos pertinentes ao ICMS na tela de itens da Nota fiscal, poderá desmarcar esta opção, sendo importante frisarmos que os cálculos continuarão a funcionar normalmente, conforme configurado.
    • Gera IPI: se a Nota Fiscal que utilizar esta natureza de operação gera IPI, isto é, se pode-se calcular o IPI da Nota Fiscal de acordo com a alíquota e código do IPI cadastrado no produto. Para mais informações, ver Gerando IPI na Nota Fiscal Eletrônica (NFe).
    • Mostra valores de IPI nos itens da NF: para os casos onde deseja-se ocultar os campos pertinentes ao IPI na tela de itens da Nota fiscal, poderá desmarcar esta opção, sendo importante frisarmos que os cálculos continuarão a funcionar normalmente, conforme configurado.
    • Não calcula ICMS automaticamente (usuário informa)
    • Valor do IPI deve ser somando à base do ICMS: este item foi desenvolvido especificamente para uma empresa importadora. Marcando este item, o valor do IPI dos produtos é incorporado na base de cálculo do ICMS.
    • Definição da Base de ICMS: define como o SisPetro irá considerar a Base de Cálculo do ICMS. Incorpora base de cálculo do ICMS no valor do ICMS. Usado em operações de diferimento no estado do RJ.
      • Valor dos Produtos
      • Valor dos Produtos somando ICMS: Valor Produtos / (1 - (%ICMS/100)): deve ser o valor dos Produtos com o ICMS incorporado
    • Envia na NF-e a Tag <origComb> para os produtos que tenham % Originário por UF ?
      • Respeita Cadastro de Produtos: conforme configurado no produto. Para mais informações, ver Dados Adicionais em Produtos, item Envia na NF-e a Tag <origComb> com o % Originário por UF? Margem Subst. Tributária, item Campos % Orig. e Importado
      • Envia sempre: caso selecionada, a tag sempre será enviada, independente da configuração no produto
      • Nunca envia: caso selecionada, a tag nunca será enviada, independente da configuração no produto
    • ICMS Diferenciado:
      • Não Aplica Redução
      • Reduz Base de Cálculo ICMS Próprio e ICMS ST
      • Reduz Somente Base Cálculo ICMS Próprio
      • Reduz Somente Base Cálculo ICMS ST
      • Calcula ICMS Próprio como Diferido: se for selecionada esta opção, deve marcar as opções Gera ICMSMostra valores de ICMS nos itens da NF
      • Quando essa opção estiver diferente de Não Aplica Redução, para calcular a base de cálculo de ICMS e ICMS Substituição na Nota Fiscal, caso na tabela de ICMS esteja configurado um percentual de redução, o mesmo será utilizado, respeitando as opções que indicam se deve ser nos dois impostos ou somente em um deles (ICMS Próprio + Substituição, Somente ICMS Próprio ou Somente ICMS Substituição). Isto é necessário quando o governo dá um incentivo reduzindo em percentual a base de cálculo do ICMS, como foi o caso da Bahia em 2006 para o óleo diesel. Para mais informações, ver Cálculo de Imposto - Exemplo Prático.
    • Ação ICMS Desonerado na NF: 
    • Motivo de desoneração: na Nota Técnica 2019.001 da NF-e passa a ser obrigatório informar o valor do ICMS de desoneração e o motivo da desoneração em alguns casos. Um deles é quando há redução da Base de Cálculo do ICMS. Para informar na nota o valor da desoneração, esse campo deve ser preenchido com o motivo, e a nota deve conter uma redução na Base de calculo. 
      • Quando houver redução da Base de Cálculo do ICMS Próprio, será salvo nos Itens da NF e na Nota Fiscal o valor do ICMS Desoneração que será:
        • (Base de Cálculo Original * Alíquota ICMS /100) - Valor do ICMS destacado

    • Base/ICMS Apuração Fiscal/SPED:  este perfil permite considerar ou desconsiderar o ICMS Próprio nos lançamentos da apuração fiscal, além de ser utilizado nos SPED.
      • Considera Base/ICMS: este perfil considera os valores de ICMS Próprio na apuração fiscal e nos SPED, desde que nas notas tenham esses valores lançados.
      • Desconsidera Base/ICMS: este perfil não considera os valores de ICMS Próprio na apuração fiscal e nos SPED,  mesmo que nas notas tenham esses valores lançados.
      • Segue regra conforme CST (090 não envia): é o padrão do perfil. Utilizado somente para os SPED. Selecionando esta opção, nos SPED continuará verificando os CST informados nas notas fiscais.
    • Somar valor do ICMS Próprio no total da NF: com este perfil habilitado, o valor do ICMS Próprio será somado no valor total da NF.

  • Quadro ICMS ST
    • Gera ICMS Substituição: se a Nota Fiscal que utilizar esta natureza de operação gera ICMS Substituição, isto é, se pode-se calcular o ICMS de substituição da Nota Fiscal de acordo com a alíquota e código do ICMS cadastrado no produto. Notar que a opção Gera ICMS deve estar habilitada para que o Sistema calcule o ICMS Substituição de acordo.
    • Subtrai preço Origem do preço Destino no ICMS Substituição: normalmente, no ICMS Substituição, para calcular o ICMS Substituição, utilizamos a diferença entre o preço destino (calculado a partir de uma margem x preço unitário ou preço destino no caso de produto com cálculo através do PMPF) e o origem. Caso queiramos desprezar o preço origem na subtração (isto é, como se fosse um cálculo de ICMS simples - sem subtrair o ICMS próprio), temos de desabilitar este campo. 
    • Usuário deve informar ICMS Substituição: o SisPetro normalmente calcula todos os impostos da Nota Fiscal automaticamente. Porém, em alguns casos (exemplo: Notas Fiscais referentes a períodos anteriores, com base desatualizada (normalmente de fornecedores e de datas anteriores a aumentos), o usuário necessita informar a base e o valor do ICMS Substituição - que influencia o valor da Nota Fiscal. Neste caso, deve-se habilitar este campo para que duas colunas sejam visíveis no momento da inclusão do item na Nota Fiscal: Base ICMS Substituição e Valor ICMS Substituição.
      • Nota: quando se habilita este campo, o SisPetro deixa de calcular o ICMS Substituição para as Notas Fiscais que utilizarem esta natureza. Portanto o usuário deve realmente preencher os dois campos pois estes estarão inicialmente zerados (ver tela abaixo).
    • Utiliza preço pedido para Base ICMS ST: o usuário irá escolher como o SisPetro irá calcular a Substituição tributária
      • Sempre utiliza PMPF/MVA: valor padrão. O SisPetro irá verificar o cadastro do produto e, caso estiver preenchido PMPF e MVA o SisPetro irá escolher o maior e fazer o cálculo. 
      • Sempre utiliza o valor da NF: utilizado quando o valor da base do ICMS Substituição deva deve ser o valor preço unitário da operação. Se marcada, no XML na tag modBCST será enviado 6 - Valor da Operação.
      • Utiliza o valor menor entre PMPF/MVA e o Valor da NF: utilizado para casos como venda de Querosene de Aviação, onde é permitido que se use o menor Valor entre NF ou PMPF para Base ST nas vendas para Consumidor Final. Com essa opção marcada o SisPetro sempre utilizará o menor entre os dois.
    • Despreza ICMS Substituição no valor total da Nota Fiscal: caso este campo esteja marcado, o SisPetro irá desprezar o valor do ICMS Substituição calculado ou indicado pelo usuário no momento de calcular o valor total da nota fiscal. Normalmente, este campo deve estar desmarcado, isto é, caso exista algum ICMS Substituição destacado na nota fiscal, o SisPetro irá somá-lo ao valor total dos produtos para obter o valor total da nota fiscal. Porém, existem alguns tipos de nota fiscal (particularmente os de entrada, emitidos por terceiros) que simplesmente destacam o ICMS Substituição e não o somam ao valor dos produtos. Normalmente, notas fiscais de distribuidoras e principalmente de vendas, este campo NÃO deve estar marcado para não calcular o valor total da nota fiscal incorretamente (pois ele calcula quando há destaque de ICMS Substituição na venda, o preço dos produtos retirando do total do pedido o ICMS Substituição de forma ao valor total da nf ser igual ao do pedido).
    • Deduz Impostos do preço unitário: na Nota Fiscal, existem dois preços unitários: O que sai impresso na Nota Fiscal e o preço origem da mesma (nem sempre este existe - ele só existe caso haja um fato gerador que originou a Nota Fiscal: pedido de venda, por exemplo). Assim, o preço origem é o preço que multiplicado pela quantidade resulta no valor da Nota Fiscal. Ele é utilizado normalmente nas Vendas. O vendedor negocia com o cliente este preço e ele é digitado no pedido de venda. Quando se vai faturar o pedido, caso exista por exemplo ICMS/PIS/COFINS Substituição (itens que devem ser somados ao valor unitário dos produtos), caso esta opção esteja habilitada, o Sistema calcula o preço unitário da Nota Fiscal de maneira que o valor final seja o negociado (do pedido) alterando o valor unitário dos produtos.
    • Utiliza Fator de Ajuste por Cidade Destinatária ?: esta opção deve ser utilizada pelas empresas que operam no estado do Rio Grande do Sul nas vendas internas de Gasolina C Comum e Gasolina C Aditivada. Marcando esta opção, será aplicado um fator de ajuste no PMPF nas vendas internas desses produtos. Utilizada em conjunto com as informações cadastradas em Tabela Fator Ajuste PMPF e as configurações no produto conforme Margem Subst. Tributária - aba inferior Dados por UF.

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  • Quadro Ajustes ICMS - Uso no SPED: 
    • Gera Ajuste Automático: se este perfil for marcado, irá gerar automaticamente as informações referentes ao Ajuste de ICMS na Nota Fiscal. Para mais informações, ver Ajustes Livro/SPED.

    • Botão Incluir para incluir um tipo de ajuste, botão Editar para editar ou botão Excluir para excluir


      • Natureza de Operação: não permite edição. 
      • Empresa: não permite edição.
      • Origem dos valores:  indica a origem dos valores de ajuste. Utilizado em conjunto com Valor de Destino.
        • ICMS Próprio: valores do ICMS Próprio da nota fiscal
        • ICMS Retido: valores do ICMS Retido da nota fiscal
        • ICMS ST: valores do ICMS ST da nota fiscal
        • Valor Total da NF: utiliza o valor total da nota fiscal. Usado quando o tipo de ajuste é Informativo e Valor de Destino é Outros
        • Valor Total Produtos: utiliza o valor total dos produtos. Usado quando o tipo de ajuste é Informativo e Valor de Destino é Outros
        • FCP ICMS Próprio: valores de FCP Próprio
        • FCP ICMS ST: valores de FCP ST
        • FCP ICMS Retido: valores de FCP Retido
        • Base de Cálculo de Operação sem ST: calculado automaticamente, conforme quadro ICMS Retido Fonte, opção ICMS Retido Substituído
        • Valor do ICMS Retido Substituído: calculado automaticamente, conforme quadro ICMS Retido Fonte, opção ICMS Retido Substituído
      • Valor de Destino: utilizado em conjunto com Origem dos Valores
        • ICMS: ICMS Próprio, Retido, ST, FCP ICMS Próprio, FCP ICMS ST ou FCP ICMS Retido
        • Outros: Valor Total da NF ou Valor Total Produtos
      • Tipo de Apuração: selecione o Tipo de Apuração utilizado pelo Ajuste. Para mais informações, ver Tabela de Tipos de Apuração
        • Não informar quando no campo Tipo de Ajuste for selecionado Informativo
      • Tipo de Ajuste: selecione o tipo de Ajuste.  Obrigatório informar.
        • Outros Débitos
        • Estorno de Débitos
        • Outros Créditos
        • Estorno de Créditos
        • Deduções
        • Débitos Especiais: utilizados para valores de ICMS que são destacados na apuração fiscal mas não fazem parte dos cálculos dos valores devidos ou a crédito de ICMS
        • Informativo: utilizado para a EFD ICMS IPI e não são destacados na apuração fiscal e nem fazem parte dos cálculos de valores devidos ou a crédito de ICMS
      • Cód. p/uso Livro Eletrônico: selecione o código de ajuste do lançamento. Obrigatório informar. É cadastrado em Manutenção de Conjunto de dados para o SPED - item EFD - Tabelas Auxiliares - tabela LFEAjusteInfo e utilizado na Tabela de Tipos de Apuração - campo Cód. uso Livro Eletrônico
      • Histórico: selecione o Histórico utilizado pelo Ajuste. Obrigatório informar. Para mais informações, ver Tabela Histórico Padrão.
      • Envia o registro C197/D197: por padrão é marcada.
        • Se marcada, será gerado o registro C197/D197 na EFD ICMS IPI
        • Se desmarcada, não será gerado o registro C197/D197

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