Documentos de Arrecadação Pendentes
Esta tela é acessada pelo menu Ferramentas/ Faturamento/ Documentos de Arrecadação/ Documentos de Arrecadação Pendentes
Para o usuário ter acesso a esta tela é preciso dar acesso, veja mais informações em Painel Faturamento (Usuários), quadro "DARJ".
Tem a funcionalidade de processar as DARJs junto a SEFAZ. Como elas não são processadas ao finalizar a NF é preciso acessar esta tela. Veja abaixo:
- O primeiro passo é clicar no botão "Atualiza", assim o SisPetro trará todas as DARJs ainda não processadas. Note que é possível filtrar O Tipo de Pendência, veja abaixo:
Assim caso deseje, o SisPetro tratá apenas os registros que estejam pendentes de Recibo ou Protocolo. Caso queria todos os registros pendentes, desmarcar a opção "Filtra Tipo de Pendência". - O segundo passo é marcar quais registros serão processados. Há o botão
- Processa
O processamento da DARJ se dá em dois passos, Recibo e Protocolo (assim como na Nota Fiscal). depois de escolhido o registro, clicar no botão "Processa". A seguinte tela será aberta:
Clicar em "OK". O sistema voltará para a tela de "Documentos de Arrecadação Pendentes". Selecionar novamente o registro que deseja obter o Protocolo. - Estando tudo certo com a DARJ, o próximo passo é a impressão. Caso a DARJ contenha algum erro, ficará com a legenda vermelha, será necessário ajustar os dados. Normalmente a SEFAZ valida apenas valores zerados, ou seja, não aceita valores de imposto zerados. Se este for o caso, clicar no botão "Ajusta", na tela de manutenção de documento de arrecadação e ajustar os erros.
- Caso o usuário deseje, é possível alterar a ordem das colunas. Para altera-las basta arrasta-las para esquerda ou direita. Se for preciso voltar ao Layout original, clicar no botão "Layout Default".
- Depois de processadas as DARJs, clicar no botão "Sair".