Manutenção de Arquivos do Pagamento Eletrônico

No Menu Movimentação / Financeiro / Arquivos Pagto Eletrônico é possível visualizar os dados dos arquivos de remessa e retorno, bem como manipulá-los.

Nesta tela é possível filtrar os arquivos por:

  • Remessa
  • Retorno
  • Data Inicial: Esta data é salva sempre que o usuário altera-la e será sugerida na próxima vez que este usuário entrar na tela novamente.

Escolha entre remessa e retorno para visualizar os dados e os botões correspondentes ficarem habilitados.

Os arquivos de Retorno que foram encontrado erros, ficarão com a legenda amarela. O erro é logado no Servidor SisPetro, é preciso enviar o arquivo de Log para a Futura.

Os arquivos de layout de relatório devem estar no mesmo diretório que o executável ou dentro da pasta configurada nos Caminhos Auxiliares, e são os seguintes:

  • PagForRemessa.rtm - Relatório de remessa.
  • PagForRetorno.rtm - Relatório de retorno somente com os itens encontrados no Contas a Pagar.
  • PagForRetornoTodos.rtm - Relatório de retorno com todos os itens processados no arquivo.

A manipulação de arquivos (Geração, Cancelamento, Leitura e Processamento) depende da opção no perfil do Usuário/ painel Financeiro/ grupo Pagamento Eletrônico/Pode gerar/baixar arquivos.

 

A partir da versão 9.4 o Sispetro grava o Log de geração do arquivo, indicando a data e hora que foi gerado o arquivo, o usuário que realizou o processo, o diretório onde foi salvo o arquivo e se o arquivo substituiu um arquivo já existente. Caso tenha sido sobreposto um arquivo existente o checkbox da coluna Substitui arquivo ficara ticado.

 

O Log de Arquivo só será realizado para geração de remessa manual, já que a geração via Serviço não sobrepõe o arquivo.

 

 

 

 

Veja nos itens específicos como funcionam os seguintes processos: