Cheques Emitidos

Este roteiro mostra como o SisPetro trabalha e controla cheques emitidos para pagamento de contas. O processo inicia na Baixa do Contas a Pagar ou pelo botão Pagamento da Manutenção de Bancos.

Em Menu Movimentação / Financeiro / Contas a Pagar / Manutenção Lançamentos, ao efetuar uma baixa ou várias baixas, caso esses títulos sejam pagos em cheques basta informar os dados do cheque:

Para mais informações acesse o Help: Baixa pela Manutenção do Contas a Pagar.

Em Menu Movimentação / Financeiro / Manutenção Bancos, clique no botão Pagamentos:

Para mais informações acesse o Help: Manutenção de Bancos.

Na baixa dos títulos, seja pela manutenção de lançamentos ou pela manutenção de bancos, ao informar os dados do cheque, informe também a data de desbloqueio. Com isso é possível controlar a compensação do cheque.

Diariamente faz-se a análise dos desbloqueios de baixa do contas a pagar, verificando se algum cheque foi compensado.

Para mais informações, acesse os Helps:

Após a emissão dos cheques é possível visualizar e alterá-los - acesse o Help: Controle de Cheques.

Para impressão do cheque acesse o Help: Como Imprimir ou Reimprimir Cheque.

O relatório Baixa do Contas a Pagar - Menu Relatórios / Financeiro / Contas a Pagar / Baixa Contas a Pagar - permite analisar os cheques emitidos e que ainda não foram compensados.

  • Escolha a opção Filtro Por Bloqueio: Somente Bloqueados
  • Exemplo de relatório gerado

Nota: esse relatório permite edição de layout, devendo ter o cuidado para não excluir campos existentes.