Cheques Emitidos
Este roteiro mostra como o SisPetro trabalha e controla cheques emitidos para pagamento de contas. O processo inicia na Baixa do Contas a Pagar ou pelo botão Pagamento da Manutenção de Bancos.
Em Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Lançamentos
, ao efetuar uma baixa ou várias baixas, caso esses títulos sejam pagos em cheques basta informar os dados do cheque:
Para mais informações acesse o Help: Baixa pela Manutenção do Contas a Pagar.
Em Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Bancos
, clique no botão Pagamentos:
Para mais informações acesse o Help: Manutenção de Bancos.
Na baixa dos títulos, seja pela manutenção de lançamentos ou pela manutenção de bancos, ao informar os dados do cheque, informe também a data de desbloqueio. Com isso é possível controlar a compensação do cheque.
Diariamente faz-se a análise dos desbloqueios de baixa do contas a pagar, verificando se algum cheque foi compensado.
Para mais informações, acesse os Helps:
Após a emissão dos cheques é possível visualizar e alterá-los - acesse o Help: Controle de Cheques.
Para impressão do cheque acesse o Help: Como Imprimir ou Reimprimir Cheque.
O relatório Baixa do Contas a Pagar - Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Pagar / Baixa Contas a Pagar
- permite analisar os cheques emitidos e que ainda não foram compensados.
- Escolha a opção Filtro Por Bloqueio: Somente Bloqueados
- Exemplo de relatório gerado
Nota: esse relatório permite edição de layout, devendo ter o cuidado para não excluir campos existentes.