Pagamentos a Fornecedores

O procedimento é análogo à baixa do Contas a Pagar. Estando na manutenção de bancos, após selecionar o código do banco, o usuário deverá clicar no botão Pagamentos.

Como este é um pagamento relacionado à baixa do Contas a Pagar (isto é, de uma obrigação cadastrada previamente), o usuário deve clicar no painel Lançamentos Pendentes para visualizar os lançamentos pendentes do Contas a Pagar.

O usuário deve selecionar os lançamentos de acordo com o fornecedor (da mesma maneira do procedimento Baixa de Contas a Pagar).

Ao clicar no botão OK, o sistema abrirá a tela de Baixa de Contas a Pagar.

O usuário deve preencher os campos de acordo com o procedimento de Baixa de Contas a Pagar e para confirmar o lançamento, deve ser utilizado o botão OK, assim o sistema retornará para a tela de manutenção de Bancos.

Vale lembrar, que o tópico Pagamentos, possuem informações mais detalhadas sobre o preenchimento dessa tela.